portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
113/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
-58,97 EUR
03.12.2021
Predmet: Dobropis - internet.
376/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-58,37 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn-zúčtovanie za rok 2022 byt P. Horova
DFP/21/0001
faktúra
VSE a.s.
44483767
-56,32 EUR
23.11.2021
Predmet: elektrina apartmány - vyúčtovanie
342/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
-50,30 EUR
04.01.2023
Predmet: dobropis O2
377/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-50,08 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn-zúčtovanie za rok 2022 byt Višňová
048/2021
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-43,35 EUR
04.11.2021
Predmet: plyn - škola_preplatok
DFJ/23/0098 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-41,97 EUR
27.07.2023
Predmet: Dobropis-Potraviny ŠJ.
313/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
-39,84 EUR
06.11.2023
Predmet: Opravná faktúra k 231567.
023/2020
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-36,47 EUR
12.02.2020
Predmet: vyúčtovanie plynu
257/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
-35,04 EUR
04.10.2023
Predmet: Kancelársky materiál.
006/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-31,75 EUR
01.03.2021
Predmet: tovar bufet
102/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
-26,40 EUR
03.12.2021
Predmet: Internet - dobropis.
264/2013
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-25,56 EUR
11.07.2013
Predmet: tovar bufet - dobropis
21/0001
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
-24,60 EUR
20.01.2021
Predmet: vyúčtovanie elektrickej energie - apartmány(dobropis)
21/0001
faktúra
VSE a.s.
44483767
-24,60 EUR
05.03.2021
Predmet: elektrická energia - apartmány
DFP/22/0001
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-17,35 EUR
10.02.2022
Predmet: Elektrická energia - dobropis
150/2020
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
-16,85 EUR
02.06.2020
Predmet: čistenie kobercov
149/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-15,71 EUR
16.06.2023
Predmet: Plyn byt Višňova 10, PO - preplatok
005/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-14,24 EUR
01.03.2021
Predmet: tovar bufet
236/2017
faktúra
Izdateľstvo, s.r.o.
47775327
-13,20 EUR
19.06.2017
Predmet: dobropis