portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
064/2019
objednávka
Up Slovensko, s.r.o
31396674
2 138,30 EUR
29.06.2019
Predmet: Stravne poukážky ZŠ
064/2020
faktúra
Ing. Bystrík Ivak IVAK
41423020
355,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Revízia zvonov
064/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
152,62 EUR
29.05.2020
Predmet: Objednávame si u vás údržbu verejného osvetlenia
064/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
556,48 EUR
09.03.2021
Predmet: Elektrina OcU
064/2021
objednávka
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
1 698,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kopírovaci stroj
064/2021
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
21.10.2021
Predmet: Dohoda UPSVAR
064/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
74,97 EUR
02.03.2022
Predmet: Telekomunikačné služby.
064/2022
objednávka
BRAKON s.r.o.
48220931
53,74 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás pracovné odevy
065/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
118,60 EUR
25.04.2019
Predmet: 8228046435 Telekomunikačné služby
065/2019
objednávka
EMA, s r. o
31725457
144,83 EUR
29.06.2019
Predmet: Doplnenie lekárničky ZŠ
065/2020
faktúra
Spoločný OcU
691224
161,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Spracovanie miezd
065/2020
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
470,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu.
065/2021
faktúra
VVS a.s.
36570460
32,13 EUR
09.03.2021
Predmet: Stočné OcU
065/2021
objednávka
VET BAR CATERING s.r.o.
50710788
90,52 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás stravu na testovanie.
065/2021
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
27.10.2021
Predmet: Zmluva Dobrovoľnícka činnosť
065/2022
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
1 163,30 EUR
02.03.2022
Predmet: Pracovne odevy a ochranné pomôcky.
065/2022
objednávka
Lyreco CE, SE
35958120
104,62 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás čistiace potreby.
066/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 736,36 EUR
25.04.2019
Predmet: 41190163 Zneškodnenie odpadu
066/2019
objednávka
FOCUS COMPUTER s.r.o.
36188778
15,80 EUR
29.06.2019
Predmet: Material PC ZŠ
066/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
67,88 EUR
28.02.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
066/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
89,75 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás toaletný papier.
066/2021
faktúra
Komenský s.r.o
43908977
6,64 EUR
09.03.2021
Predmet: Internetová knižnica
066/2021
objednávka
Iveta-Sokolová - OPTIMA
33634319
201,92 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás ochranné odevy a kancelárske potreby.
066/2021
zmluva
Milan
500,00 EUR
27.10.2021
Predmet: PRÍKAZNÁ ZMLUVA
066/2022
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
8,39 EUR
02.03.2022
Predmet: Doména - Vtackovce eu
066/2022
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
75,64 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás silon do kosačky.
067/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
23,21 EUR
25.04.2019
Predmet: 8229193675 Telekomunikačné služby
067/2019
objednávka
DON BOSCO
40,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Pracovné zošity pre žiakov
067/2020
faktúra
GaG Centrum
32321457
540,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Volebné kabínky
067/2020
objednávka
Mgr. Zuzana Molnárová, PhD
52004961
400,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie žiadostí o dotáciu v oblasti podpory regionálneho rozvoja
067/2021
faktúra
UND -03 a.s.
31719163
100,80 EUR
09.03.2021
Predmet: Preprava
067/2021
objednávka
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás 4 ks dreviny lipy malolistej.
067/2021
zmluva
JOZEF FEJERČÁK - FEJPOL
32 921 314
12 013,32 EUR
29.10.2021
Predmet: Zmluva o dielo
067/2022
faktúra
ZDRUŽENIE ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SLOVENSKA
31750222
245,00 EUR
02.03.2022
Predmet: Celoslovenská konferencia základných škôl Slovenska.
067/2022
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
99,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás ASC agendu
068/2019
faktúra
Majster Dom
46952292
225,80 EUR
25.04.2019
Predmet: 412019131 Pracovné pomôcky
068/2019
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
97,68 EUR
29.06.2019
Predmet: Zásobníky na toaletný papier
068/2020
faktúra
OLHA OFFICE s.r.o.
52201589
296,95 EUR
28.02.2020
Predmet: Kancelárske potreby
068/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
593,71 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás opravu svietidiel
068/2020
objednávka
Archgrup sk s. r. o.
52150356
0,00 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás spracovanie projektovej dokumentácie na detské ihrisko.
068/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
130,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Spracovanie miezd
068/2021
zmluva
Ivan
1 652,00 EUR
10.11.2021
Predmet: Kúpna zmluva pozemok Ivan
068/2022
faktúra
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
31 595 545
163,30 EUR
02.03.2022
Predmet: Poistné motorového vozidla.
068/2022
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
439,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u Vás ASC agendu
069/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
322,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 102019 Potravinové balíčky ZŠ
069/2019
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
159,00 EUR
29.06.2019
Predmet: ASC agenda ZŠ
069/2020
faktúra
EMA, s r. o
31725457
1 064,00 EUR
28.02.2020
Predmet: Pedikulóza šampóny
069/2020
objednávka
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás agendu ASC PRO
069/2021
faktúra
Obec Budimír
00324001
483,74 EUR
09.03.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
069/2021
objednávka
Komenský s.r.o
43908977
6,64 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás virtuálnu knižnicu
069/2021
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Úrad práce, sociálnych vecí a ...
069/2022
faktúra
NABYMAX s.r.o.
36712931
1 228,80 EUR
12.05.2022
Predmet: Kancelársky nábytok - montáž a doprava.
069/2022
objednávka
VaLUX, s.r.o.
46815040
358,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás prepravu na výlet ZŠ.
070/2019
faktúra
Ľubomír Tkáč
40441920
291,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 92019 Potravinové balíčky ŠZŠ
070/2019
objednávka
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
400,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Deratizácia
070/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
582,77 EUR
28.02.2020
Predmet: Hygienické potreby ZŠ
070/2020
objednávka
Stanislav Rusnák
10700722
86,62 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u Vás opravu elektrických zariadení v ZŠ
070/2021
faktúra
ANJEL - metrový textil, s.r.o.
36585271
371,90 EUR
09.03.2021
Predmet: Metrový textil a galantéria
070/2021
objednávka
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
201,92 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u Vás pracovné odevy
070/2021
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Dohoda UPSVAR
070/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
60,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Kybernetická bezpečnosť.
070/2022
objednávka
VaLUX, s.r.o.
46815040
260,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás prepravu na výlet ZŠ.
071/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
459,77 EUR
25.04.2019
Predmet: 2290172619 Elektrina OcU
071/2019
objednávka
Ing. Andrea Zálepová
1 000,00 EUR
29.06.2019
Predmet: Audit 2018
071/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,00 EUR
30.03.2020
Predmet: Zodpovedná osoba
071/2020
objednávka
HAGLEITNER s.r.o
35840790
227,88 EUR
06.08.2020
Predmet: Objednávame si u vás toaletný papier pre ZŠ
071/2021
faktúra
GEOPROFIL, s.r.o.
36586609
1 980,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Geometrický plán
071/2021
objednávka
Ledum Kamara SK s. r. o.
48158836
716,15 EUR
29.04.2021
Predmet: Objednávame si u vás tonery
071/2021
zmluva
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
681156
0,00 EUR
11.11.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP
071/2022
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,00 EUR
12.05.2022
Predmet: Zodpovedná osoba
071/2022
objednávka
ŠEVT a.s.
31331131
20,84 EUR
29.06.2022
Predmet: Objednávame si u vás tlačivá
07/2012
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
07/2013
zmluva
OBEC BUDIMÍR
00324001
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DODATOK K Všeobecnému záväznému nariadeniu obce Budimír
07/2014
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
07/2015
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DOHODA o podmienkach vykonávania menších obecných služieb
07/2016
zmluva
Jolana Mitaľová, Milan Mitaľ
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o zriadení vecného bremena
07/2017
zmluva
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DOHODA o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
07/2018
zmluva
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
27 825,65 EUR
25.03.2019
Predmet: Dotácia z MV SR. Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
07/2019
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DODATOK č.2 k ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV
072/2019
faktúra
Spoločný OcU
691224
153,00 EUR
25.04.2019
Predmet: 19032019 Spracovanie miezd