portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2825
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
36/2025
faktúra
ARETIS s.r.o
55865411
121,64 EUR
13.05.2025
Predmet: kancelársky papier
35/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
13.05.2025
Predmet: energie MŠ Budovateľská
34/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
686,00 EUR
13.05.2025
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
33/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
332,10 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava žiakov
32/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
53,81 EUR
13.05.2025
Predmet: prenájom kopírky
31/2025
faktúra
RNDr. Vladimír Pargáč
32358695
66,00 EUR
13.05.2025
Predmet: údržba software
30/2025
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava osôb
29/2025
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
83,22 EUR
13.05.2025
Predmet: školské tlačivá
28/2025
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
13.05.2025
Predmet: služby technika PO a BOZP
27/2025
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,86 EUR
13.05.2025
Predmet: telefón
26/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
369,94 EUR
13.05.2025
Predmet: energie MŠ Budovateľská
25/2025
faktúra
Spojená škola
36094234
769,30 EUR
13.05.2025
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov
24/2025
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
89,00 EUR
13.05.2025
Predmet: prenájom kopírky
23/2025
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
600,00 EUR
13.05.2025
Predmet: strava pri príležitosti Dňa učiteľov
22/2025
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
387,45 EUR
13.05.2025
Predmet: preprava žiakov
2025009
objednávka
Decathlon SK s.r.o
47658827
143,75 EUR
12.05.2025
Predmet: futbalové dresy
2025008
objednávka
Gigaprint s.r.o
50370294
146,90 EUR
07.05.2025
Predmet: tonery
2025007
objednávka
ARETIS s.r.o
55865411
121,64 EUR
07.05.2025
Predmet: kancelársky papier
2025006
objednávka
Fermo s.r.o
44897162
900,00 EUR
31.03.2025
Predmet: preprava autobusom
21/2025
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
2 237,47 EUR
25.03.2025
Predmet: energie ZŠ Richterova za 12/2024
« naspäť 1234... 142 ďalej »