portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
50/23
objednávka
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Časopis Hudobný život 2/2024-12/2024
2305308344
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
20,00 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 132/2023Hudobný život 2/2024-12/2024 Položky: Hudobný život 2/2023-12/2023, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
2405482721
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
20,00 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 121/2024Hudobný život 2/2025-12/2025 Položky: Hudobný život 2/2025-12/2025, 1.000000 ks, Suma položky 20.00 Eur,
1601171225
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
20,42 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 92/2022Fa za hlasové služby 0915182 959 -09/2022 Položky: Fa za hlasové služby 0915182 959 -08/2022, 1.000000 ks, Suma položky 20.42 Eur,
622400309
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: 15/2024Mes.popl.-Korwin podpora:01/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:01/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622400825
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 27/2024Mes.popl.-Korwin podpora:03/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:03/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622400618
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
18.04.2024
Predmet: Číslo interné: 20/2024Mes.popl.-Korwin podpora:02/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:02/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622401755
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
16.05.2024
Predmet: Číslo interné: 37/2024Mes.popl.-Korwin podpora:04/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:04/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622401893
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 43/2024Mes.popl.-Korwin podpora:05/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:05/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622403148
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 64/2024Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622402790
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 52/2024Mes.popl.-Korwin podpora:06/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:06/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622403509
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 70/2024Mes.popl.-Korwin podpora:08/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622404630
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 96/2024Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622403844
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 79/2024Mes.popl.-Korwin podpora:09/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:07/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622405765
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 117/2024Mes.popl.-Korwin podpora:12/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:12/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
622405058
faktúra
DATALAN, a. s.
35810734
20,45 EUR
23.01.2025
Predmet: Číslo interné: 110/2024Mes.popl.-Korwin podpora:11/2024 Položky: Mes.popl.-Korwin podpora:10/2024, 1.000000 ks, Suma položky 20.45 Eur,
24VF00174
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
20,66 EUR
03.09.2024
Predmet: Číslo interné: 58/2024
FA za office 365 - na nový notebook Položky: ostatné služby, 1.000000 ks, Suma položky 20.66 Eur,
DF37/2020
faktúra
Lindström
37833804
21,12 EUR
06.06.2020
Predmet: Fa za prenájom rohoží za obdobie 20.04.2020-17.05.2020
FC75/17
faktúra
Tonada s.r.o.
45263523
21,49 EUR
21.11.2017
Predmet: kolekcia spievankovo CD/DVD
OC12/17
objednávka
Tonada s.r.o.
45263523
21,49 EUR
21.11.2017
Predmet: kolekcia spievankovo CD/DVD