portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6182
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
93/2025
faktúra
ELMA
34251251
290,00 EUR
13.03.2025
Predmet: fa za divadelné predstavenie v materskej škole
94/2011
faktúra
Ing. Ivana Pitoňáková
9,00 EUR
19.01.2012
Predmet: Jano Pavelčák deťom CD pre 3. ročník
94/2012
faktúra
CKD Market
2,56 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
94/2013
faktúra
Orbis Pictus Istropolitana spol s.r.o.
0017323266
16,40 EUR
12.11.2014
Predmet: učebné pomôcky
94/2014
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
148,78 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
94/2015
faktúra
Bohuš Šesták s.r.o.
44240104
71,16 EUR
16.03.2015
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
94/2016
faktúra
JD STAV s.r.o.
36287687
1 273,81 EUR
06.04.2016
Predmet: FA za staveb. materiál
94/2017
faktúra
RAABE
35908718
46,45 EUR
17.03.2017
Predmet: fa za dokumentáciu - Integrácia v škole-marec 17
94/2018
faktúra
Dobrá škola
50099051
29,00 EUR
12.04.2018
Predmet: fa za poplatok za konferenciu
94/2019
faktúra
Jablotron
31645976
10,76 EUR
15.04.2019
Predmet: fa za bezpečnostnú SIM
94/2020
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania
51424266
30,00 EUR
29.04.2020
Predmet: fa za školenie
94/2021
faktúra
SWAN
47258314
10,90 EUR
09.04.2021
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
94/2022
faktúra
SLOVEX
37170040
305,50 EUR
25.03.2022
Predmet: fa za pracovné odevy
94/2023
faktúra
LEMAX
17672562
178,98 EUR
05.04.2023
Predmet: fa za čistiace prostriedky do MŠ
94/2024
faktúra
PEMAX-TRNAVA s.r.o.
51908204
959,58 EUR
12.03.2024
Predmet: fa za revíziu elektrospotrebičov
94/2025
faktúra
Stolárstvo Peter Fupšo
46536781
1 200,00 EUR
13.03.2025
Predmet: fa za výrobu a montáž regálovej zostavy do materskej školy
95/2011
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
7,82 EUR
19.01.2012
Predmet: Vodné, stočné - ZŠ
95/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
76,67 EUR
05.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
95/2013
faktúra
Základná škola s materskou školou
36080870
169,00 EUR
12.11.2014
Predmet: strava hmotná núdza MŠ a ZŠ
95/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol.s.r.o.
36324124
118,67 EUR
28.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ