portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
101
faktúra
VERTOGOS o.z.
50873636
120,00 EUR
16.10.2019
Predmet: registračný poplatok DH
101
faktúra
VERTOGOS o.z.
50873636
120,00 EUR
22.01.2020
Predmet: registračný poplatok DH
101
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
51,98 EUR
09.07.2020
Predmet: svietidlá - šatne
101
faktúra
VATI- Tirpak Vladimír
35452722
51,98 EUR
14.10.2020
Predmet: svietidlá - šatne
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
381,81 EUR
26.07.2021
Predmet: Strava zamestnanci
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
381,81 EUR
29.03.2022
Predmet: Strava zamestnanci
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 357,23 EUR
14.07.2022
Predmet: strava žiaci
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 357,23 EUR
12.04.2023
Predmet: strava žiaci
101
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
07.07.2023
Predmet: Mobilné služby
101
faktúra
Renata BEREŠOVA
40038815
1 357,23 EUR
07.07.2023
Predmet: strava žiaci
101
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
11.10.2024
Predmet: Mobilné služby
101
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
406,08 EUR
11.10.2024
Predmet: Aktuálne verzie Vema
10109
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
23.07.2012
Predmet: správa PC
10110
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
36,00 EUR
23.07.2012
Predmet: toner
10117
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
42,84 EUR
05.08.2013
Predmet: Toner
10/12
faktúra
Milan Matta - Foreign agency
30240816
326,00 EUR
12.03.2012
Predmet: pohostenie
10125
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10129
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
25,99 EUR
04.02.2014
Predmet: Gigabyte 210 1 GB
10130151
faktúra
TOKAJ MACIK WINERY s. r. o.
36200905
525,83 EUR
11.06.2013
Predmet: Prenájom priestorov a techniky
1013514
faktúra
SPN - Mladé letá, s.r.o.
31333176
127,27 EUR
12.02.2015
Predmet: Knihy
10139
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10140
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
42,73 EUR
04.02.2014
Predmet: Toner
10141
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
28.08.2012
Predmet: servis PC
10159
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10160
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
24.10.2012
Predmet: servis PC
101600024
faktúra
INGSTAV GV s.r.o.
36443662
23 778,00 EUR
16.08.2016
Predmet: Stavebné práce
10162
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
434,25 EUR
04.02.2014
Predmet: Notebook Toshiba
10177
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Servis PC
10178
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
32,00 EUR
04.02.2014
Predmet: Toner
10181
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
70,00 EUR
24.10.2012
Predmet: servis PC
10182
faktúra
Ing. Michal Petráš, TOP toner
45667586
17,34 EUR
24.10.2012
Predmet: Toner
10184
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
17,34 EUR
25.10.2012
Predmet: toner
10194
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
55,00 EUR
25.10.2012
Predmet: externý disk
10195
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
70,00 EUR
12.02.2014
Predmet: Servis PC
10197
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
21,42 EUR
12.02.2014
Predmet: Toner
102
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
31,89 EUR
12.02.2014
Predmet: Materiál - čistiace
102
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
191,28 EUR
22.02.2017
Predmet: vema
102
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
70,61 EUR
21.07.2017
Predmet: knihy spp
102
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
70,61 EUR
26.10.2017
Predmet: knihy spp
102
faktúra
TEMZIS s.r.o.
48246841
124,80 EUR
09.07.2018
Predmet: kyselinový čistič