rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2015052228440331
zmluva
Inta,s.r.o
34129863
999,99 EUR
22.05.2015
Predmet: Odvážanie biologického rozložiteľného odpadu
2014030328440331
zmluva
Inta,s.r.o
34129863
288,00 EUR
27.02.2014
Predmet: Odvážanie biologického rozložiteľného odpadu
sj-9920150133
faktúra
Pekáreň Valaliky, UNI.s.o
36203939
36,88 EUR
23.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-9920150119
faktúra
Pekáreň Valaliky, Uni.s.r.o
36203939
70,33 EUR
21.09.2015
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-92019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
15,70 EUR
08.10.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-76712
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
12,66 EUR
23.03.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
1-755831029878
dodatok
Telekom a.s.
35763469
499,00 EUR
24.02.2020
Predmet: Verejná telefónna služba a Magio internet
šj-7244071861
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
06.10.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244065582
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
18.09.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244022317
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
29.03.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244010408
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
35,33 EUR
16.02.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7244003519
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
70,66 EUR
18.01.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
7240067172
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
101,65 EUR
31.01.2012
Predmet: finančné vysporiadanie za fakturačné obdobie 01.01.2011-31.12.2011
šj-72019131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
34,38 EUR
06.06.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-72018131
faktúra
Market point s.r.o
51456559
112,93 EUR
20.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-7144032526
faktúra
RYBA s.r.o.
17147522
64,93 EUR
09.05.2017
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71424571
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
21.07.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71423532
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
19.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71421621
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
09.06.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71418404
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
13,44 EUR
19.05.2014
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
« naspäť 1234... 215 ďalej »
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.