portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jasov
zriaďovateľ Obec Jasov
zverejnené dokumenty: 4381
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7419134471
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-15 556,74 EUR
07.02.2013
Predmet: vyúčtovacia faktúra
8478099694
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-9 962,59 EUR
23.03.2021
Predmet: Preplatok zemného plynu
7910864833-storno faktúra
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-3 000,00 EUR
28.06.2018
Predmet: zemný plyn
2180035088
faktúra
Energie 2 a.s., odštepný závod Energie 2 as.s-Predaj elektriny a plynu o.z.
46113177
-716,51 EUR
22.11.2018
Predmet: elektrina
7299601503
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-231,78 EUR
29.05.2017
Predmet: elektrina
2122289901
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
-44,27 EUR
29.05.2017
Predmet: voda
7293406033
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-9,86 EUR
09.05.2016
Predmet: elektrina- dobropis
7800006596
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-9,69 EUR
05.06.2017
Predmet: elektrina - dobropis
9103490602
oznam
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
05.10.2012
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke plynu
001/2014
oznam
EMATRADE s.r.o.
46954767
0,00 EUR
25.02.2014
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2014/2015
4_6_2015
faktúra
ZS Jasov
0,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Zoznam FA za obdobie 4-6/2015
2
oznam
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
31.03.2016
Predmet: dodatok k Zmluve o dodávke plynu
241/2015
objednávka
TEMOL s.r.o.
31732763
0,00 EUR
31.03.2016
Predmet: oprava regulácie vykurovania
2018
oznam
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653
0,00 EUR
17.09.2018
Predmet: Zmluva o elektronickej službe Business24
120/2020
oznam
ZO OZ PŠAV pri ZŠ Jasov
0,00 EUR
02.06.2020
Predmet: Kolektívna zmluva 2020
0000000
oznam
ERIK s.r.o.
36177083
0,00 EUR
08.01.2021
Predmet: Dodávka mäsových výrobkov
xxxxxx
oznam
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
0,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Rámcová kúpna zmluva - mlieko a mliečne výrobky
xxxxxx
oznam
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
0,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Rámcová kúpna zmluva - mrazené výrobky
xxxxxx
oznam
INMEDIA, spol. s .r.o.
36019208
0,00 EUR
26.01.2021
Predmet: Rámcová kúpna zmluva - základné potraviny a suroviny
003/2021
oznam
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653
0,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Úprava práv a povinností Banky a Klienta
004/2021
oznam
Slovenská sporiteľňa a.s.
00151653
0,00 EUR
07.07.2021
Predmet: Dohoda o ukončení Zmluvy o Platobnej karte
2212201060
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
0,00 EUR
09.07.2021
Predmet: Tlačivá
55/2021
zmluva
Univerzita Mateja Belu v Banskej Bystrici
30232295
0,00 EUR
13.12.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci
20233287
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
27.09.2023
Predmet: Školské ovocie
20241570
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20241839
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
17.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20242110
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
30.04.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20242364
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
13.05.2024
Predmet: Ovocie ŠJ
20242645
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
27.05.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20242962
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
06.06.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20243669
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
26.09.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
202443962
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
03.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ- školské ovocie
20244221
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
16.10.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20244732
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20245045
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
27.11.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
20245350
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Školské ovocie
20250237
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
28.01.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20250524
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
13.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20250725
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
27.02.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20250947
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20251178
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Školské ovocie
20251407
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
19.03.2025
Predmet: školské ovocie
20251581
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
25.03.2025
Predmet: FA - ŠJ, školské ovocie
20251796
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
02.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20252087
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
10.04.2025
Predmet: Školské ovocie
20252278
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
16.04.2025
Predmet: Potraviny ŠJ-školské ovocie
20252506
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ - školské ovocie
20252745
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
15.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ - školské ovocie
20253099
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
28.05.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
20253310
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
0,00 EUR
05.06.2025
Predmet: Potraviny ŠJ
19022909
faktúra
RYBA Košice s.r.o.
17147522
0,30 EUR
29.03.2019
Predmet: potraviny
1939614777
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,50 EUR
08.10.2020
Predmet: Mobil
1939614753
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,50 EUR
08.10.2020
Predmet: Mobil
1939614730
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,50 EUR
08.10.2020
Predmet: Mobil
20150185
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
0,96 EUR
09.02.2015
Predmet: potraviny
1930631690
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Samsung Galaxy
1008900341
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,33 EUR
04.02.2011
Predmet: Upomienka
20163393
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,64 EUR
23.09.2016
Predmet: potraviny
20153714
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,80 EUR
04.11.2015
Predmet: potraviny
20161823
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,98 EUR
26.05.2016
Predmet: potraviny
20162483
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,03 EUR
15.08.2016
Predmet: potraviny
20160759
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,40 EUR
11.04.2016
Predmet: potraviny
10151186
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,59 EUR
12.03.2015
Predmet: potraviny
8400004932
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
4,00 EUR
09.05.2016
Predmet: voda
3618101981
faktúra
INTERNET SK, s.r.o.
35826339
4,20 EUR
10.12.2018
Predmet: zmena varianty webhostingu
10160919
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,46 EUR
11.04.2016
Predmet: potraviny
8200006738
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
4,54 EUR
17.09.2019
Predmet: penále
20160501
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,80 EUR
09.03.2016
Predmet: potraviny
20161390
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
4,80 EUR
09.05.2016
Predmet: potraviny
20202875
faktúra
EMATRADE, s.r.o.
46954767
4,95 EUR
28.12.2020
Predmet: Potraviny
7506380211
faktúra
Slovak Telecom a.s
35763469
4,99 EUR
19.08.2015
Predmet: telefónne služby - upomienka oneskorenej platby
7180009283
faktúra
Energie 2 a.s., odštepný závod Energie 2 as.s-Predaj elektriny a plynu o.z.
46113177
5,00 EUR
06.12.2018
Predmet: platba za upomienku
719000071
faktúra
Energie 2 a.s., odštepný závod Energie 2 as.s-Predaj elektriny a plynu o.z.
46113177
5,00 EUR
11.03.2019
Predmet: platba za upomienku
7190000834
faktúra
Energie 2 a.s., odštepný závod Energie 2 as.s-Predaj elektriny a plynu o.z.
46113177
5,00 EUR
13.03.2019
Predmet: platba za upomienku
7190000071
faktúra
Energie 2 a.s., odštepný závod Energie 2 as.s-Predaj elektriny a plynu o.z.
46113177
5,00 EUR
13.03.2019
Predmet: platba za upomienku
7190001026
faktúra
Energie 2 a.s., odštepný závod Energie 2 as.s-Predaj elektriny a plynu o.z.
46113177
5,00 EUR
13.03.2019
Predmet: platba za upomienku
7190002057
faktúra
Energie 2 a.s., odštepný závod Energie 2 as.s-Predaj elektriny a plynu o.z.
46113177
5,00 EUR
21.03.2019
Predmet: platba za upomienku
7190003676
faktúra
Energie 2 a.s., odštepný závod Energie 2 as.s-Predaj elektriny a plynu o.z.
46113177
5,00 EUR
13.06.2019
Predmet: elektrina
7190005122
faktúra
Energie 2 a.s., odštepný závod Energie 2 as.s-Predaj elektriny a plynu o.z.
46113177
5,00 EUR
13.09.2019
Predmet: platba za upomienku
7190007713
faktúra
Energie 2 a.s., odštepný závod Energie 2 as.s-Predaj elektriny a plynu o.z.
46113177
5,00 EUR
04.08.2020
Predmet: Platba za upomienku
« naspäť 1234... 55 ďalej »