portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
004/2011
zmluva
MARTEZ
10724549
2 239,00 EUR
25.01.2011
Predmet: revízia elektroinštalácie a rozvádzačov
004/2011/P
faktúra
MERKURY MARKET SLOVAKIA s.r.o.
36501891
135,98 EUR
21.03.2011
Predmet: Nákup dverí.
004/2012
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
08.03.2012
Predmet: servisné práce SPIN
004/2012
zmluva
HAUS Seman s.r.o.
36477630
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: dodávka tovaru
004/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
928,09 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ
004/2017
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
126,00 EUR
06.03.2017
Predmet: potraviny ŠJ
004/2020
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
245,33 EUR
12.02.2020
Predmet: pranie posteľnej bielizne ŠI
004/2021
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
01.03.2021
Predmet: upgrade SPIN
004/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
6,85 EUR
02.11.2021
Predmet: telekomunikačné služby
004/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Internet 01/2023.
005/2011
objednávka
Itaka plus s.r.o.
310,00 EUR
24.01.2011
Predmet: posuvná stena do sprchovacieho kúta - montáž
005/2011
zmluva
PERMA
45915555
25.01.2011
Predmet: pranie a žehlenie bielizne
005/2011
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
513,71 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny ŠJ
005/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
39,95 EUR
21.03.2011
Predmet: Pranie obrusov
005/2012
faktúra
Pekáreň Pod hájom s.r.o.
32941358
4,52 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny bufet
005/2012
zmluva
Ing. Jozef Brič
10690557
54,67 EUR
24.04.2012
Predmet: odborné prehľadky a skúšky VTZ
005/2013
faktúra
SPP, a.s.
35815256
276,00 EUR
12.03.2013
Predmet: plyn ŠJ 1/2013
005/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
06.03.2017
Predmet: služby SPIN
005/2020
faktúra
MSI spol. s r.o.
31343015
126,74 EUR
12.02.2020
Predmet: tovar - bufet
005/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-14,24 EUR
01.03.2021
Predmet: tovar bufet
005/2021
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
54,73 EUR
02.11.2021
Predmet: telekomunikačné služby
005/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
31.01.2023
Predmet: SPIN rozsah služby č.1 za 1 štvrťrok 2023
006/2011
zmluva
ELHOZ
45990468
45,00 EUR
25.01.2011
Predmet: hodinové zariadenie
006/2011
faktúra
Gaľan Jozef, Pekáreň Šariš
32941358
9,48 EUR
02.02.2011
Predmet: potraviny bufet
006/2011
objednávka
Zebra,grafické a folmové štúdio, s.r.o.
409,00 EUR
25.02.2011
Predmet: výroba a prezentácia videospotu: dátum začatia vysielania 24.01.2011, dĺžka vysielacieho času: 6 týždňov
006/2011/P
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
44,20 EUR
19.10.2011
Predmet: Pranie obrusov
006/2012
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
332,15 EUR
08.03.2012
Predmet: potraviny ŠJ
006/2012
zmluva
D+K Alarm s.r.o.
36459411
81,11 EUR
24.04.2012
Predmet: pravidelné odborné prehľadky a skúšky EPS
006/2013
faktúra
AXDATA, s.r.o.
36508411
743,96 EUR
12.03.2013
Predmet: oprava počítačov
006/2017
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
551,34 EUR
06.03.2017
Predmet: pranie posteľného prádla
006/2020
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 285,99 EUR
12.02.2020
Predmet: potraviny ŠJ
006/2021
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
-31,75 EUR
01.03.2021
Predmet: tovar bufet
006/2021
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 051,44 EUR
02.11.2021
Predmet: potraviny ŠJ
006/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
31.01.2023
Predmet: nové verzie MAGMA 1. štvrťrok 2023
007/2011
objednávka
Dopravný podnik mesta Prešov a.s.
127,60 EUR
24.01.2011
Predmet: reklamné letáky vo vozidlách MHD
007/2011
faktúra
Macko
168,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Ing.Macko - potraviny ŠJ
007/2011
zmluva
Ing. Jarmila Šiovičová
85,46 EUR
25.02.2011
Predmet: predaj / kúpa-šijací stroj s podstavcom = 28,40€ vypracovanie znaleckého posudku = 57,06 €
007/2012
faktúra
GTS Slovakia, a.s.
35795662
15,89 EUR
08.03.2012
Predmet: internet 1/2012
007/2012
zmluva
MARTEZ
10742549
0,00 EUR
24.04.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ
007/2013
faktúra
FEGA FROST s.r.o.
36475939
56,16 EUR
12.03.2013
Predmet: potraviny ŠJ