portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15956
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10140035
faktúra
HEDERA Šírava s.r.o.
44902077
1 680,00 EUR
08.08.2014
Predmet: regenerácia pracovných síl zamestnancov
2056400129
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 681,22 EUR
18.10.2021
Predmet: ÚK+TÚV
4056400126
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 684,21 EUR
12.07.2023
Predmet: ÚK+TÚV
90/2023/MŠ
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
1 703,34 EUR
30.11.2023
Predmet: školské a kancelárske potreby
2232011773
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
1 703,34 EUR
07.12.2023
Predmet: školské a kancelárske potreby
116/2019/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 719,60 EUR
16.12.2019
Predmet: učebné pomôcky, posteľné prádlo, materiál
2056400125
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 732,73 EUR
11.06.2021
Predmet: ÚK+TÚV
4056400105
faktúra
Tepelné hospodárstvo s.r.o
31679692
1 751,36 EUR
19.06.2014
Predmet: teplo
50/2019/MŠ
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
1 779,80 EUR
31.05.2019
Predmet: učebné pomôcky pre deti
22001390
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
1 779,80 EUR
19.06.2019
Predmet: didaktické pomôcky - kuchynky
64/2016/MŠ
objednávka
GASTRO- servis
32561989
1 792,80 EUR
11.10.2016
Predmet: chladiaca skriňa, výdajný pult
160158
faktúra
GASTRO- servis
32561989
1 792,80 EUR
10.11.2016
Predmet: chladiaca skriňa a elektrický výdajný pult
3423083887
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 795,20 EUR
23.03.2023
Predmet: komunálny odpad
72/2020/MŠ
objednávka
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 798,80 EUR
06.10.2020
Predmet: kreslá, stoličky, rohože
20423104
faktúra
B2B Partner s.r.o.
44413467
1 798,80 EUR
08.10.2020
Predmet: kreslá, stoličky, rohože
21123
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
11.03.2021
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania
22142
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
09.03.2022
Predmet: služby v oblasti verejného obstarávania
23115
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
23.03.2023
Predmet: služby v oblasti VO
24174
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
08.04.2024
Predmet: služby v oblasti VO - potraviny
25181
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
1 800,00 EUR
07.04.2025
Predmet: služby v oblasti VO