portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hodruša-Hámre
Banskobystrický kraj, okres Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2138
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
609/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
26,02 EUR
26.10.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
872/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
26,28 EUR
10.02.2014
Predmet: telefónne poplatky
729/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
26,39 EUR
22.10.2013
Predmet: telefónne poplatky
240/12
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
26,45 EUR
31.05.2012
Predmet: voda I.Q.12 (prefakt.)
306/12
faktúra
APUMS SR
30843570
26,70 EUR
31.05.2012
Predmet: seminár prednostov
635/12
faktúra
MIŚIAK ŚPORT
36059714
26,83 EUR
26.10.2012
Predmet: pamätná plaketa -odchod do dôchodku
102/12
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
26,92 EUR
31.05.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
896/13
faktúra
HISPA SK s.r.o
46307222
26,99 EUR
10.02.2014
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
493/13
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
27,08 EUR
17.07.2013
Predmet: telefónne poplatky
464/13
faktúra
AQUA PRO
27,12 EUR
17.07.2013
Predmet: PRAMENITá VODA
048/12
faktúra
ŠJ pri MŠ č.256
27,20 EUR
30.04.2012
Predmet: preučt. stravného za 1/12 zo SF
538/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,49 EUR
07.09.2012
Predmet: telef. poplatok (mobil)
469/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,59 EUR
07.09.2012
Predmet: telef. poplatok 8.6.-7.7.12
619/12
faktúra
VEOLIA, a.s.
36644030
27,78 EUR
26.10.2012
Predmet: voda 3.Q.12 - zdrav. strd.
726/12
faktúra
Tatranská mliekareň, a.s.
31654363
27,83 EUR
16.12.2012
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
273/13
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
27,84 EUR
21.05.2013
Predmet: pracovný materiál na opravy
758/12
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
27,88 EUR
14.12.2012
Predmet: prezetácia obce na port. www
820/13
faktúra
Peter Jurík - LISA
41590465
27,88 EUR
04.12.2013
Predmet: prezent. obce na www
842/12
faktúra
AG FOODS SK s.r.o.
34144579
28,13 EUR
02.01.2013
Predmet: potraviny ŠJ MŠ
519/13
faktúra
Domov dôchodcov a DSS SOCIETA
37889320
28,15 EUR
19.08.2013
Predmet: dodávka vody č. 283