portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
775/665/2018
faktúra
HIROPRO spol. s r.o.
31678475
281,74 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za materiál
273/2769/2018
oznam
Erik Polhoš a Adriana Polhošová
265,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka.
987/851/2018
faktúra
Jeseň života, n.o.
36167851
262,23 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
740/637/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
260,44 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
996/858/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
258,42 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za dodaný tovar
731/628/2018
faktúra
Patrik Petrov - DroneMedia
48198269
250,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za video a foto z dní obce
687/590/2018
faktúra
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad
00416223
250,00 EUR
05.10.2018
Predmet: Faktúra za zdravotnícky dozor na akcii Dni Obce
OF2018/6
faktúra
EKOPRIM group, s.r.o.
17147263
249,09 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za odvádzanie odpadových vôd
697/600/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
244,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
937/808/2018
faktúra
TATRA Route, s.r.o.
36483834
243,79 EUR
12.12.2018
Predmet: Faktúra za pneumatiky
872/753/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
243,67 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za pracovné odevy
2018/124
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
243,67 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na pracovné oblečenie
1061/918/2018
faktúra
ENGO TATRY, s.r.o.
36448109
241,30 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za výzdobu
792/679/2018
faktúra
Potraviny Teslar
10728651
240,00 EUR
19.10.2018
Predmet: Faktúra za sociálnu pomoc
1102/958/2018
faktúra
MADAS Stav s.r.o.
50527932
237,60 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za prevoz vianočných stromčekov
859/740/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
236,76 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1043/900/2018
faktúra
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
236,71 EUR
14.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné odevy
2018/151
objednávka
Pracovné odevy ZIGO s.r.o.
43909159
236,70 EUR
30.11.2018
Predmet: Objednávka na pracovné odevy
986/850/2018
faktúra
Vladimír Labuda - VL - GRAFIK
17116864
234,36 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za tlačiarenské služby
650/556/2018
faktúra
HIROPRO spol. s r.o.
31678475
229,14 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodaný materiál
847/730/2018
faktúra
Ján Siska
40724735
228,00 EUR
29.10.2018
Predmet: Faktúra za prenájom miestnosti a občerstvenie
2018/123
objednávka
Ján Siska
40724735
228,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Vystavená na prenájom miestnosti a občerstvenie
1058/915/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
223,56 EUR
16.01.2019
Predmet: Faktúra za práce s CAS T 815
271/2685/2018
oznam
Patrik Štefaňák
222,00 EUR
26.11.2018
Predmet: Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 Občianskeho zákonníka.
888/48/2018
faktúra
ANASTOM s.r.o. Ing. Andrea Šterbáková
46887881
222,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za geodetické práce
1082/939/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
216,38 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
983/847/2018
faktúra
FINEKOL, s.r.o.
36508144
215,22 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za práce s CAS T 815
1065/922/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
214,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
673/576/2018
faktúra
TV Poprad, s.r.o.
36443883
210,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za reklamný spot
2018/150
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
208,98 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávka na odber vody z hydrantu
997/859/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
208,97 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za odber vody z hydrantu
1014/870/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
207,00 EUR
09.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
904/778/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
207,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
797/684/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
207,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
696/599/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
207,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku zemného plynu
672/574/2018
faktúra
MILAN REMIÁŠ - REMI
40127575
205,90 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za prerábku kvetinového záhonu v parku
746/643/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
204,28 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
693/596/2018
faktúra
Podtatranské noviny
31669654
201,60 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za uverejnenie inzerátu súvisiaceho s akciou "Dni obce Veľká Lomnica"
1067/925/2018
faktúra
Mesto Vysoké Tatry
00326585
200,00 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
977/843/2018
faktúra
Potraviny Teslar
10728651
200,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za odber potravín pre občanov v hmotnej núdzi
2018/156
objednávka
Ing. Andrea Šterbáková
46445111
200,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Objednávka na porealizačné zameranie
880/760/2018
faktúra
Potraviny Teslar
10728651
200,00 EUR
13.11.2018
Predmet: Faktúra za sociálnu pomoc
2018/128
objednávka
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
200,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na opravu vodovodnej prípojky
659/564/2018
faktúra
Potraviny Teslar
10728651
200,00 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za sociálnu pomoc
876/756/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
199,38 EUR
09.11.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1070/927/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
199,13 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1079/936/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
195,96 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
638/544/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
195,35 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
864/745/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
192,83 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
770/660/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
190,86 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za spotrebu vody
1003/863/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
190,00 EUR
08.01.2019
Predmet: Faktúra za opravu kotla
953/824/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
188,65 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
692/595/2018
faktúra
ENGO TATRY, s.r.o.
36448109
188,20 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za úpravu hrobu padlých partizánov
955/826/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
187,37 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
950/821/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
182,32 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
2018/135
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
181,34 EUR
29.10.2018
Predmet: Objednávka na vytýčenie plynárenského zariadenia
2018/103
objednávka
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
181,34 EUR
04.10.2018
Predmet: Objednávka na vytýčenie plynárenského zariadenia
2018/148
objednávka
Marián Kiska
47729481
180,00 EUR
27.11.2018
Predmet: Objednávka na elektronickú dosku na výhrevný kotol
860/741/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
179,68 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
883/763/2018
faktúra
Jeseň života, n.o.
36167851
179,47 EUR
14.11.2018
Predmet: Faktúra za obedy pre dôchodcov
1071/928/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
179,39 EUR
17.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
954/825/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
179,20 EUR
07.01.2019
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
681/584/2018
faktúra
REGIONPRESS, s.r.o.
36252417
178,20 EUR
04.10.2018
Predmet: Faktúra za uverejnenie inzerátu
646/552/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
177,74 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
647/553/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
177,46 EUR
03.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
745/642/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
176,46 EUR
17.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
773/663/2018
faktúra
Jeseň života, n.o.
36167851
176,03 EUR
18.10.2018
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy dôchodcom
1038/894/2018
faktúra
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36500968
172,82 EUR
11.01.2019
Predmet: Faktúra za demontáž meradla
949/820/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
171,24 EUR
13.12.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1094/949/2018
faktúra
Marian Kiska KISKA-SERVIS TEPELNEJ TECHNIKY
47729481
170,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté služby
819/705/2018
faktúra
W-Control, s.r.o.
36804207
169,54 EUR
25.10.2018
Predmet: Faktúra za opravu nátokového koša na ČOV
2018/121
objednávka
W-Control, s.r.o.
36804207
169,54 EUR
16.10.2018
Predmet: Objednávka na servisnú prácu na ČOV Veľká Lomnica
856/737/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
166,99 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
OF2018/5
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
00151866
165,54 EUR
09.11.2018
Predmet: Faktúra za údržbu a ošetrovanie materiálu CO
854/735/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
162,97 EUR
31.10.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie
1020/878/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
910/784/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
28.11.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
802/689/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
22.10.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechnické služby
704/606/2018
faktúra
Vlasta Korpová, BTSPO
41573064
160,00 EUR
16.10.2018
Predmet: Faktúra za bezpečnostnotechniké služby
861/742/2018
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel a.s.
35815256
155,50 EUR
08.11.2018
Predmet: Faktúra za dodávku elektrickej energie