portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Svätý Peter
Nitriansky kraj, okres Komárno
zverejnené dokumenty: 2840
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF0202201812
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201811
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201810
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201809
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201808
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201807
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201806
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201805
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201804
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201803
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201802
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201801
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
70,00 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201800
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36550949
-331,68 EUR
29.03.2023
Predmet: 46809080 Poľná 1072/1 (cintorín)
DF0202201799
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,89 EUR
29.03.2023
Predmet: telefónne poplatky
DF0202201798
faktúra
Ján Hegedűš- IVIKOR
11714271
664,85 EUR
29.03.2023
Predmet: PHM
00029VZP080323
objednávka
Distribúcia SPP
0,00 EUR
27.03.2023
Predmet: Vytýčenie plynárenských zariadení
11/2023
objednávka
Viktor Lábsky
45969299
1 036,08 EUR
23.03.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce na ihrisku
10/2023
objednávka
Viktor Lábsky
45969299
1 237,08 EUR
23.03.2023
Predmet: Oprava verejného osvetlenia v obci Svätý Peter
9/2023
objednávka
Viktor Lábsky
45969299
1 435,68 EUR
23.03.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce v klubovni pri kultúrnom dome
08/2023
objednávka
Regionálna správa a údržba ciest NITRA a.s.
35960736
16.03.2023
Predmet: Vyfrézovanie pňov