rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
sj-20122045
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
13,36 EUR
04.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530210406
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
113,32 EUR
05.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123625
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
39,12 EUR
06.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonej objednávky
sj-12103384
faktúra
To i ono
14399806
11,34 EUR
07.06.2012
Predmet: Fa za daný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-71219045
faktúra
Tatranská mliekáreň a.s.
31654363
12,96 EUR
07.06.2012
Predmet: Fa dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-10123654
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,14 EUR
07.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122113
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,61 EUR
07.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
55/2012
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
51,00 EUR
08.06.2012
Predmet: stravné za zamestnancov
54/2012
faktúra
Dalkia Východné Slovensko s.r.o.
36179345
646,56 EUR
08.06.2012
Predmet: dodávka tepelnej energie
53/2012
faktúra
Telekom a.s.
35763469
71,05 EUR
08.06.2012
Predmet: hovorné
52/2012
faktúra
SPP a.s.
35815256
14,00 EUR
08.06.2012
Predmet: dodávka plynu
51/2012
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
1 060,24 EUR
08.06.2012
Predmet: vodné, stočné
50/2012
faktúra
SWAN a.s.
35680202
3,98 EUR
08.06.2012
Predmet: Hovorné
sj-10123726
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
22,81 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podĺa telefonickej objednávky
sj-20122154
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,57 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-12103458
faktúra
To i ono
14399806
49,24 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530210810
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
153,67 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-530210785
faktúra
INMEDIA s.r.o.
36019208
7,58 EUR
11.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-20122192
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,57 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
sj-2012000461
faktúra
Tofako s.r.o.
31653855
59,11 EUR
13.06.2012
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.