portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
29/2022
objednávka
Marek Rigas
54668271
1 000,00 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkopové práce
67/2023
zmluva
Prešovský samosprávny kraj
37870475
1 000,00 EUR
22.08.2023
Predmet: Zmluva č. 1191/2023/OPR o poskytnutí dotácie
56/2024
objednávka
Danucem Slovensko a.s.
00214973
1 000,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Betón
104/2024
objednávka
Jozef Tobiaš
52653714
1 000,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Elektromontážne práce - rozšírenie verejného osvetlenia
24046/240046
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
1 010,33 EUR
08.02.2024
Predmet: Tonery
23055/8422119296
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 013,74 EUR
20.02.2023
Predmet: Elektrina VO
22261/20220003
faktúra
KINIK s.r.o.
44365004
1 021,20 EUR
22.08.2022
Predmet: Tlačiareň + príslušenstvo
22281/7292233411
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 039,10 EUR
23.09.2022
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
22242/7293436829
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 061,90 EUR
12.08.2022
Predmet: Elektrina - ihrisko, ZS
68/2023
objednávka
PROFI-CO, spol. s.r.o.
31696350
1 079,16 EUR
21.08.2023
Predmet: Doplnenie el. inštalácie zásuvkového a svetelného obvodu v knižnici
11/2024
objednávka
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
1 080,00 EUR
31.01.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu VO - Projektová dokumentácia pre projekt: " Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
24082/112023061
faktúra
Ekoslov Consulting, s.r.o.
31670083
1 080,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti- MŠ
24098/2024046
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 080,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Zabezpečenie procesu VO - projektová dokumentácia pre projekt "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves"
24140/102024002
faktúra
IMAGINE FILMTECH s. r. o.
50693921
1 080,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP - "Zveľadená Chminianska Nová Ves"
48/2023
objednávka
MEDIINVEST, s.r.o., MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 081,20 EUR
27.06.2023
Predmet: Príprava a implementácia žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja , príprava VO - šport
23339/2023001
faktúra
Jakub Adamčík
52899667
1 085,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Zemné práce - tréningová plocha pri ihrisku
22190/7293054710
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 090,32 EUR
24.06.2022
Predmet: Elektrina
23368/20230244
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
1 100,00 EUR
29.09.2023
Predmet: Dlažba OcÚ - vyúčtovanie zálohy
23243/0702023
faktúra
PROSPEROBUS s.r.o.
36494151
1 102,80 EUR
28.06.2023
Predmet: Preprava - výlet dôchodcov
22217/7293364491
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 105,44 EUR
26.07.2022
Predmet: Elektrina ZS, ihrisko
24329/7293195125
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 114,13 EUR
11.08.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, zdravotné stredisko
23606/430121240
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 120,56 EUR
03.01.2024
Predmet: Montáž a zapojenie vianočnej výzdoby s dodaním materiálu
85/2024
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
30794536
1 130,40 EUR
11.12.2024
Predmet: Dohoda č. 24/37/054/2470 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci - "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 3"
23367/20230276
faktúra
KERAMIKA BOHATA, s.r.o.
36490431
1 135,67 EUR
29.09.2023
Predmet: Dlažba OcÚ
22355/112216066
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 137,49 EUR
29.11.2022
Predmet: Odvoz odpadu z VKK
24370/7292683596
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
1 146,08 EUR
25.09.2024
Predmet: Elektrina ihrisko, ZS
42/2023
objednávka
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
1 150,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Prevádzkové poriadky - pracovná zdravotná služba
23194/2023149
faktúra
MEDICAL - LEX s.r.o.
55033016
1 150,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Prevádzkové poriadky - pracovná zdravotná služba
24504/112024
faktúra
Vyšňovský Stanislav - AGROS
34906371
1 167,10 EUR
29.12.2024
Predmet: Materiál
24339/012024
faktúra
Ing. Božena Vargová
53908562
1 170,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Vypracovanie kúpnych zmlúv
45/2023
objednávka
3b, s.r.o.
36513148
1 176,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Softshelové bundy s kapucňou pre DHZ
23223/20230972
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
1 176,00 EUR
09.06.2023
Predmet: Softshelová bunda DHZ
81/2024
objednávka
interNETmania SK s.r.o.
50462164
1 180,01 EUR
12.09.2024
Predmet: Tonery, valce
24375/2420801280
faktúra
interNETmania SK s.r.o.
50462164
1 180,01 EUR
25.09.2024
Predmet: Tonery
23/2024
objednávka
Ekoslov Consulting, s.r.o.
31670083
1 194,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Implementácia projektu "Skvalitnenie MŠ Chminianska Nová Ves"
24094/112024010
faktúra
Ekoslov Consulting, s.r.o.
31670083
1 194,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Implementácia projektu "Skvalitnenie MŠ Chminianska Nová Ves"
23248/182023
faktúra
Ing. Anton Fabian - GeoPraktic
37254570
1 197,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Geometrický plán - "Pod Škverkami" - II. etapa
31/2024
objednávka
Ľubomíra GROŠAFTOVÁ
33150419
1 200,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Vypracovanie PD - "Chránička na plynové potrubie pod miestnou komunikáciou Pod Škverkami"
24138/2430002
faktúra
Ľubomíra GROŠAFTOVÁ
33150419
1 200,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - chránička na plynové potrubie "Miestna cesta Pod Škverkami"
22395/420121366
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 222,98 EUR
05.01.2023
Predmet: Montáž vianočnej výzdoby s dodaním materiálu
22142/112204913
faktúra
KOSIT a.s.
1 227,95 EUR
26.04.2022
Predmet: Vývoz odpadu z VKK
28/2024
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 244,40 EUR
15.03.2024
Predmet: Skriňa na dokumenty ohňovzdorná
24123/24410742
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 244,40 EUR
16.04.2024
Predmet: Skriňa na dokumenty ohňovzdorná
22323/420101041
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 245,67 EUR
28.10.2022
Predmet: Elektrina VO
24139/2024004
faktúra
Ing. Dana Jenčová
41544081
1 250,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP - "Vodozádržné opatrenia na adaptáciu na zmenu klímy v sídlach a krajine a/alebo ochranu pred povodňami"
24193/2024010
faktúra
Ing. Dana Jenčová
41544081
1 250,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Vyprac. žiadosti o NFP - vodozádržné op.
40/2022
objednávka
PROMETEUS-SL s.r.o.
36463906
1 264,40 EUR
09.08.2022
Predmet: Pracovné odevy + materiál DHZ
22247/2240513
faktúra
PROMETEUS-SL s.r.o.
36463906
1 264,40 EUR
12.08.2022
Predmet: Pracovné odevy + materiál DHZ
108/2024
objednávka
Jana Baranová - DENSIFLORA
37892452
1 267,29 EUR
13.12.2024
Predmet: Vianočné osvetlenie
34/2022
objednávka
Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
35059664
1 269,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Poradenská činnosť pri zabezpečovaní zásobovania obce pitnou vodou
22388/2022022
faktúra
Ing. Marián Pekarovič, P-projekt plus
35059664
1 269,00 EUR
28.12.2022
Predmet: Projektová dokumentácia - Skupinový vodovod obcí
22134/04462022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
1 322,71 EUR
26.04.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 3/2022
22153/07222022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
24.05.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 4/2022
22179/09452022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
24.06.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV
22210/11882022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
26.07.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 6/2022
22248/14292022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
12.08.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 7/2022
22275/17262022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
23.09.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 8/2022
22309/19652022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
17.10.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 9/2022
22353/22222022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
29.11.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 10/2022
22365/24052022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
21.12.2022
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 11/2022
23004/26822022
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
13.01.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 12/2022
23049/20230069
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
1 322,71 EUR
16.02.2023
Predmet: Výkon správy majetku ČOV 1/2023
23038/8649807247
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Zemný plyn
23086/8698232111
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
02.03.2023
Predmet: Zemný plyn
23119/8698262947
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
05.04.2023
Predmet: Zemný plyn 4/2023
23153/8611202852
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
03.05.2023
Predmet: Zemný plyn 5/2023
23205/8678946696
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
02.06.2023
Predmet: Zemný plyn 6/2023
23252/8698352754
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
13.07.2023
Predmet: Zemný plyn 7/2023
23302/8688748006
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Zemný plyn
23337/8611346329
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Zemný plyn
23378/8191701380
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
13.10.2023
Predmet: Zemný plyn
23492/8621086527
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
30.11.2023
Predmet: Zemný plyn
23558/8621166124
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 324,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Zemný plyn
50/2022
objednávka
Daniela Gerlašinská - DANger
1 325,76 EUR
17.10.2022
Predmet: Tonery
22304/220598
faktúra
Daniela Gerlašinská - DANger
48191167
1 325,76 EUR
17.10.2022
Predmet: Tonery
34/2022
zmluva
Helena Gľabová
1 330,00 EUR
08.09.2022
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
23021/112219927
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 355,40 EUR
23.01.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
39/2024
objednávka
DACHSYSTEM, spol. s.r.o.
44872259
1 357,93 EUR
05.04.2024
Predmet: Materiál - oplotenie detského ihriska pri MŠ
24152/2400208
faktúra
DACHSYSTEM, spol. s.r.o.
44872259
1 357,93 EUR
18.04.2024
Predmet: Materiál- oplotenie ihriska pri MŠ
95/2023
objednávka
MK hlas, s.r.o.
45352305
1 375,20 EUR
06.12.2023
Predmet: Predpríprava na rozšírenie miestneho rozhlasu Bunde