portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s MŠ, Hrnčiarovce n/P
zriaďovateľ Obec Hrnčiarovce n/P
zverejnené dokumenty: 4777
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DF2019236
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
1,00 EUR
24.01.2020
Predmet: mobil
DF2019235
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
1,00 EUR
24.01.2020
Predmet: mobil
201
faktúra
jjjk
1,00 EUR
22.01.2019
Predmet: jklfvhklfj
211
faktúra
Mladý zachranár
1,00 EUR
15.03.2017
Predmet: časopisy Mladý záchranár
161
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,59 EUR
10.11.2016
Predmet: telefon
522015
faktúra
ŠJ ZŠ
0,14 EUR
04.09.2015
Predmet: stravné zamestn.MS,SJ SK
Z202208
zmluva
TAURIS, a.s.
36773123
0,10 EUR
19.10.2022
Predmet: Nákup toavru
Z202207
zmluva
NOVOCASING NITRA, s.r.o
36530506
0,10 EUR
30.09.2022
Predmet: Nákup tovaru
Z202206
zmluva
RAJO s.r.o
31329519
0,10 EUR
28.09.2022
Predmet: kúpa mlieka a mliečnych výrobkov v rámci projektu "Školský mliečny program"
Z2019/09
zmluva
Rajo, a.s.
0,10 EUR
11.07.2019
Predmet: kúpa mliečnych výrobkov a mlieka v rámci projektu "Školský program"
2024ZO0498VYK
zmluva
Energie2, a.s.
46 113 177
0,05 EUR
06.12.2024
Predmet: Dodávka elektriny
9100085476
oznam
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
0,02 EUR
03.08.2017
Predmet: Dodatok k zmluve o dodávke plynu
2025/03
zmluva
Kaufland SR v.o.s,Branislav Brunovský
35 790 164
0,00 EUR
03.06.2025
Predmet: Zmluva o spolupráci
DFE2025/10
faktúra
MEGGLE Slovakia s.r.o.
31329519
0,00 EUR
10.03.2025
Predmet: Mlieko 3,5%
2024/05
zmluva
Lančarič - Správa registratúry s.r.o.
56658851
0,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb.
DFE2024/93
faktúra
MEGGLE Slovakia s.r.o.
0,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Mlieko 3,5%
DFE2024/83
faktúra
MEGGLE Slovakia s.r.o.
31329519
0,00 EUR
21.10.2024
Predmet: Mlieko 3,5%
2024/04
zmluva
Národný inštitút vzdelávania a mládeže
00164348
0,00 EUR
26.08.2024
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve č.2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_230
2024/03
zmluva
Branislav Brunovsleý
35 790 164
0,00 EUR
04.07.2024
Predmet: Zmluva o spolupráci
DF2024/126
faktúra
VESNA, n.o.
45739153
0,00 EUR
14.06.2024
Predmet: Školenie transfery
DFE2024/47
faktúra
MEGGLE Slovakia s.r.o.
31329519
0,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Mlieko 3,5%
DFE2024/40
faktúra
MEGGLE Slovakia s.r.o.
31329519
0,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Mlieko Rajo 3,5%
DF2024/120
faktúra
VESNA, n.o.
45739153
0,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Školenie pohľ.a záv.,nákl.a výnosy,fin.účty
DF2024/117
faktúra
VESNA, n.o.
45739153
0,00 EUR
04.06.2024
Predmet: Školenie majetok a zásoby
DFE2024/32
faktúra
RAJO s.r.o.
31329519
0,00 EUR
03.04.2024
Predmet: Mlieko 3,5%
2024/01
zmluva
Róbert Gašparík
36282782
0,00 EUR
01.02.2024
Predmet: Dodávka mäsa, mäsových výrobkov a iný potravinový tovar podľa objednávky.
Z2023/02
zmluva
Ing.Marek Kováčik
31354572
0,00 EUR
23.08.2023
Predmet: Darovacia zmluva stoly do jedálne
DFE2023/30
faktúra
RAJO s.r.o.
31329519
0,00 EUR
24.03.2023
Predmet: mlieko 3,5% brejky
DFE2023/17
faktúra
RAJO s.r.o.
31329519
0,00 EUR
02.03.2023
Predmet: mlieko 3,5% brejky
DF2022/15
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
25.02.2022
Predmet: telekomunikacne sluzby
DF2022/14
faktúra
WOLTERS KLUWER, s.r.o.
31348262
0,00 EUR
25.02.2022
Predmet: časopis
201904
zmluva
Plantex, s.r.o.
0,00 EUR
15.03.2019
Predmet: darovanie finančnej čiastky v hodnote obdarovaného ovocia v sk. roku 2019/2020
201903
zmluva
Plantex, s.r.o.
0,00 EUR
15.03.2019
Predmet: dodávka čerstvého ovocia v rámci programu EU kúpna cena stavnovená nariadením vlády 189/2017
201804
zmluva
Štátny inštitút odborného vzdelávania
0,00 EUR
15.02.2018
Predmet: zmluva o spolupraci Dualne vzdelavanie
DF2025/15
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
-1,46 EUR
31.01.2025
Predmet: Doávka vyrobenej el.energie
DF2022/81
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
-3,65 EUR
23.06.2022
Predmet: telekomunikacne sluzby MS
2018255
faktúra
ZSE energia
-45,85 EUR
11.03.2019
Predmet: elektrina
DF2019101
faktúra
ZSE energia
-55,19 EUR
07.08.2019
Predmet: elektrina
DF2024/281
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
-68,00 EUR
05.12.2024
Predmet: dobropis tonery
DF2020/9
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-74,81 EUR
10.06.2020
Predmet: vyúčtovanie elektriny - dbp,pridelené na ŠJ - najvyšší preplatok
DF2020009
faktúra
ZSE energia
-74,81 EUR
11.03.2020
Predmet: elektrina
DF2023/174
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-189,85 EUR
29.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/166
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-191,99 EUR
03.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/175
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-222,46 EUR
29.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2023/165
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-238,08 EUR
03.11.2023
Predmet: elektrina ZŠ, MŠ, ŠJ
DF2024/282
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
-288,00 EUR
05.12.2024
Predmet: dobropis tonery
7010340990
faktúra
ZSE, a.s.
36677281
-385,87 EUR
24.03.2011
Predmet: el.en.
DF2023/194
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
-414,72 EUR
18.12.2023
Predmet: Dobropis Tonery
DF2023/194
faktúra
INTERNETMANIA SK, s.r.o.
50462164
-414,72 EUR
29.11.2023
Predmet: Dobropis Tonery
DF2021/193
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 216,87 EUR
11.11.2021
Predmet: elektrina 1st, MS, 2st
DF2021/169
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-1 321,12 EUR
11.11.2021
Predmet: elektrina ŠJ
2018223
faktúra
SPP
-2 877,64 EUR
22.01.2019
Predmet: dbp plyn
197
faktúra
spp
-3 183,88 EUR
15.02.2018
Predmet: plyn
DF2025/7
faktúra
encare, s.r.o.
52302555
-3 493,67 EUR
31.01.2025
Predmet: preplatok plyn
DF2024/30
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-11 205,84 EUR
13.03.2024
Predmet: vyúčtovacia faktúra za PLYN
22010
zmluva
Peter Janáč "U Janáča"
30048915
09.05.2011
Predmet: dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ
12010
zmluva
Potraviny Opálková
33197679
09.05.2011
Predmet: dodávka potravín, ovocia a zeleniny pre ŠJ
« naspäť 1 ...57585960 ďalej »