portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4721
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2023/75
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
26.05.2023
Predmet: plyn
DF2023/75
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
10.05.2023
Predmet: plyn
DF2023/56
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
19.04.2023
Predmet: plyn
DF2023/56
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
12.04.2023
Predmet: plyn
DF2023/36
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
10.03.2023
Predmet: plyn
DF2023/18
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
5 025,00 EUR
18.02.2023
Predmet: plyn
Z2022/ORG/R/F/TT/0574
zmluva
Trnavský samosprávny kraj
37836901
5 000,00 EUR
06.12.2022
Predmet: Realizácia projektu Bicyklom do školy
Z2020/002
zmluva
AITEC, s.r.o.
43829171
5 000,00 EUR
10.07.2020
Predmet: úhrada zálohovej faktúry na dodávku učebníc
DFE2024/95
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
4 953,95 EUR
18.11.2024
Predmet: Potraviny
149640299
faktúra
Shark Computers a.s
35726229
4 930,01 EUR
07.01.2015
Predmet: ASUS tablety 17ks
7286901904
faktúra
SPP
35815256
4 916,00 EUR
24.03.2011
Predmet: plyn
DFE2021/24
faktúra
OPÁLEK FRANTIŠEK
52745759
4 829,46 EUR
06.08.2021
Predmet: potraviny
DF2024/9
faktúra
P.Noris, s.r.o.
55697445
4 800,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik
O2024/6
objednávka
P.Noris, s.r.o., Východná 6968/26A, 911 08 Trenčín
55697445
4 800,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Lyžiarsky výcvik
7173609783
faktúra
SPP
35815256
4 764,00 EUR
28.03.2011
Predmet: plyn ZŠ, MŠ, ŠK, ŠJ
DFE2023/97
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
4 732,80 EUR
18.10.2023
Predmet: Potraviny
DFE2024/50
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 657,73 EUR
04.06.2024
Predmet: Potraviny
DFE2024/26
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 652,96 EUR
03.04.2024
Predmet: Potraviny
DFE2023/73
faktúra
OPÁLKOVÁ EVA
33197679
4 637,46 EUR
14.06.2023
Predmet: Potraviny
E2019082
faktúra
Opálková Eva
4 587,50 EUR
24.01.2020
Predmet: potraviny