portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola s materskou školou Brestovany
zriaďovateľ Obec Brestovany
zverejnené dokumenty: 6233
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/2012
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
10,08 EUR
20.03.2012
Predmet: Faktúra za telefón MŠ
15/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
165,94 EUR
11.11.2014
Predmet: faktúry za potraviny ŠJ
15/2014
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť a.s.
36252484
509,81 EUR
26.11.2014
Predmet: faktúra za vodné a stočné
15/2015
faktúra
Poradca podnikateľa spol.s.r.o.
31592503
48,86 EUR
12.03.2015
Predmet: faktúra za predplatné časopisu Finančný spravodajca
15/2015
objednávka
AD REM
11782889
77,92 EUR
10.11.2016
Predmet: Objednávka - AJ - Project Edition
15/2016
faktúra
Pavel Šulko
44642563
225,50 EUR
18.01.2016
Predmet: faktúra za podstupne z DTD s protišmykovou podložkou a predelovacie dvere z DTD + montáž
15/2017
faktúra
ZSE Energia
36677281
471,92 EUR
13.01.2017
Predmet: fa za elektrinu
15/2018
faktúra
RAABE
35908718
46,45 EUR
17.01.2018
Predmet: fa za "Integrácia v škole" - jan. 18
15/2019
faktúra
Energie2
46113177
58,01 EUR
16.01.2019
Predmet: fa za elektrinu - nedoplatok MŠ
15/2020
faktúra
ILLE
36226947
47,09 EUR
15.01.2020
Predmet: fa za hygienické potreby - MŠ
15/2020
objednávka
TYCAN
46197940
0,00 EUR
10.11.2020
Predmet: objednávka na 3 ks notebookov, 5 ks webkamier a 2 ks PC myší
15/2021
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum
31826385
20,00 EUR
21.01.2021
Predmet: fa za školenie
15/2021
objednávka
Spolok sv. Vojtecha
31434541
185,40 EUR
15.04.2021
Predmet: objednávka učebníc
15/2022
faktúra
Dráčik
46118985
169,27 EUR
12.01.2022
Predmet: fa za pomôcky do škd
15/2022
objednávka
ROIN s.r.o.
35848901
117,76 EUR
09.05.2022
Predmet: objednávka mopov s príslušenstvom
15/2023
faktúra
INTO Slovakia
36276316
307,00 EUR
17.01.2023
Predmet: fa za tonery
15/2023
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
284,90 EUR
10.07.2023
Predmet: objednávka učebníc
15/2024
faktúra
CKD market
36232017
358,03 EUR
17.01.2024
Predmet: fa za čistiace prostriedky do školskej jedálne
15/2024
objednávka
Insgraf
47 078 839
905,90 EUR
04.03.2024
Predmet: objednávka školského nábytku
15/2025
faktúra
Richard Mitošinka
43549942
800,00 EUR
13.01.2025
Predmet: fa za záhradnícke práce
15/2025
objednávka
Kartulka
55122752
16,20 EUR
04.06.2025
Predmet: objednávka učebnej pomôcky - fonematické uvedomovanie
152/2013
faktúra
CKD Market
155,54 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
152/2013
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
157,92 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
152/2014
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
858,01 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za energie
152/2015
faktúra
VAŠA Slovensko, s.r.o.
35683813
194,68 EUR
05.05.2015
Predmet: faktúra za stravné lístky ZŠ
152/2016
faktúra
JA Slovensko
42166292
30,00 EUR
23.05.2016
Predmet: poplatok za program
152/2017
faktúra
Trnavská vodárenská spoločnosť
36252484
413,57 EUR
18.05.2017
Predmet: fa z vodné a stočné - ZŠ
152/2018
faktúra
Energie2
46113177
305,00 EUR
08.06.2018
Predmet: fa za elektrinu - ZŠ
152/2019
faktúra
Orange
35697270
62,18 EUR
18.06.2019
Predmet: fa za služby telefónneho operátora
152/2020
faktúra
ILLE
36226947
11,77 EUR
29.06.2020
Predmet: fa za hygienické potreby
152/2021
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
07.06.2021
Predmet: fa za ochranu objektu
152/2022
faktúra
AITEC
43829171
231,66 EUR
23.05.2022
Predmet: fa za pracovné zošity s matematiky pre 3 ročník
152/2023
faktúra
ŽOS Bezpečnosť
36237922
27,89 EUR
05.06.2023
Predmet: fa za ochranu objektu
152/2024
faktúra
FasterComp
50559419
130,00 EUR
02.05.2024
Predmet: fa za mesačný it servis
152/2025
faktúra
Energie2
46113177
414,00 EUR
09.05.2025
Predmet: fa za elektrinu - zš
153/2012
faktúra
DEMIFOOD, s.r.o.
154,69 EUR
06.03.2013
Predmet: Faktúra za potraviny ŠJ
153/2013
faktúra
MABONEX SLOVAKIA spol. s.r.o.
31428819
76,80 EUR
13.11.2014
Predmet: faktúra za potraviny ŠJ
153/2014
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,74 EUR
01.12.2014
Predmet: faktúra za telefón
153/2015
faktúra
Národný ústav celoživotného vzdelávania
00699438
20,00 EUR
06.05.2015
Predmet: faktúra za školenie
153/2016
faktúra
RAABE
35908718
41,35 EUR
26.05.2016
Predmet: FA za publikáciu