portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Hubovo
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 1147
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20220056
faktúra
DI-MA Trans s.r.o.
47638141
384,00 EUR
28.07.2022
Predmet: Preprava v obci Hubovo
30/0110078
faktúra
JAMEL fashion s.r.o.
36390356
369,60 EUR
04.05.2021
Predmet: Rúško
30/0110078
faktúra
JAMEL fashion, s.r.o.
36390356
369,60 EUR
09.06.2020
Predmet: Ochranné rúška
1562402671
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
366,33 EUR
17.09.2024
Predmet: Odvoz TKO 7/2024
110180014
faktúra
AGROTERRA spol.s.r.o.
31630197
366,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Oprava cesty
1061903062
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
362,73 EUR
08.06.2020
Predmet: FA za odvoz TKO 9/2019
20230100
faktúra
DI-MA Trans s.r.o.
47638141
362,54 EUR
08.12.2023
Predmet: Úprava prístupovej cesty-cintorín
1562201679
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
353,53 EUR
28.07.2022
Predmet: Vývoz zmesového komunálneho odpadu
1562302595
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
351,74 EUR
26.09.2023
Predmet: Vývoz zmesového komunálneho odpadu
124008559
faktúra
Úp Déjeuner, s.r.o.
53528654
351,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Stravovacie poukážky
2024/11
faktúra
Tibor Pásztor
32967608
350,00 EUR
01.10.2024
Predmet: Oprava a údržba obecných mostov
5/2017
oznam
Prounion, a.s.
45597103
350,00 EUR
21.09.2017
Predmet: Zmluva o spracovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok
6/2015
oznam
Ing. Katarina Görgeiová
31959211
350,00 EUR
11.03.2016
Predmet: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
1061502556
faktúra
Brantner Gener s.r.o.
36021211
342,60 EUR
26.10.2015
Predmet: Odvoz TKO a nebezpečný odpad 9/2015
2022002
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
341,60 EUR
31.03.2022
Predmet: Oprava Verejného osvetlenia
1062102985
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
336,86 EUR
04.11.2021
Predmet: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu
1562403092
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
335,36 EUR
01.10.2024
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 08/2024
2401295
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
335,04 EUR
01.10.2024
Predmet: Oprava krovinorezov a kosačiek
4720138082
faktúra
NAY a.s.
35739487
329,00 EUR
15.06.2021
Predmet: Tlačiareň HP M183FW
1562400995
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
328,18 EUR
30.05.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu
1562300945
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
326,89 EUR
12.05.2023
Predmet: Zmesový komunálny odpad
1562301368
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
325,68 EUR
28.06.2023
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
1562401398
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
324,00 EUR
16.07.2024
Predmet: Zmesový komunálny odpad 4/2024
1062102635
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
322,79 EUR
21.10.2021
Predmet: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu
122021490
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
315,00 EUR
03.05.2022
Predmet: Stravovacie poukážky
1562501552
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
314,30 EUR
05.06.2025
Predmet: Zmesový komunálny odpad 4/2025
2301215
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
313,76 EUR
17.08.2023
Predmet: Oprava kosačky,krovinorez
1062100182
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
312,21 EUR
25.05.2021
Predmet: Odvoz a uskladnenie komunálneho odpadu za 1/2021
1562300562
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
312,11 EUR
18.04.2023
Predmet: Zmesový komunálny odpad 2/2023
1562403513
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
310,94 EUR
13.11.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 9/2024
1562402252
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
309,54 EUR
16.08.2024
Predmet: Odvoz TKO 6/2024
OF200520001
faktúra
PPS spol.s.r.o.
50937456
307,30 EUR
04.05.2021
Predmet: Vodomerná šachta
1562400215
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
305,33 EUR
03.04.2024
Predmet: Odvoz TKO 1/2024
1562203240
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
303,51 EUR
26.10.2022
Predmet: Vývoz zmesového komunálneho odpadu
2019/034
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
302,88 EUR
25.04.2019
Predmet: Náklady na údržbu
202401
faktúra
Kilík Jozef
43114016
300,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Drevorezba - erb obce Hubovo
122014827
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
300,00 EUR
05.04.2022
Predmet: Stravovacie poukážky
122001974
faktúra
Úp Déjeuner,s.r.o.
53528654
300,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Stravovacie poukážky
24/2019
faktúra
Jozef Hajdu
43464394
300,00 EUR
08.06.2020
Predmet: Geodetické zameranie
2018002
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s.
36644030
300,00 EUR
02.07.2018
Predmet: Aktualizácia prehľadu o vodárenskej infraštruktúre
2015030
faktúra
Ing. Katarina Görgeiová
31959211
300,00 EUR
09.02.2016
Predmet: overenie účtovnej závierky za rok 2014
1562404843
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
299,49 EUR
18.03.2025
Predmet: Odvoz TKO 12/2024
1562204038
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
296,84 EUR
14.02.2023
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu
1562200531
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
296,31 EUR
05.04.2022
Predmet: Vývoz zmesového komunálneho odpadu
1562200907
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
293,55 EUR
03.05.2022
Predmet: Vývoz a vytriedenie komunálneho odpadu
1562303014
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
291,59 EUR
26.09.2023
Predmet: Vývoz a uloženie zmesového komunálneho odpadu
1562501083
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
289,83 EUR
06.05.2025
Predmet: Zmesový komunálny odpad 3/2025
1562303408
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
288,54 EUR
24.10.2023
Predmet: Vývoz a zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu 9/2023
1560001286
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
287,77 EUR
07.07.2022
Predmet: Vývoz a uloženie komunálneho odpadu
1901212
faktúra
MOPIS-Sauer s.r.o.
45580162
287,74 EUR
08.06.2020
Predmet: FA za opravu a údržbu strojov
1562301764
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
284,70 EUR
28.06.2023
Predmet: Vývoz komunálneho odpadu 5/2023
1562500646
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
283,02 EUR
26.03.2025
Predmet: Vývoz odpadu za 02/2025
1062101214
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
281,09 EUR
15.06.2021
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu 4/2021
123016425
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
280,00 EUR
17.08.2023
Predmet: Stravné lístky
20210009
faktúra
Tibor Pásztor
32967609
280,00 EUR
21.09.2021
Predmet: Prípravné stavebné práce - príprava terénu pred asfaltovaním v obci Hubovo
250217
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
278,96 EUR
26.03.2025
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
1562200185
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
277,75 EUR
31.03.2022
Predmet: Odvoz a uskladnenie TKO 1/2022
1222021
faktúra
Karol Károly TECHNOMETAL-kovo
17854067
277,20 EUR
09.12.2021
Predmet: Povrchová úprava zábradlia
080/2021
faktúra
Karol Károly - TECHNOMETAL-kovo
17854067
277,20 EUR
02.08.2021
Predmet: Úprava zábradlia
2020011
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
276,60 EUR
09.06.2020
Predmet: Oprava a montáž vonkajšieho osvetlenia
1062000971
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
275,58 EUR
04.05.2021
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu 3/2020
1160275
faktúra
Ing.Ján Vlček -TOPSET
32643748
275,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2016
1562202094
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
274,88 EUR
08.09.2022
Predmet: Vývoz a uskladnenie komunálneho odpadu
2024003
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
270,60 EUR
03.04.2024
Predmet: Oprava verejného osvetlenia
1062100885
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
269,37 EUR
25.05.2021
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu za mesiac 3/2021
15/2012
faktúra
Tornstav
37543172
267,60 EUR
26.11.2012
Predmet: štrkodrva
152012
faktúra
Tornstav
37543172
267,60 EUR
24.09.2012
Predmet: štrkodrva
124019382
faktúra
Úp Déjeuner, s.r.o.
53528654
261,66 EUR
03.12.2024
Predmet: Stravovacie poukážky UpDéjeuner
2024011
faktúra
Bask spol. s.r.o.
36042960
261,00 EUR
17.09.2024
Predmet: Šindel - oprava budovy OcÚ
123005337
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
260,00 EUR
04.04.2023
Predmet: Stravné lístky
123001389
faktúra
UP Déjauner, s.r.o.
53528654
260,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Stravné lístky
1241014
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
258,00 EUR
25.04.2024
Predmet: Aktualizácia programov za rok 2024
1231004
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
258,00 EUR
12.05.2023
Predmet: Aktualizácia programov 2023
FA2015/1718
faktúra
LEG-KOVO s.r.o
43849661
255,31 EUR
09.02.2016
Predmet: material na opravu
2023005
faktúra
RAEL s.r.o.
50861921
254,28 EUR
18.04.2023
Predmet: Elektroinštalačné práce
1562400594
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
253,93 EUR
03.04.2024
Predmet: Odvoz TKO 2/2024
2022005
faktúra
Corvin&Fodor Consulting, s.r.o.
53810864
250,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Vypracovanie projektu BGA-NUP
1062101569
faktúra
Brantner Gemer s.r.o.
36021211
249,57 EUR
24.06.2021
Predmet: Odvoz a uskladnenie odpadu a popl. 5/2021
125003132
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
249,20 EUR
26.03.2025
Predmet: Stravné lístky
124016217
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
249,20 EUR
01.10.2024
Predmet: Stravné lístky