portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
001/2011
objednávka
AJFA+AVIS, s.r.o.
48,00 EUR
24.01.2011
Predmet: predplatné publikácie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka..." na rok 2011
001/2011
zmluva
SPP a.s.
35815256
25.01.2011
Predmet: plyn
001/2011
faktúra
SPP, a.s.
35815256
518,00 EUR
02.02.2011
Predmet: plyn ŠJ
001/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
53,33 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie prádla.
001/2011/SF
faktúra
Javolko Ján
31280382
88,00 EUR
27.04.2011
Predmet: Preprava osôb
001/2012
zmluva
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
19,20 EUR
09.01.2012
Predmet: Poskytovanie služieb mobilného operátora
001/2012
faktúra
Macko František Ing.
30293529
120,00 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
001/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
620,47 EUR
12.03.2013
Predmet: tovar bufet
001/2017
faktúra
HAUS Seman s.r.o.
36477630
27,00 EUR
06.03.2017
Predmet: spotrebný tovar
001/2020
faktúra
JEZET reklamná agentúra s.r.o.
35763205
720,00 EUR
12.02.2020
Predmet: Propagácia školy
001/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
2 000,00 EUR
01.03.2021
Predmet: stravné lístky
001/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
02.11.2021
Predmet: VUC NET
001/2023
faktúra
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát
002/2011
objednávka
Žarnay Peter
2 858,00 EUR
24.01.2011
Predmet: maliarske práce
002/2011
faktúra
AJFA+AVIS, s.r.o.
31602436
48,00 EUR
24.01.2011
Predmet: odborná literatúra
002/2011
zmluva
KOMÍN SERVIS
34651659
280,00 EUR
25.01.2011
Predmet: čistenie a revízie komínov
002/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
46,75 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
002/2011/SF
faktúra
Lineas, s.r.o.
31692923
564,28 EUR
27.04.2011
Predmet: Pracovná porada zamestnancov školy + pracovný obed a občerstvenie
002/2012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
395,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služby ARR PSK
002/2012
zmluva
Ing. Vladimír Pápež EKON SPO
14219671
2,52 EUR
24.04.2012
Predmet: Stravovanie - obed
« naspäť 1234... 446 ďalej »