portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola podnikania, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 5561
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
25/2018
objednávka
4home, a.s.
27465616
1 000,00 EUR
12.06.2018
Predmet: Objednávame si chrániče matraca Harmony 208590, rozmery 90 x 200 v počte 100 ks.
254/2018
faktúra
4home, a.s.
27465616
999,00 EUR
16.07.2018
Predmet: chránič matraca 100 ks
064/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
458,10 EUR
04.03.2011
Predmet: kancelárske potreby
149/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
72,04 EUR
05.04.2011
Predmet: kancelárske potreby
239/2011
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
537,60 EUR
31.05.2011
Predmet: kancelárský papier
16/2012
objednávka
ABC - Miheličová Jana
17206022
160,00 EUR
13.02.2012
Predmet: Nákup kancelárskeho materiálu.
073/2012
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
157,02 EUR
26.03.2012
Predmet: kancelárske potreby
474/2014
faktúra
ABC - Miheličová Jana
17206022
892,22 EUR
24.11.2014
Predmet: kancelárske potreby
37/2016
objednávka
ABC - Miheličová Jana
17206022
254,00 EUR
21.06.2016
Predmet: Objednávame si kancelárske a čistiace potreby - dierovač 1 ks, toaletný papier 6 ks, utierky 48 ks.
22/2017
objednávka
ABC - Miheličová Jana
17206022
410,00 EUR
27.02.2017
Predmet: Objednávame si školské potreby.
40/2016
objednávka
ADGAMTOUR, s.r.o.
50242431
360,00 EUR
07.07.2016
Predmet: Objednávame si prepravu osôb na trase Prešov - Užhorod - Mukačevo a späť v dňoch 4.7. - 5.7.2016.
002/2012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
395,00 EUR
08.03.2012
Predmet: služby ARR PSK
043/2011
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
395,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Úhrada služieb za rok 2010
21/2018
zmluva
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
0,00 EUR
01.06.2018
Predmet: dodávka pečiva a pekárenských výrobkov
238/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
79,60 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
245/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
129,19 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
246/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
110,95 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
247/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
81,72 EUR
16.07.2018
Predmet: potraviny ŠJ
275/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
92,10 EUR
21.08.2018
Predmet: potraviny ŠJ
332/2018
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
135,64 EUR
26.10.2018
Predmet: potraviny ŠJ
« naspäť 1234... 279 ďalej »