portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Jazyková škola, Veľká Okružná 24, Žilina
zriaďovateľ Žilinský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3093
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
079/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
03.06.2015
Predmet: Dodávka plynu za 06/2015
104/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
15.07.2015
Predmet: Dodávka plynu za 07/2015
118/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
05.08.2015
Predmet: Dodávka plynu za 08/2015
135/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
08.09.2015
Predmet: Dodávka plynu za 09/2015
150/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
12.10.2015
Predmet: Dodávka plynu za 10/2015
170/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
04.11.2015
Predmet: Dodávka plynu za 11/2015
191/15
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
1 160,00 EUR
04.12.2015
Predmet: Dodávka plynu za 12/2015
087/18
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 160,12 EUR
22.06.2018
Predmet: Vodné (386m3) a stočné (586,2m3) za 02-05/2018
032/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 167,46 EUR
10.03.2014
Predmet: Dodávka vodné/stočné za 11/2013-02/2014
2118003797
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 176,06 EUR
16.05.2011
Predmet: Vodné a stočné za 01-04/2011
081/14
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 192,98 EUR
03.06.2014
Predmet: Vodné, stočné za 02-05/2014
037/2016
objednávka
Kama Hydroizol, s.r.o.
43962122
1 200,00 EUR
01.08.2016
Predmet: Oprava strechy na základe vykonanej obhliadky
205/19
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 201,17 EUR
09.12.2019
Predmet: Vodné (372 m3), stočné (573 m3) za 09-11/2019
2118007684
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 207,16 EUR
19.10.2011
Predmet: Vodné, stočné za 04-07/2011
022/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
1 218,49 EUR
30.04.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 329ks á 3,83€ (zľava 41,58€)
066/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
1 218,49 EUR
05.05.2020
Predmet: Elektronické stravné poukážky 329ks á 3,83 (zľava -41,58€)
048/13
faktúra
Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s.
36672297
1 219,74 EUR
04.04.2013
Predmet: Vodné, stočné za 12/2012-02/2013
9020/12
faktúra
Otáhal s.r.o.
44369662
1 220,10 EUR
06.06.2012
Predmet: Vyučovanie angličtiny za 01-05/2012
026/2020
objednávka
GGFS, s.r.o.
47079690
1 244,41 EUR
01.06.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky (336ks á 3,83€; zľava -42,47€)
081/20
faktúra
GGFS, s.r.o.
47079690
1 244,41 EUR
05.06.2020
Predmet: Elektronické stravné lístky 336ks á 3,83€ (zľava 42,47€)