rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1/2012
objednávka
REPAS Milan Beňo
14383861
72,00 EUR
09.02.2012
Predmet: Objednávka na revíziu plynu
207/2021
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
48,00 EUR
15.12.2021
Predmet: aktualizáciu + servis k prog. ŠJ4
206/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 4. štvrťrok 2021
205/2021
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
15.12.2021
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a bezpečnostnotechnickej služby za 4. štvrťrok 2021
204/2021
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
15.12.2021
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
203/2021
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
22,61 EUR
15.12.2021
Predmet: Stravné za zamestnancov 11/2021
202/2021
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
239,00 EUR
08.12.2021
Predmet: aSc Dochádzka - smartbox a čipy
201/2021
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
103,49 EUR
08.12.2021
Predmet: Elektrina
200/2021
faktúra
EXACT Invest s.r.o. /HUMED/
5119838
366,27 EUR
08.12.2021
Predmet: Papierové utierky a zásobník na utierky
199/2021
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
1 772,12 EUR
08.12.2021
Predmet: Dodávka tepelnej energie
198/2021
faktúra
Vzdelávacia agentúra - Bedlovičová
52587657
45,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Seminár - Novela zákona 138/2019 Z.z.
197/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
47,96 EUR
06.12.2021
Predmet: Služby pevnej siete
196/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
54,00 EUR
06.12.2021
Predmet: Zemný plyn
195/2021
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
226,50 EUR
02.12.2021
Predmet: Didaktický materiál a potreby na VV
194/2021
faktúra
NOMILAND
36174319
907,70 EUR
02.12.2021
Predmet: Didaktický materiál, nábytok a potreby na VV
193/2021
faktúra
OBI
219,00 EUR
02.12.2021
Predmet: Respirátor
192/2021
faktúra
RVC Košice
31268650
22,60 EUR
02.12.2021
Predmet: Diár samosprávy 2 ks
191/2021
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
260,00 EUR
25.11.2021
Predmet: Servisné a údržbárske práce
190/2021
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
664,08 EUR
25.11.2021
Predmet: Vodné, stočné
189/2021
faktúra
Telekom a.s.
35763469
80,22 EUR
25.11.2021
Predmet: Služby mobilnej siete
Generované portálom eGovZmluvy
© 2021 eGov Systems s.r.o. Všetky práva vyhradené.