portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chminianska Nová Ves
Prešovský kraj, okres Prešov
zverejnené dokumenty: 1891
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
23568/2312005
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
1 375,20 EUR
02.01.2024
Predmet: Rozšírenie MR Bunde
58/2022
objednávka
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
1 380,00 EUR
12.12.2022
Predmet: Metrologické overenie a kalibrácia meradla ČOV
23068/2023012
faktúra
B-HYDROSERVIS s.r.o.
36845809
1 380,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Metrologické overenie ČOV
83/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 400,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Parkovisko pri kostole"
23560/23010049
faktúra
Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 400,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Projektová dokumentácia - Parkovisko pri kostole
49/2023
objednávka
Ján Gombar
40872483
1 420,00 EUR
27.06.2023
Predmet: Športová časomiera DHZ
23247/202319
faktúra
Ján Gombar
40872483
1 420,00 EUR
28.06.2023
Predmet: Športová časomiera DHZ
23211/23070
faktúra
MAICOM s.r.o.
54222591
1 424,94 EUR
02.06.2023
Predmet: Oprava obecných kamier
22229/202202
faktúra
Marek Rigas
54668271
1 428,00 EUR
26.07.2022
Predmet: Čistenie miestnych potokov, výkopové práce
29/2023
zmluva
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
1 440,00 EUR
16.03.2023
Predmet: Zmluva o audítorskej činnosti
23554/202311004
faktúra
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
1 440,00 EUR
20.12.2023
Predmet: Audítorské služby
41/2024
zmluva
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
1 440,00 EUR
03.05.2024
Predmet: Zmluva o audítorskej činnosti
24270/202406014
faktúra
EKONAUDIT SERVICES, s.r.o.
43787304
1 440,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Audítorské služby
84/2023
objednávka
ProEngi s.r.o.
53040074
1 450,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Inžinierska činnosť a zastupovanie pred úradmi v rámci stavby MK v obci Chminianska Nová Ves
24256/240035
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 493,14 EUR
28.06.2024
Predmet: Právne služby
24106/8688997440
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
17.03.2024
Predmet: Zemný plyn
24144/8698716531
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
18.04.2024
Predmet: Zemný plyn
24188/8698757497
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Zemný plyn
24234/86221431494
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Zemný plyn
24271/8621469939
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
09.08.2024
Predmet: Zemný plyn
24310/8698884854
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
11.08.2024
Predmet: Zemný plyn
24354/8611886024
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
06.09.2024
Predmet: Zemný plyn
24398/8611924995
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
09.10.2024
Predmet: Zemný plyn
24450/8621640926
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Zemný plyn
24481/8621693058
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
1 498,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Zemný plyn
22/2022
zmluva
JUDr. Alojz Naništa, Advokátska kancelária
35519193
1 500,00 EUR
01.06.2022
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
22318/7407
faktúra
JUDr. Alojz Naništa, Advokátska kancelária
35519193
1 500,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Právne služby
82/2023
objednávka
Ing. Miroslav Leško - mi.les projekt
50031708
1 500,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Spevnené plochy pred školou"
24/2024
objednávka
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
1 500,00 EUR
20.02.2024
Predmet: Vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Chminianska Nová Ves na roky 2024 - 2030
24134/2024012
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja PSK
37885341
1 500,00 EUR
16.04.2024
Predmet: Vypracovanie PHSR
24179/24010019
faktúra
Ing. Miroslav Leško- mi.les projekt
50031708
1 500,00 EUR
25.04.2024
Predmet: PD- spevnené plochy pred školou
114/2024
objednávka
Spencer Medical s.r.o.
51436817
1 500,00 EUR
08.01.2025
Predmet: Exteriér Smarty Saver - defibrilátor
22320/112214804
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 500,48 EUR
28.10.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23172/112306973
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 502,40 EUR
12.05.2023
Predmet: Odvoz odpadu z VKK
22164/112205589
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 505,16 EUR
24.05.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24206/112024
faktúra
Dávid Škovranko Výroba nábytku
45488282
1 530,00 EUR
22.05.2024
Predmet: Výroba pracovného stola + kontajner
22293/112212381
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 536,84 EUR
23.09.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
24281/2240278
faktúra
DLC s.r.o.
45901872
1 538,40 EUR
09.08.2024
Predmet: Prečerpávanie odpadových vôd, vývoz kalu z ČOV
64/2023
zmluva
Roman Jeremiaš
1 550,00 EUR
20.07.2023
Predmet: Kúpna zmluva - pozemok
23200/202305
faktúra
Bal, spol. s.r.o.
31712045
1 554,84 EUR
02.06.2023
Predmet: Dosky, laty
22221/112208815
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 556,10 EUR
26.07.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23239/41062023
faktúra
INKO Prešov, s.r.o.
52297322
1 560,00 EUR
16.06.2023
Predmet: Inžinierska a poradenská činnosť pri zabezpečení územného rozhodnutia pre stavbu "Miestna komunikácia Pod Škverkami"
24065/2024033
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 560,00 EUR
15.02.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP- ZŠ s MŠ
32/2024
objednávka
IMAGINE FILMTECH s. r. o.
50693921
1 560,00 EUR
15.03.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP na projekt "Úprava verejnej plochy a zelene v obci Chminianska Nová Ves", vypracovanie VO v súlade so zákonom o VO, implementácia projektu vo výške 3% zo schváleného finančného príspevku
24227/2024121
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 560,00 EUR
25.06.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP - "Zvýšenie energetickej efektívnosti a podpora OZE - ZŠ s MŠ Chminianska Nová Ves - 50% z ceny diela
22354/112216065
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 564,92 EUR
29.11.2022
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23336/240054
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 577,40 EUR
06.09.2024
Predmet: Právne služby
64/2023
objednávka
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
1 620,00 EUR
16.08.2023
Predmet: Kontajner na nákladné auto
23366/2023438
faktúra
JASTRO-SK s.r.o.
48262471
1 620,00 EUR
22.09.2023
Predmet: Kontajner na auto
25/2023
objednávka
UNIKOL spol. s.r.o.
31670873
1 623,00 EUR
28.04.2023
Predmet: Príves + príslušenstvo
23198/2300454
faktúra
UNIKOL spol. s.r.o.
31670873
1 623,00 EUR
26.05.2023
Predmet: Príves + príslušenstvo
101/2023
objednávka
CHANGE COMPUTER s. r. o.
46532617
1 644,00 EUR
18.12.2023
Predmet: Notebooky - projekt MŠ
23600/2023125063
faktúra
CHANGE COMPETER s.r.o.
46532617
1 644,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Notebooky - projekt MŠ
22328/2210084
faktúra
MK hlas, s.r.o.
45352305
1 654,25 EUR
28.10.2022
Predmet: Ozvučenie Domu smútku
22358/420111219
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 677,35 EUR
29.11.2022
Predmet: Elektrina VO
30/2023
objednávka
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.
35692715
1 695,30 EUR
22.05.2023
Predmet: Vysokotlakový čistič
23184/2231017308
faktúra
AGEM COMPUTERS, spol.s.r.o.
35692715
1 695,30 EUR
23.05.2023
Predmet: Vysokotlakový čistič
22158/420050461
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 716,00 EUR
24.05.2022
Predmet: Elektrina VO
23530/112317909
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 745,64 EUR
07.12.2023
Predmet: Odvoz z VOK
23111/112302905
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 753,92 EUR
27.03.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 2/2023
22198/9122
faktúra
Štefan Vaško - ES
41064992
1 782,36 EUR
30.06.2022
Predmet: Oprava manipulačnej plošiny pre čerpadlá ČOV
33/2022
objednávka
Štefan Vaško - ES
41064992
1 800,00 EUR
30.06.2022
Predmet: Oprava manipulačnej plošiny pre čerpadlá ČOV
23334/2023380
faktúra
MEDIINVEST Consutting, s.r.o.
45483078
1 800,00 EUR
08.09.2023
Predmet: Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok - rekonštrukcia ZŠ - záloha
23587/2023556
faktúra
MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
45483078
1 800,00 EUR
02.01.2024
Predmet: Vypracovanie žiadosti o NFP - "Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ Chminianska Nová Ves"
23173/112306974
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 825,26 EUR
12.05.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
6/2023
objednávka
Výroba nábytku, Dávid Škovranko
45488282
1 850,00 EUR
21.01.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
23043/012023
faktúra
Výroba nábytku, Dávid Škovranko
45488282
1 850,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Vstavaná skriňa
23456/230042
faktúra
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 864,25 EUR
03.11.2023
Predmet: Právne služby
24041/112322870
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 868,88 EUR
08.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu
23235/1
faktúra
Peter Centko
43257046
1 873,70 EUR
16.06.2023
Predmet: Stavebné práce - budova pri ihrisku
111/2024
objednávka
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
1 875,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky zo SF pre zamestnancov
24498/390001851
faktúra
Kaufland Slovenská republika v.o.s.
35790164
1 875,00 EUR
29.12.2024
Predmet: Darčekové poukážky pre zamestnancov zo sociálneho fondu
149/2023
faktúra
EKOfence, s.r.o.
44512031
1 881,53 EUR
28.04.2023
Predmet: Materiál - oplotenie
22233/2022043
faktúra
FIDRICH MILAN TOP FIRE
44445148
1 895,60 EUR
09.08.2022
Predmet: Pracovné odevy DHZ
23282/112311017
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 899,48 EUR
26.07.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 6/2023
22386/420121327
faktúra
O.S.V.O. comp, a.s.
36460141
1 915,66 EUR
28.12.2022
Predmet: Elektrina VO
48/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 920,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Zmluva o poskytovaní právnych služieb
56/2023
zmluva
AK PITOŇÁKOVÁ, s.r.o.
53584139
1 920,00 EUR
10.07.2023
Predmet: Dohoda o ukončení zmluvy o poskytovaní právnych služieb
23048/112300210
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 926,60 EUR
16.02.2023
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu 1/2023
24078/112400714
faktúra
KOSIT a.s.
36205214
1 935,62 EUR
15.02.2024
Predmet: Odvoz komunálneho odpadu