portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
zriaďovateľ Mesto Veľký Šariš
zverejnené dokumenty: 14069
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/48
faktúra
Donci s.r.o.,
47539569
130,91 EUR
05.04.2024
Predmet: Detský luster
DF2024/47
faktúra
Elektrosped a.s.,
35765038
326,10 EUR
05.04.2024
Predmet: Chladnička ETA2367 a Mikrovlná rúru ETA1208
DF2024/46
faktúra
Peritech, s.r.o.,
44894058
717,47 EUR
05.04.2024
Predmet: Čistiace prostriedky pre MŠ
DF2024/45
faktúra
EUROGASTROP
44137761
31,20 EUR
05.04.2024
Predmet: Soľ tabletová 25 kg.
DF2024/44
faktúra
RVC Prešov
31954120
42,85 EUR
05.04.2024
Predmet: Publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od1.1.2023
DF2024/43
faktúra
Dušan Stredňák
43025226
654,68 EUR
05.04.2024
Predmet: Prípravné práce elektroinštalačné k zapojeniusporáka s el. rúrou v ŠJ.
DF2024/42
faktúra
Dušan Stredňák
43025226
800,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Revízia bleskozvodov
DF2024/41
faktúra
O2 Slovakia s.r.o.,
35848863
63,86 EUR
05.04.2024
Predmet: Halsové služby 02/2024
DF2024/40
faktúra
Benefit Systems Slovakia s.r.o.
48059528
80,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Samofinancovanie benefitov pre zamestnancov 03/24
DF2024/39
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.,
47802278
2 185,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre predškolákov podľa vlastnéhvýberu.
DF2024/38
faktúra
Magna energia a.s.
35743565
230,11 EUR
05.04.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 02/2024 - vyúčtovanie
DF2024/37
faktúra
Magna energia a.s.
35743565
278,98 EUR
05.04.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 03/2024
DF2024/36
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 980,00 EUR
05.04.2024
Predmet: Dodávka plynu 3/2024.
24/167
objednávka
ATC -J.R s.r.o
35760532
357,24 EUR
28.03.2024
Predmet: potraviny
24/166
objednávka
VKT trade s.r.o.
15,60 EUR
28.03.2024
Predmet: vajíčka
24/165
objednávka
HORESKO, s.r.o
465,04 EUR
28.03.2024
Predmet: potraviny
24/164
objednávka
Pekáreň Šariš
43485979
5,55 EUR
28.03.2024
Predmet: chlieb, pečivo
24/163
objednávka
KROPET
10743073
64,00 EUR
28.03.2024
Predmet: mäso, údeniny
24/162
objednávka
LUNYS, s.r.o.
36472549
61,86 EUR
28.03.2024
Predmet: ovocie, zelenina, mrazený tovar
24/161
objednávka
Pekáreň Šariš
43485979
27,60 EUR
28.03.2024
Predmet: chlieb, pečivo