portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Chrámec
Banskobystrický kraj, okres Rimavská Sobota
zverejnené dokumenty: 3695
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0107656837
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
0107656837
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
10.06.2021
Predmet: Hlasové služby mobil. siete - 04/2021
0107656837
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
01.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete 05/2021
0107656837
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
22.07.2021
Predmet: Služby mobilnej siete -07/2021
0107656837
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
27.08.2021
Predmet: Služby mobilnej siete - 07/2021
0107656837
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
01.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete - 08/2021
0107656837
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
26.10.2021
Predmet: Služby mobilnej siete - 09/2021
0107656837
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Hlasové služby mobil. siete -11/2021
0107656837
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Hlasové služby mobil. siete - 12/2021
0107656837
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
31.01.2022
Predmet: Hlasové služby mobilnej siete
0107656837
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
07.03.2022
Predmet: Služby mobil. siete
0107656837
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,00 EUR
31.03.2022
Predmet: Služby mobilnej siete
011021
faktúra
VA - Zmiešaný tovar
43080669
178,65 EUR
26.10.2021
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
011022
faktúra
VA-Zmiešaný tovar
43080669
152,27 EUR
11.11.2022
Predmet: Tovar do ŠJ pri MŠ
011/13
faktúra
Lichtmannegger Tibor
40210928
180,00 EUR
14.08.2013
Predmet: Oprava a elektroúdržbárske práce
011/16
faktúra
Lichtmannegger Tibor
40210928
160,00 EUR
30.12.2016
Predmet: Montáž ozdobných svietidiel
0112015196
faktúra
LE CHRQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
606,90 EUR
04.05.2012
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
0112018802
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
71,10 EUR
26.10.2012
Predmet: Jedálne kupóny
0112028009
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
65,40 EUR
26.10.2012
Predmet: Jedálne kupóny
0112032894
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
435,90 EUR
04.05.2012
Predmet: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.