portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Palín
Košický kraj, okres Michalovce
zverejnené dokumenty: 1489
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,50 EUR
25.08.2020
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,50 EUR
24.07.2020
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,50 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,50 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,50 EUR
04.02.2020
Predmet: telefón
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,50 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za mob. telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
32,50 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za telefon
12021055
faktúra
Aderyn s.r.o.
53141156
32,14 EUR
23.03.2021
Predmet: hroty proti lastovičkám
201800090
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
31,92 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za Upgrade programu Ifosoft
5524253796
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
18.09.2019
Predmet: telefón
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
10.09.2019
Predmet: faktúra za mob.telefon
5514998628
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za telefon
0058263974
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za mob.telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za mob. telefon
5496652537
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
02.04.2019
Predmet: faktúra za telefon
0058263674
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
21.03.2019
Predmet: za mob. telefon
721119
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
31,20 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vrecia na odpad
2020001
faktúra
Benzínka Palín s.r.o.
51639017
31,00 EUR
24.03.2020
Predmet: fa za motorovú naftu
202000235
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
30,79 EUR
31.03.2020
Predmet: faktúra za toner
2290178055
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
30,76 EUR
13.05.2021
Predmet: faktúra za elektrickú energiu športový areál
602020
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
30,60 EUR
03.12.2020
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
12100254
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
22.07.2021
Predmet: odchyt túlavých psov
12100159
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
11.05.2021
Predmet: odchyt túlavých psov
12100116
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
14.04.2021
Predmet: mesačný paušálny poplatok za odchyt túlavých psov 3/2021
12100075
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
12.03.2021
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov za 2/2021
002/2021
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
30,00 EUR
09.02.2021
Predmet: dotlač projektovej dokumentácie stavby Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Zš s Mš Palín
12000439
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
09.12.2020
Predmet: mesačný paušálny poplatok za odchyt túlavých psov
12000398
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
23.11.2020
Predmet: odchyt túlavých psov
12000344
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
13.10.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov - mesačný poplatok
12000301
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
17.09.2020
Predmet: mesačný paušálny poplatok za odchyt túlavých psov za mesiac 8/2020
12000261
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
14.08.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
12000221
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
17.07.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
12000183
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
15.06.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
12000142
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
12.05.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov v mesiaci 4/2020
zmluva o umiestnení monitor.obj.
oznam
Výskumný ústav vodného hospodárstva
00156850
30,00 EUR
07.05.2020
Predmet: dohoda o umiestnení monitorovacieho objektu na pozemku
402720
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
30,00 EUR
21.04.2020
Predmet: faktúra za dlhodobý prenájom VKK
12000102
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
15.04.2020
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
12000067
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
25.03.2020
Predmet: mesačný paušálny poplatok za 2/2020
12000027
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
25.03.2020
Predmet: mesačný paušálny poplatok za odchyt túlavých zvierat
11900269
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra - mesačný ´paušál.poplatok 8/2019
11900230
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
18.09.2019
Predmet: odchyt túlavých psov - paušálny poplatok
1000119315
faktúra
Tlačová egentúra Slovenskej republiky
31320414
30,00 EUR
25.07.2019
Predmet: faktúra za portrét prezidenta SR
11900191
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
24.07.2019
Predmet: mesačný paušálny poplatok 06/2019
11900156
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za odchyt túlavých zvierat - paušálny poplatok za 5/2019
11900121
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
15.05.2019
Predmet: mesačný paušálny poplatok 4/2019
11900086
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov 3/2019 - mesačný paušálny poplatok
11800343
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
26.01.2019
Predmet: paušálny poplatok za odchyt psov za 12/2018
11800309
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
26.01.2019
Predmet: mesačný paušálny poplatok - odchyt psov
11800093
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za odchyt psov
11800056
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
23.04.2018
Predmet: za odchyt psov . mesiac február 2018
11700225
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za odchyt túlavých psov
11700085
faktúra
Pomoc psíkom na vých. Slovensko, o.z.
42407001
30,00 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za odchyt a karantenizáciu psov apríl 2017
201700258
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
29,54 EUR
23.05.2017
Predmet: faktúra za upgrade programu učtovníctvo
201700642
faktúra
MICOMP spol. s r.o.
36589187
29,35 EUR
20.09.2017
Predmet: servis počítačov
2125318222
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
28,87 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za spotrebu vody II. Q.
3/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
28,60 EUR
24.03.2020
Predmet: formuláre a matričné doklady
192021
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
28,44 EUR
07.04.2021
Predmet: faktúra za obedy pre dôchodcov
10170430
faktúra
Peter Jurík - LISA
4150465
27,88 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za prezentáciu obce
2380365519
faktúra
Lyreco
35958120
27,60 EUR
15.05.2019
Predmet: fa za kancelárske potreby
162020
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
26,88 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
20190253
faktúra
Limpo, s.r.o.
36498980
26,70 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za obecnú vlajku 100x150 cm
842019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
26,46 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov
1012019
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
26,04 EUR
04.02.2020
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
262019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
25,83 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov mesiac marec 2019
3501190210
faktúra
Mesto Michalovce
325490
25,23 EUR
04.02.2020
Predmet: príspevok do SOU za 4.Q.2019
2380346346
faktúra
Lyreco
35958120
25,22 EUR
26.01.2019
Predmet: kancelárske potreby
5590034029
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
16.09.2020
Predmet: faktúra za údržbu matričného programu
5590031402
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za program WINMATRI
5590028674
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za služby WINMATRI 10.2018 - 09.2019
5590025884
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za služby STP APV
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 183/2018 ku dňu 01.01.2019
zmluva
BeeM Servis s.r.o.
51985624
25,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Zmena Zhotoviteľa
180327
faktúra
PP PROTECT s.r.o.
48039365
25,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za výkon funkcie "zodpovednej osoby"
742019
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
24,78 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov za 9/2019
762016
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
24,78 EUR
31.01.2017
Predmet: za obedy pre dôchodcov v mesiaci november 2016
472021
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
24,48 EUR
06.07.2021
Predmet: obedy pre dôchodcov v mesiaci 6/2021
1560009530
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
24,22 EUR
23.06.2020
Predmet: faktúra za matričné tlačivá
072020
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
24,15 EUR
24.03.2020
Predmet: obedy pre dôchodcov v mesiaci január 2020
568021
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
02.07.2021
Predmet: faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov
211002037
faktúra
IFOsoft s.r.o.
31666108
24,00 EUR
16.02.2021
Predmet: faktúra za konzultácie k programu Ifosoft - dane