portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2610
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
95/2023
faktúra
GT s.r.o
45912602
254,94 EUR
25.10.2023
Predmet: čistiace potreby
94/2023
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
13,67 EUR
25.10.2023
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD
93/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
51,70 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
92/2023
faktúra
ELITOM s.r.o
45894469
209,50 EUR
25.10.2023
Predmet: kancelársky papier
91/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
8,19 EUR
25.10.2023
Predmet: rež.náklady stravníkov
90/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
920,64 EUR
25.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
89/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
324,84 EUR
25.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
88/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 044,85 EUR
25.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
87/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
25,00 EUR
25.10.2023
Predmet: tlač triednej knihy
86/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
28,05 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
85/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
59,74 EUR
25.10.2023
Predmet: školské tlačivá
84/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
97,66 EUR
25.10.2023
Predmet: telefón
83/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
33,14 EUR
25.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
82/2023
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
250,47 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
81/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
95,00 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
2023039
objednávka
EKODERAT s.r.o
48334758
150,00 EUR
24.10.2023
Predmet: deratizácia priestorov školy
2023038
objednávka
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
783,00 EUR
24.10.2023
Predmet: preprava autobusom
92023
zmluva
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
15,00 EUR
24.10.2023
Predmet: zmluva o spolupráci na prepravu žiakov školským autobusom
80/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
91,33 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
79/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
879,49 EUR
03.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska