portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, A. Sládkoviča 10, Veľký Šariš
zriaďovateľ Mesto Veľký Šariš
zverejnené dokumenty: 15340
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2024/160
faktúra
Magna energia a.s.
35743565
-55,04 EUR
14.10.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 08/2024 - vyúčtovanie
DF2024/150
faktúra
Magna energia a.s.
35743565
-59,12 EUR
05.09.2024
Predmet: Dodávka elektrickej energie 07/2024 - vyúčtovanie
DF2023/154
faktúra
Magna energia a.s.
35743565
-77,33 EUR
09.10.2023
Predmet: Energie za 8/2023 - vyúčtovanie
10/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
-86,98 EUR
29.01.2013
Predmet: preplatok plynu
DF2023/139
faktúra
Magna energia a.s.
35743565
-95,65 EUR
12.09.2023
Predmet: Energie za 7/2023 - vyúčtovanie
DF2023/220
faktúra
Magna energia a.s.
35743565
-105,82 EUR
05.12.2023
Predmet: Energie za 04/2023 - vyúčtovanie
DF2023/219
faktúra
Magna energia a.s.
35743565
-129,36 EUR
05.12.2023
Predmet: Energie za 03/2023 - vyúčtovanie
DF2023/218
faktúra
Magna energia a.s.
35743565
-136,90 EUR
05.12.2023
Predmet: Energie za 02/2023 - vyúčtovanie
DF2023/216
faktúra
Magna energia a.s.
35743565
-138,72 EUR
05.12.2023
Predmet: Energie za 01/2023 - vyúčtovanie
3/2015
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
36211222
-411,54 EUR
23.01.2015
Predmet: elektrina
DF 10/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
-499,55 EUR
11.06.2020
Predmet: výučt. fa za dodávku zemného plynu
FD 135/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
-6 226,38 EUR
30.11.2018
Predmet: plyn
DF2023/240
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-15 672,38 EUR
25.01.2024
Predmet: Plyn vyúčtovanie za rok 2023
20/233
objednávka
KROPET
10743073
10.07.2020
Predmet: mäso
17/455
objednávka
Wastex Slovensko,s.r.o.
36510033
08.09.2017
Predmet: ovocie
17/322
objednávka
MILK-AGRO s.r.o.
17147786
29.05.2017
Predmet: potraviny
16/288
objednávka
Wastex Slovensko,s.r.o.
36510033
02.05.2016
Predmet: ovocie, zelenina
13/283
objednávka
Pekáreň Šariš
43485979
19.04.2013
Predmet: chlieb, pečivo
12/784
objednávka
KROPET
10743073
14.12.2012
Predmet: mäso
12/562
objednávka
MILK-AGRO s.r.o.
17147786
19.09.2012
Predmet: mlieko
« naspäť 1 ...764765766767 ďalej »