portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6156
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/2018
faktúra
Benediková Viera
34618848
5,21 EUR
12.01.2018
Predmet: fa za soľ do umývačky - ŚJ
118/2018
faktúra
Benestra
46303502
5,20 EUR
07.05.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
15-Z-2018
oznam
ŽOS Bezpečnosť
36703176
5,00 EUR
30.07.2018
Predmet: Zmluva o prevádzkovaní služby súkromnej bezpečnosti - technickej služby /servisná zmluva/ - Dodatok č. 1
147/2015
faktúra
RVC Trnava
31826385
5,00 EUR
29.04.2015
Predmet: faktúra za školenie
157/2014
faktúra
ARES spol.s.r.o.
31363822
5,00 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za časopisy SLAVIK škol.rok 2013/2014
132/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
4,98 EUR
11.04.2015
Predmet: faktúra za telefón
5/2021
faktúra
SWAN
47258314
4,91 EUR
11.01.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
294/2017
faktúra
Benestra
46303502
4,86 EUR
04.10.2017
Predmet: fa za telefónne hovory
02/2016
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
4,86 EUR
11.01.2016
Predmet: faktúra za telefón
222/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
4,81 EUR
04.08.2016
Predmet: FA za tel.hovory
189/2017
faktúra
ILLE
36226947
4,80 EUR
15.06.2017
Predmet: fa za hyg. potreby
129/2020
faktúra
SWAN
47258314
4,75 EUR
08.06.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
69/2017
faktúra
BENESTRA
46303502
4,70 EUR
03.03.2017
Predmet: fa za telefón
49/2017
faktúra
Benediková Viera
34618848
4,68 EUR
14.02.2017
Predmet: fa za soľ do umývačky
308/2016
faktúra
Benediková Viera
34618848
4,68 EUR
21.10.2016
Predmet: Fa za soľ do umývač.riadu
281/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
4,62 EUR
21.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
161/2025
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
4,40 EUR
14.05.2025
Predmet: fa za dopravu
308/2020
faktúra
SWAN
47258314
4,31 EUR
07.12.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
107/2025
faktúra
PreŠkoly.sk
51692881
4,20 EUR
28.03.2025
Predmet: fa za dopravu
113/2011
faktúra
Demifood, spol. s r.o.
36324124
4,18 EUR
19.01.2012
Predmet: Potraviny pre ŠJ
205/2022
faktúra
SWAN
35680202
4,13 EUR
06.07.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
8/2022
faktúra
SWAN
47258314
4,12 EUR
11.01.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
220/2021
faktúra
SWAN
47258314
4,00 EUR
16.08.2021
Predmet: fa za služby telefónneho opeátora
274/2017
faktúra
KOMENSKY
43908977
4,00 EUR
20.09.2017
Predmet: fa za samolepky s prihlasovacími údajmi
56/2017
faktúra
AGEMSOFT
35782391
4,00 EUR
27.02.2017
Predmet: fa za poštovné
298/2016
faktúra
KOMENSKY
43908977
4,00 EUR
14.10.2016
Predmet: Fa za samolepky s prihlasovacími údajmi
14/2012
faktúra
Aitec, s.r.o.
43829170
3,96 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za metodickú príručku
52/2021
faktúra
SWAN
47258314
3,92 EUR
05.03.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
5/2014
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
3,85 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
134/2022
faktúra
SWAN
35680202
3,74 EUR
05.05.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
227/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
3,67 EUR
07.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
138/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
3,65 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za telefón ZŠ, ŠJ
49/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
3,43 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
67/2022
faktúra
SWAN
35680202
3,41 EUR
08.03.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
31/2018
faktúra
BENESTRA
46303502
3,35 EUR
09.02.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
224/2017
faktúra
Benestra
46303502
3,31 EUR
07.08.2017
Predmet: fa za telefónne hovory
217/2020
faktúra
SWAN
47258314
3,30 EUR
14.09.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
190/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
3,25 EUR
16.06.2015
Predmet: faktúra za telefón
236/2013
faktúra
GTS Slovakia, s.r.o.
46303502
3,18 EUR
19.11.2014
Predmet: faktúra za telefón
119/2024
faktúra
Bidfood Slovakia, s.r.o.
34152199
3,10 EUR
27.03.2024
Predmet: papier na pečenie ŠJ
66/2019
faktúra
CKD market
36232017
2,95 EUR
14.03.2019
Predmet: fa za hubky na riad - ŠJ
288/2013
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo-Mladé letá
31333176
2,90 EUR
24.11.2014
Predmet: faktúra za učebné pomôcky
242/2018
faktúra
BENESTRA
46303502
2,74 EUR
14.09.2018
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
267/2022
faktúra
SWAN
35680202
2,62 EUR
08.09.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
257/2015
faktúra
Benestra, s.r.o.
46303502
2,57 EUR
26.08.2015
Predmet: faktúra za telefón
94/2012
faktúra
CKD Market
2,56 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
251/2016
faktúra
BENESTRA
46303502
2,28 EUR
07.09.2016
Predmet: FA za tel.hovory
156/2012
faktúra
Fisher Slovakia, s.r.o.
2,23 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za učebné pomôcky - chemikálie
30/2012
faktúra
CKD Market
14120054
2,16 EUR
21.03.2012
Predmet: Faktúra za spotrebný materiál do ŠJ
174/2022
faktúra
SWAN
35680202
1,82 EUR
07.06.2022
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
229/2022
faktúra
SWAn
35680202
1,67 EUR
04.08.2022
Predmet: fa za telefón
5/2015
faktúra
BENESTRA, s.r.o.
46303502
1,67 EUR
11.03.2015
Predmet: faktúra za telefón
402/2017
faktúra
Strom života
00587010
1,50 EUR
21.12.2017
Predmet: fa za poplatok za členské
235/2021
faktúra
SWAN
47258314
1,40 EUR
08.09.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
36/2024
faktúra
Bidfood
34152199
1,29 EUR
01.02.2024
Predmet: fa za papier na pečenie
318/2012
faktúra
CKD Market
1,26 EUR
08.03.2013
Predmet: Faktúra za materiál ŠJ
182/2020
faktúra
SWAN
47258314
1,25 EUR
05.08.2020
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
14/2011
faktúra
Poradca podnikateľa, s.r.o.
31592503
1,23 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za predplatné časopisu
59/2022
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
28.02.2022
Predmet: fa za telefón
4-Z-2021
zmluva
Slovak Telekom
35763469
1,00 EUR
13.05.2021
Predmet: Kúpna zmluva
11-Z-2017
oznam
Orange
35697270
1,00 EUR
27.09.2017
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - paušál
394/2015
faktúra
Datakabinet, s.r.o.
46100385
1,00 EUR
17.12.2015
Predmet: faktúra za softvér-balík služieb prémium
14-Z-2023
zmluva
biobio s.r.o.
53493711
0,25 EUR
11.07.2023
Predmet: Dodatok k Zmluve o odbere použitého jedlého oleja
7-Z-2017
oznam
biomarina - biowaste s.r.o.
50 336 932
0,20 EUR
23.08.2017
Predmet: Zmluva o odbere použitého jedlého oleja
10-Z-2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
31825451
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
9-Z-2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
31825451
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
8-Z-2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
31825451
0,00 EUR
23.05.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
9/2025
objednávka
TYCAN
46197940
0,00 EUR
09.05.2025
Predmet: objednávka tlačiarní
7-Z-2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
31825451
0,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
6-Z-2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická bl. Laury
3182545
0,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe
7/2025
objednávka
INTO Slovakia
36276316
0,00 EUR
31.03.2025
Predmet: objednávka tonerov
4-Z-2025
zmluva
Gastro Academy s.r.o.
53141814
0,00 EUR
20.03.2025
Predmet: Zmluva o zabezpečení odbornej praxe účastníkov rekvalifikačného kurzu
3-Z-2025
zmluva
Súkromná odborná škola pedagogická a sociálna
30868645
0,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Dohoda o vzájomnej spolupráci pri realizácii súvislej odbornej praxe študenta
6/2025
objednávka
ŠEVT
31331131
0,00 EUR
12.03.2025
Predmet: objednávka tlačív
2/2025
objednávka
LEMAX
17672562
0,00 EUR
04.03.2025
Predmet: objednávka čistiacich a kancelárskych potrieb
1/2025
objednávka
INTO Slovakia
36276316.
0,00 EUR
15.01.2025
Predmet: objednávka tonerov
1-Z-2025
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická
162787
0,00 EUR
13.01.2025
Predmet: Zmluva o poskytovaní praktického vyučovania
51/2024
objednávka
LEMAX
17672562
0,00 EUR
12.11.2024
Predmet: objednávka kancelárskeho papiera, kalendárov a papierových utierok
48/2024
objednávka
GAS TEST s.r.o.
44378360
0,00 EUR
07.10.2024
Predmet: objednávka na vykonanie odbornej prehliadky a skúšky technických zariadení
15-Z-2027
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická blahoslavenej Laury
31825451
0,00 EUR
30.09.2024
Predmet: Dohoda o zabezpečení súvislej odbornej praxe