portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
113/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
-58,97 EUR
03.12.2021
Predmet: Dobropis - internet.
376/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-58,37 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn-zúčtovanie za rok 2022 byt P. Horova
DFP/21/0001
faktúra
VSE a.s.
44483767
-56,32 EUR
23.11.2021
Predmet: elektrina apartmány - vyúčtovanie
342/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
-50,30 EUR
04.01.2023
Predmet: dobropis O2
377/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-50,08 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn-zúčtovanie za rok 2022 byt Višňová
048/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-43,35 EUR
04.11.2021
Predmet: plyn - škola_preplatok
DFJ/23/0098 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-41,97 EUR
27.07.2023
Predmet: Dobropis-Potraviny ŠJ.
313/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
-39,84 EUR
06.11.2023
Predmet: Opravná faktúra k 231567.
023/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-36,47 EUR
12.02.2020
Predmet: vyúčtovanie plynu
257/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
-35,04 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
006/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-31,75 EUR
01.03.2021
Predmet: tovar bufet
102/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
-26,40 EUR
03.12.2021
Predmet: Internet - dobropis.
264/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-25,56 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet - dobropis
21/0001
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-24,60 EUR
20.01.2021
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie - apartmány(dobropis)
21/0001
faktúra
VSE a.s.
44483767
-24,60 EUR
05.03.2021
Predmet: elektrická energia - apartmány
DFP/22/0001
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-17,35 EUR
10.02.2022
Predmet: Elektrická energia - dobropis
150/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
-16,85 EUR
02.06.2020
Predmet: čistenie kobercov
149/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-15,71 EUR
16.06.2023
Predmet: Plyn byt Višňova 10, PO - preplatok
005/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-14,24 EUR
01.03.2021
Predmet: tovar bufet
236/2017
faktúra
Izdateľstvo, s.r.o.
47775327
-13,20 EUR
19.06.2017
Predmet: dobropis
DFP/23/0063
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
-12,90 EUR
22.09.2023
Predmet: Dobropis
222/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-9,65 EUR
02.03.2022
Predmet: Vyúčtovanie plynu - byt P. Horova (1.9.-31.12.2021).
347/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-9,05 EUR
19.10.2015
Predmet: plyn preplatok
194/2021
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
-8,50 EUR
17.09.2021
Predmet: dobropis
133/2016
faktúra
VSE a.s.
36211222
-8,20 EUR
04.05.2016
Predmet: dobropis - el. energia
314/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
-5,02 EUR
04.01.2023
Predmet: dobropis internet 11/2022
309/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-2,28 EUR
06.11.2023
Predmet: Zúčtovanie elektrina byt P. Horova 3-7/2023.
362/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-2,24 EUR
27.01.2023
Predmet: preplatok plyn
178/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
-2,00 EUR
27.06.2022
Predmet: SOŠP - dobropis telekomunikačné služby.
320/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-0,77 EUR
11.10.2013
Predmet: plyn - dobropis
003/2012
zmluva
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: pranie a žehlenie bielizne
004/2012
zmluva
HAUS Seman s.r.o.
36477630
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: dodávka tovaru
007/2012
zmluva
MARTEZ
10742549
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
009/2012
zmluva
Ladislav Kriško
14360969
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odborná kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov
010/2012
zmluva
PORS-EAST spol. s.r.o.
31697607
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: distribúcia elektriny prevádzkovateľom distribučnej sústavy prostredníctvom energetického zariadenia
015/2012
zmluva
Nestlé Slovensko s.r.o.
31568211
0,00 EUR
24.05.2012
Predmet: prenájom automatu
018/2012
zmluva
Marta Matvijová - QSC
32928921
0,00 EUR
17.09.2012
Predmet: nákup potravín
019/2012
zmluva
Pagurko Pavol
14277611
0,00 EUR
17.09.2012
Predmet: mäso a mäsové výrobky
025/2011
zmluva
LIFTEX s.r.o.
36192970
0,00 EUR
02.10.2012
Predmet: servisná zmluva
020/2012
zmluva
Nestlé Slovensko s.r.o.
31568211
0,00 EUR
18.10.2012
Predmet: o zapožičaní automatu na kávu