portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná umelecká škola, Žarnovica
zriaďovateľ Mesto Žarnovica
zverejnené dokumenty: 2119
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
10240247
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
76,79 EUR
20.06.2024
Predmet: Číslo interné: 41/2024Dodávka tepla 05/2024 Položky: Spotreba - dodávka tepla, 1.000000 ks, Suma položky 76.79 Eur,
FC1212
faktúra
MADE spol s.r.o.
36041688
76,36 EUR
20.02.2012
Predmet: Faktúra
FC1611
faktúra
MADE spol. s.r.o.
36041688
76,36 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
OC29/17
objednávka
Musicmania s.r.o.
36773841
76,00 EUR
05.01.2018
Predmet: noty pre flautu a saxofón 5 ks
FC100/17
faktúra
Musicmania s.r.o.
36773841
76,00 EUR
27.12.2017
Predmet: noty pre flautu a saxofón
FC40/12
faktúra
Veolia
36644030
75,90 EUR
10.05.2012
Predmet: Faktúra
06/23
objednávka
DJ 94 s.r.o.
52919846
75,80 EUR
09.11.2023
Predmet: Laserový toner pre Xerox workcentre
00292023
faktúra
DJ 94 s.r.o.
51119838
75,80 EUR
29.03.2023
Predmet: Číslo interné: 20/2023Kancel.potreby - toner do Xeroxu Položky: Kanc.potreby - toner, 1.000000 ks, Suma položky 75.80 Eur,
FC23/18
faktúra
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
75,00 EUR
22.03.2018
Predmet: registrácia domény, vytvorenie e-mail adries 18ks, konfigurácia Outlook
OC06/18
objednávka
Rolinec Company, s.r.o.
50434926
75,00 EUR
19.03.2018
Predmet: registrácia domény zus@zarnovica.sk, vytvorenie e-mail adries 18ks, konfigurácia Outlook.
08/24
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
74,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Poskytnutie plošiny a umytie okien na priečelí budovy ZUŠ
240800630
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
74,40 EUR
03.10.2024
Predmet: Číslo interné: 73/2024Služby - dvíhacie práce - umývanie okien Položky: Fa za služby BOZP 2.Q.2024, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur,
9019400100
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
74,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Číslo interné: 98/2024Prenájom sály KD pre LDO za 10.2024 Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 74.00 Eur,
FC82/15
faktúra
Anton Tužinský-Temp
30175283
73,10 EUR
17.12.2015
Predmet: revízie el.-spotrebičov
OC13/15
objednávka
Tužinský Anton TEMP
30175283
73,10 EUR
10.12.2015
Predmet: odborná prehliadka el.spotrebičov
10230338
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 80/2023Dodávka tepla 07/2023 Položky: Dodávka tepla 07/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
10230421
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
07.11.2023
Predmet: Číslo interné: 81/2023Dodávka tepla 09/2023 Položky: Dodávka tepla 09/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
10230380
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
20.09.2023
Predmet: Číslo interné: 73/2023Dodávka tepla 08/2023 Položky: Dodávka tepla 08/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
10230294
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
72,76 EUR
27.07.2023
Predmet: Číslo interné: 60/2023Dodávka tepla 06/2023 Položky: Dodávka tepla 06/2023, 1.000000 ks, Suma položky 72.76 Eur,
ZC001/2022
zmluva
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
72,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZV2022025/OSMM
FC2111
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
71,57 EUR
02.03.2011
Predmet: faktúra
9015200155
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 120/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 10-12/2022 Položky: Softip PAM 10-12/2022, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9012200006
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 18/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 01-03/2022 Položky: Softip PAM 01-03/2022, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9014200062
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 49/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 04-06/2022 Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9016200099
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
71,38 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 71/2022Programové vybavenie SW Softip PAM 07-09/2022 Položky: Ostané služby-MsÚ údržba softveru, 1.000000 ks, Suma položky 71.38 Eur,
9017400089
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
70,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 82/2024Prenájom sály KD pre LDO za 09.2024 Položky: Prenájom sály KD pre LDO, 1.000000 ks, Suma položky 70.00 Eur,
ZC017/2019
zmluva
Mgr. Miroslava Škreková
70,00 EUR
28.10.2019
Predmet: moderátor súťaže Žarnovické pódium 2019s
10/23
objednávka
e-licencie s.r.o.
51183081
69,90 EUR
09.11.2023
Predmet: Licencia Office 2021 Professional na 2 PC
225461086
faktúra
Senzio.cz Beta s.r.o.
17354854
69,48 EUR
18.03.2025
Predmet: Číslo interné: 3/2025Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025 Položky: Fa za tech.podpora k lic.iZUŠ rok 2025, 1.000000 ks, Suma položky 69.48 Eur,
DF78/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
69,12 EUR
06.06.2022
Predmet: Teplo 09/2021
FV2300649
faktúra
Hudobniny AMADEO s.r.o.
46 114 343
68,81 EUR
25.01.2024
Predmet: Číslo interné: 109/2023Fa za učebné pomôcky-notový materiál, poštovné Položky: Fa za učebné pomôcky-not.mat., 1.000000 ks, Suma položky 63.81 Eur, Ostané služby-poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur,
33/23
objednávka
Hudobniny Amadeo s.r.o.
46 114 343
68,81 EUR
25.01.2024
Predmet: Notový materiál pre vyučovanie hudobného odboru
DF102/2019
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
68,64 EUR
10.01.2020
Predmet: Programové vybavenie 10.-12.2019 Multilicincia limited pam
DF75/2019
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
68,64 EUR
18.09.2019
Predmet: Programové vybavenie 7.-9./2019 Softip, a.s. Multilicencia Limited PAM
FC40/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
68,64 EUR
30.05.2019
Predmet: Programové vybavenie 4-6/2019 multilicencia PAM
FC13/19
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
68,64 EUR
01.03.2019
Predmet: programové vybavenie 1.-3.2019 Multilicencia Limited PAM
FC89/13
faktúra
Baumax SR spol.s.r.o.
31384978
68,23 EUR
23.12.2013
Predmet: zámky a kľučky na dvere
FC89/13
faktúra
Baumax SR spol.s.r.o.
31384978
68,23 EUR
23.12.2013
Predmet: zámky a kľučky na dvere
10220251
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
68,15 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 45/2022Dodávka tepla 05/2022 Položky: Dodávka tepla 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 68.15 Eur,
FC118/12
faktúra
KLM Drogéria Domáce potreby
30456720
67,58 EUR
20.12.2012
Predmet: čistiace potreby
DF38/2021
faktúra
Tatár Branislav - Allegro
32025327
67,00 EUR
10.10.2021
Predmet: Oprava akordeónov
Obj.č. 07/21
objednávka
Tatár Branislav - Allegro
32025327
67,00 EUR
08.10.2021
Predmet: oprava nástrojov - AKORDEON Delícia-60 basové - 2x
DF112/2020
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
66,60 EUR
04.02.2021
Predmet: struny na gitaru
Obj.č. 16/2020
objednávka
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
66,60 EUR
18.12.2020
Predmet: Struny na gitaru
DF96/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
66,59 EUR
26.01.2021
Predmet: Programové vybavenie 10-12/2020
DF75/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
66,59 EUR
14.10.2020
Predmet: Podpora Programového vybavenia PAM 07-09/2020
DF35/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
66,59 EUR
06.06.2020
Predmet: Programové vybavenie SW Softip PAM 4-6/2020
DF11/2020
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
66,59 EUR
06.06.2020
Predmet: Programové vybavenie SW Softip PAM 1-3/2020
FC48/12
faktúra
RAABE, Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o.
35908718
66,15 EUR
21.06.2012
Predmet: Fa za publikáciu ZUŠ v praxi-ZD
10220378
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
65,86 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 75/2022Dodávka tepla 08/2022 Položky: Dodávka tepla 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 65.86 Eur,
10220293
faktúra
Žarnovická energetická s.r.o.
36744921
65,86 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 94/2022Dodávka tepla 06/2022 Položky: Dodávka tepla 05/2022, 1.000000 ks, Suma položky 65.86 Eur,
26/22
objednávka
softverovo s.r.o.
54347947
64,90 EUR
09.11.2023
Predmet: Office 2021 Profesional Plus
020221167
faktúra
softverovo s.r.o.
54347947
64,90 EUR
22.11.2022
Predmet: Číslo interné: 91/2022Licencia Office 2021 Professional 1PC Položky: Licencia na 12 PC 16.12.2019-31.12.2019, 1.000000 ks, Suma položky 64.90 Eur,
40/22
objednávka
Hudobniny Amadeo s.r.o.
46114343
64,30 EUR
09.11.2023
Predmet: Notový materiál pre Hudobný odbor
FC92/15
faktúra
ŠEVT,a.s.
31331131
64,09 EUR
21.12.2015
Predmet: ŠEVT- školské tlačivá
OC11/15
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
64,09 EUR
02.12.2015
Predmet: školské tlačivá ŠEVT
DF93/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
63,68 EUR
07.06.2022
Predmet: Program.vybavenie SW Softip 10-12/2021
DF65/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
63,68 EUR
10.11.2021
Predmet: Programové vybavenie PAM 07-09/2021
DF41/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
63,68 EUR
10.10.2021
Predmet: Programové vybavenie licencia PAM za 04-06/2021
DF21/2021
faktúra
Mesto Žarnovica R.O.
00321117
63,68 EUR
09.06.2021
Predmet: Programové vybavenie 01-03/2021
223002571
faktúra
SOFTIP, a.s.
36785512
63,60 EUR
14.06.2023
Predmet: Číslo interné: 51/2023Programové vybavenie SW Softip PAM 5,6/2023 Položky: Softip PAM 5,6/2023, 1.000000 ks, Suma položky 63.60 Eur,
7220005
faktúra
Seminaria, s.r.o.
26426218
63,20 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: 2/2022Školenie Zmeny v účtovníctve Položky: Ostané služby-školenia,semináre, 1.000000 ks, Suma položky 63.20 Eur,
FC1211
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
62,58 EUR
14.03.2011
Predmet: faktúra
FC126/12
faktúra
ReštauráciaPlaza- Michal Piták
44096658
62,30 EUR
27.12.2012
Predmet: slávnostný obed
FC2712
faktúra
Reštaurácia Plazzy - Michal Piták
44096658
61,80 EUR
29.03.2012
Predmet: Faktúra
FC92/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
61,24 EUR
19.11.2018
Predmet: Programomé vybavenie 10-12/20148
FC70/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
61,24 EUR
27.08.2018
Predmet: programové vybavenie 7.-9.2018
FC43/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
61,24 EUR
18.05.2018
Predmet: programové vybavenie za 4/2018
FC10/18
faktúra
Mesto Žarnovica
00321117
61,24 EUR
22.02.2018
Predmet: programové vybavenie 1.-3./2018 Multilicencia Limited PAM
35/22
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
61,04 EUR
09.11.2023
Predmet: Toaletný papier 144 ks
220010407
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
61,04 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 115/2022Hyg.potreby Položky: čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 61.04 Eur,
12/24
objednávka
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
60,95 EUR
23.01.2025
Predmet: Toaletný papier
24002756
faktúra
DOMAN Trade s.r.o.
47557591
60,95 EUR
21.11.2024
Predmet: Číslo interné: 87/2024Hyg.potreby, preprava Položky: centové vyrovnanie, 1.000000 ks, Suma položky -0.01 Eur, čist. a hyg.potreby, 1.000000 ks, Suma položky 53.98 Eur, preprava, dobierka, 1.000000 ks, Suma položky 6.98 Eur,
37833804
faktúra
Asociácia ZUŠ
30797136
60,00 EUR
28.02.2024
Predmet: Číslo interné: p1/2024Členské 2024 AZUŠ Položky: Ostatné náklady na prev.činnost-členské, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
220100609
faktúra
MUSICMANIA s.r.o.
36773841
60,00 EUR
07.03.2023
Predmet: Číslo interné: 125/2022Oprava komba Položky: Opravy a udržiavanie-prev.str.učb.pomôck, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
37833804
faktúra
Asociácia ZUŠ
30797136
60,00 EUR
20.10.2022
Predmet: Číslo interné: p2/2022Členské 2022 AZUŠ Položky: Ostatné náklady na prev.činnost-členské, 1.000000 ks, Suma položky 60.00 Eur,
FC34/17
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
60,00 EUR
26.05.2017
Predmet: ševt-školské tlačivá
OC07/17
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
60,00 EUR
26.05.2017
Predmet: ševt- školské tlačivá
DF71/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
59,16 EUR
18.12.2021
Predmet: dodávka tepla 08/2021
DF60/2021
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
59,16 EUR
10.10.2021
Predmet: Dodávka tepla 06/2021