portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
260
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
12.04.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
259
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
07.07.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
260
faktúra
Ján Mičo JANELEKTRO
48316331
1 541,29 EUR
07.07.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
7426220223
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 546,10 EUR
10.03.2016
Predmet: vyúčtovacia faktúra plyn zš
123
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 546,98 EUR
14.07.2022
Predmet: strava žiaci
123
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 546,98 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
123
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 546,98 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
241
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 551,16 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
241
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 551,16 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
261
faktúra
Ing. Marian Podlesny - Standmar
75875993
1 560,00 EUR
12.04.2023
Predmet: Prístrešok na bicykle ZVF
261
faktúra
Ing. Marian Podlesny - Standmar
75875993
1 560,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Prístrešok na bicykle ZVF
339
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 580,00 EUR
28.01.2021
Predmet: Vzdelávací balík FUN 1, EDU_SK
38312
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 586,81 EUR
05.02.2013
Predmet: strava žiaci
2230023714
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
1 592,00 EUR
13.03.2012
Predmet: elektrina
257
faktúra
Avalanche spol. s r.o.
36711462
1 596,84 EUR
28.01.2021
Predmet: Livepo ubytovanie
5122
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 598,09 EUR
10.05.2016
Predmet: strava žiaci
37/11
faktúra
Renáta Berešová
1 606,86 EUR
11.05.2011
Predmet: strava
7416730050
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 607,12 EUR
06.02.2013
Predmet: Plyn
3472
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 608,68 EUR
25.05.2012
Predmet: strava žiaci
64
faktúra
Hotel Solisko
46146628
1 610,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Stravovanie, prenájom priestorov