portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola Havanská 26, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 15925
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201903
faktúra
ŠJ pri MŠ Čínska
4,80 EUR
20.12.2019
Predmet: stravné vianočné prázdniny, štátna dotácia
201933
faktúra
Ján Mandzák
46156909
1 160,00 EUR
24.07.2019
Predmet: hracie prvky na školský dvor
202007
faktúra
ŠJ pri MŠ Čínska
13,20 EUR
03.08.2020
Predmet: štátna dotácia
202138
faktúra
PROFIGEO s.r.o.
50194348
250,00 EUR
29.10.2021
Predmet: skutkové zameranie chodníkov
210001
faktúra
dm drogerie markt, s.r.o.
31393781
228,21 EUR
02.10.2020
Predmet: pracie prostriedky-zálohová faktúra
210037
faktúra
GASTRO- servis
32561989
1 440,00 EUR
03.06.2021
Predmet: elektrická umývačka skla a riadu QQI 52
210062
faktúra
GASTRO- servis
32561989
394,80 EUR
27.07.2021
Predmet: nerezový podstavec, zmäkčovač
210081
faktúra
GASTRO- servis
32561989
90,00 EUR
21.09.2021
Predmet: umývací a oplachovací detergent do umývačky
210097
faktúra
GASTRO- servis
32561989
90,00 EUR
18.10.2021
Predmet: detergenty do umývačky
210098
faktúra
GASTRO- servis
32561989
98,40 EUR
25.10.2021
Predmet: oprava turbomixéra
210116
faktúra
GASTRO- servis
32561989
102,00 EUR
07.12.2021
Predmet: detergenty do umývačky
210119
faktúra
GASTRO- servis
32561989
260,40 EUR
13.12.2021
Predmet: revízia gastrozariadení
210123
faktúra
GASTRO- servis
32561989
1 170,00 EUR
20.12.2021
Predmet: nerezový pracovný stôl
210124
faktúra
GASTRO- servis
32561989
37,44 EUR
20.12.2021
Predmet: metla šľahacia
210541
faktúra
GRAPA Media s.r.o.
45456836
103,30 EUR
11.05.2021
Predmet: motýlie farmy
211122
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
452,40 EUR
01.12.2022
Predmet: réžia
212024
faktúra
Materská škola, Juhoslovanská 4, Košice
35553618
88,20 EUR
31.07.2024
Predmet: štatná dotácia
220003
faktúra
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
42107148
80,00 EUR
22.07.2022
Predmet: hudobno-výchovný koncert
220085
faktúra
GASTRO- servis
32561989
105,60 EUR
11.08.2022
Predmet: detergenty do umývačky
220086
faktúra
GASTRO- servis
32561989
308,16 EUR
17.08.2022
Predmet: odvoz a osadenie elektrickej smažiacej panvice
220128
faktúra
GASTRO- servis
32561989
110,40 EUR
06.12.2022
Predmet: umývacie detergenty do umývačky
221211
faktúra
Školská jedáleň
35552832
49,25 EUR
19.01.2012
Predmet: stravné
221212
faktúra
Školská jedáleň
35552832
45,50 EUR
14.12.2012
Predmet: stravné
222301
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
37,27 EUR
23.01.2023
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
230042
faktúra
GASTRO- servis
32561989
105,60 EUR
24.04.2023
Predmet: detergenty do umývačky
230064
faktúra
GASTRO- servis
32561989
55,20 EUR
12.06.2023
Predmet: detergent do umývačky
230066
faktúra
GASTRO- servis
32561989
410,40 EUR
12.06.2023
Predmet: revízia gastrozariadení
230100
faktúra
GASTRO- servis
32561989
117,60 EUR
12.09.2023
Predmet: detergenty do umývačky
230151
faktúra
GASTRO- servis
32561989
453,60 EUR
05.12.2023
Predmet: oprava rúry, umývací detergent do umývačky a do konvektomatu
231124
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
245,52 EUR
05.11.2024
Predmet: stravné
231212
faktúra
Školská jedáleň
35552832
163,80 EUR
14.12.2012
Predmet: réžijné náklady
240068
faktúra
GASTRO- servis
32561989
211,20 EUR
14.05.2024
Predmet: detergenty
240120
faktúra
GASTRO- servis
32561989
110,40 EUR
28.08.2024
Predmet: detergenty do umývačky
240194
faktúra
GASTRO- servis
32561989
409,20 EUR
12.12.2024
Predmet: detergenty do umývačky, do konvektomatu
240200
faktúra
GASTRO- servis
32561989
448,80 EUR
17.12.2024
Predmet: revízia gastrozariadení
240211
faktúra
GASTRO- servis
32561989
80,16 EUR
20.12.2024
Predmet: oprava mäsomlynčeka
240333
faktúra
IŠ Plus, s.r.o.
47922460
229,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Interaktívny program Alfík
241005
faktúra
CENAV s.r.o.
44049323
50 848,28 EUR
21.10.2024
Predmet: Odstránenie havarijného stavu strešného plášťa
241124
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
712,80 EUR
05.11.2024
Predmet: réžia
241302
faktúra
Fajnotky, s.r.o.
52758532
775,00 EUR
27.11.2024
Predmet: mikulášske balíčky pre deti
243184
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
2 139,00 EUR
17.12.2024
Predmet: Interaktívny dotykový displej, zaškolenie, mobilný stojan
250030
faktúra
GASTRO- servis
32561989
120,05 EUR
14.03.2025
Predmet: oprava varného kotla
250046
faktúra
GASTRO- servis
32561989
156,09 EUR
10.04.2025
Predmet: oprava elektrického stolového robota
250069
faktúra
GASTRO- servis
32561989
127,92 EUR
27.05.2025
Predmet: detergenty do umývačky
250091
faktúra
BASK, Gravel, s.r.o.
36 575 291
169,63 EUR
06.05.2015
Predmet: piesok do detských pieskovísk
251124
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
624,60 EUR
02.12.2024
Predmet: réžia
251212
faktúra
Školská jedáleň
35552832
37,75 EUR
14.01.2013
Predmet: stravné
252006
faktúra
GRAPA Media s.r.o.
45456836
65,70 EUR
28.04.2025
Predmet: motýlia farma
261124
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
215,14 EUR
02.12.2024
Predmet: stravné
261212
faktúra
Školská jedáleň
35552832
135,90 EUR
14.01.2013
Predmet: réžia za stravu zamestnancov
271224
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
157,48 EUR
18.12.2024
Predmet: stravné
281224
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
457,20 EUR
18.12.2024
Predmet: réžia
302019
faktúra
Štátne divadlo Košice
31 299 512
0,00 EUR
26.03.2019
Predmet: divadelné predstavenie
316098
faktúra
OBLOK s.r.o.
36213977
5 319,60 EUR
28.12.2016
Predmet: výmena 6 ks dverí za plastové
0390317
faktúra
DOR-PLAST
10684646
145,20 EUR
30.03.2017
Predmet: výmena kuľčiek
402022
faktúra
Materská škola Havanská 26, Košice
35552832
62,32 EUR
08.03.2022
Predmet: stravné
411047
faktúra
ARS NOVA spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
16.03.2011
Predmet: služby eGov-Zmluvy
411215
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
08.12.2011
Predmet: služby eGov
412175
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
14.01.2013
Predmet: egov služby
413183
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
12.12.2013
Predmet: služby eGov
414549
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
10.12.2014
Predmet: eGov služba
415291
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
15.12.2015
Predmet: služby eGov
416271
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
12.12.2016
Predmet: e-Gov služba na rok 2017
417283
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
14.12.2017
Predmet: služby eGov-Zmluvy na rok 2018
418325
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
07.12.2018
Predmet: služby eGov
419336
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
09.12.2019
Predmet: eGov služby
420331
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
15.12.2020
Predmet: používanie služby eGov-Zmluvy na rok 2021
421312
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
27.12.2021
Predmet: služby eGov
422303
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
19.12.2022
Predmet: eGov služby
423264
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
16.02.2024
Predmet: eGov služba
424260
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
96,00 EUR
30.12.2024
Predmet: eGov služby
510543
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
230,65 EUR
27.08.2015
Predmet: kancelárske potreby
510763
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
66,40 EUR
26.10.2015
Predmet: balíčky pre deti v HN
522663
faktúra
Ticketportal SK, s.r.o.
35850698
270,00 EUR
29.09.2014
Predmet: vstupenky na vystúpenie skupiny Elán
532501
faktúra
HORTI s.r.o.
43792782
153,02 EUR
13.01.2025
Predmet: ovocie, zelenina a zemiaky
542013
faktúra
ASERTÍV - agentúra
33592675
50,00 EUR
11.06.2013
Predmet: seminár Verejné obstarávanie
551011
faktúra
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
20,00 EUR
25.11.2011
Predmet: deratizácia
610142
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
116,20 EUR
09.03.2016
Predmet: školské potreby pre deti v HN
610148
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
272,50 EUR
09.03.2016
Predmet: kancelárske a školské potreby
610540
faktúra
PRESTO CO, s.r.o.
36451371
59,21 EUR
24.08.2016
Predmet: spotrebný kancelársky materiál