portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Vtáčkovce
Košický kraj, okres Košice - okolie
zverejnené dokumenty: 2425
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
186/2021
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
495,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Deratizácia
186/2021
objednávka
Ján Juhasz ENERGOMONT
30248833
2 058,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás kamerový systém pre ZŠ Vtáčkovce.
186/2022
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
104,99 EUR
29.06.2022
Predmet: Telekomunikačné služby
187/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
119,05 EUR
01.08.2019
Predmet: 8236388884 Telekomunikačné služby
187/2020
faktúra
Mgr. Zuzana Molnárová, PhD
52004961
400,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Žiadosť o dotáciu automobil
187/2021
faktúra
MEGA BOOKS s.r.o
36699594
439,96 EUR
16.07.2021
Predmet: Učebnice angličtiny
187/2021
objednávka
UND -03 a.s.
31719163
0,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás drvu na posyp fraktúru 4/8 - 1 O ton a prepravu.
187/2022
faktúra
BRAKON s.r.o.
48220931
53,74 EUR
29.06.2022
Predmet: Pracovné odevy
188/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
23,07 EUR
01.08.2019
Predmet: 8237572961 Telekomunikačné služby
188/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
593,71 EUR
06.08.2020
Predmet: Oprava osvetlenia
188/2021
faktúra
OBEC BUDIMÍR
00324001
477,26 EUR
16.07.2021
Predmet: Služby MOM testovanie
188/2021
objednávka
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
0,00 EUR
11.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás počítačovú techniku a príslušenstvo pre ZŠ Vtáčkovce.
188/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
1 105,96 EUR
29.06.2022
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
189/2019
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 190082 Poradenstvo VO
189/2020
faktúra
AQUA - VIVA Dušan Szabó
10787186
25,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Dezinfekcia vody
189/2021
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
121,13 EUR
16.07.2021
Predmet: Preprava
189/2021
objednávka
BIORUŽA, s. r. o.
52234070
612,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás respirátory.
189/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
755,06 EUR
29.06.2022
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
190/2019
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
190,44 EUR
01.08.2019
Predmet: 1902003146 Zásobníky toalet. papier OcU
190/2020
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
42,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Zodpovedná osoba
190/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
1 364,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Elektrina OcU
190/2021
objednávka
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
339,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás výrobu pečiatok.
190/2022
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
230,03 EUR
29.06.2022
Predmet: Potravinové balíčky MŠ
191/2019
faktúra
Ing. Zdenko Brtáň
48153915
992,64 EUR
01.08.2019
Predmet: 20190191 Peletky do ZŠ
191/2020
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
399,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Asc agenda ZŠ
191/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
160,62 EUR
16.07.2021
Predmet: Elektrina ZŠ
191/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
107,96 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás posypovú soľ.
191/2022
faktúra
Allianz Slovenská poisťovňa
00151700
0,66 EUR
29.06.2022
Predmet: Poistenie žiaka výlet
19/2014
zmluva
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb - služba Mobilný internet
19/2016
zmluva
SLOVGRAM
17310598
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: uzatvárajú v zmysle Autorského zákona č.185/2015 Z. z. túto zmluvu
19/2017
zmluva
NATUR-PACK, a.s.
35979798
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: DODATOK K ZMLUVE O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI
19/2018
zmluva
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku
192/2019
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
65,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 1510001648 Výmena elektromera
192/2020
faktúra
Stanislav Rusnák
10700722
86,62 EUR
06.08.2020
Predmet: Oprava elektrických zar. ZŠ
192/2021
faktúra
VSE a.s.
44483767
356,83 EUR
16.07.2021
Predmet: Elektrina OcU
192/2021
objednávka
JURIS s.r.o
47507845
128,98 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás posypovú soľ
192/2022
faktúra
Lyreco CE, SE
35958120
104,62 EUR
29.06.2022
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby
193/2019
faktúra
WebHouse, s.r.o.
36743852
14,28 EUR
01.08.2019
Predmet: 619046708 Internetová doména zsvtackovce.sk
193/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
904,80 EUR
06.08.2020
Predmet: Potravinové balíčky ZŠ
193/2021
faktúra
Bc. Lenka Hujdičová
46285792
120,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Doplnenie ŽOP
193/2021
objednávka
Ján Juhász Energomont
30248833
650,64 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u vás montáž vianočnej výzdoby.
193/2022
faktúra
M.S.Profi net s. r. o.
44468202
16,60 EUR
29.06.2022
Predmet: Internet
194/2019
faktúra
Spoločný obecný úrad Beniakovce
691224
198,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 19072019 Spracovanie miezd
194/2020
faktúra
Stator - Milena Leskovjanská
33591598
190,80 EUR
06.08.2020
Predmet: Potravinové balíčky ŠZŠ
194/2021
faktúra
KAPASTAV s.r.o.
2022765701
490,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Dlažba na schody
194/2021
objednávka
EUROIN Mgr. Peter Drajna
40111211
1 200,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás vypracovanie žiadosti.
194/2022
faktúra
Spoločný OcU
691224
280,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Spracovanie miezd
195/2019
faktúra
EMA, s r. o
31725457
988,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 2019108 Školské potreby
195/2020
faktúra
HAGLEITNER s.r.o
35840790
227,88 EUR
06.08.2020
Predmet: Čistiace a hyg. potreby
195/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
27,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Telekomunikačné služby
195/2021
objednávka
Archivovanie SK s.r.o.
36444154
0,00 EUR
23.12.2021
Predmet: Objednávame si u Vás archivovanie
195/2022
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
75,64 EUR
29.06.2022
Predmet: Silon do kosačky
196/2019
faktúra
Alza.cz a.s
27082440
651,60 EUR
01.08.2019
Predmet: 188797477 Tonery
196/2020
faktúra
JURIS s.r.o
47507845
12,96 EUR
06.08.2020
Predmet: Pracovne pomôcky
196/2021
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
2 023,20 EUR
16.07.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
196/2022
faktúra
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
22,51 EUR
29.06.2022
Predmet: Údržba kopírky
197/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
25,44 EUR
01.08.2019
Predmet: 2220180088 Elektrina preplatok
197/2020
faktúra
MARBU VO - poradenstvo s.r.o.
48259900
124,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Poradenstvo VO
197/2021
faktúra
VVS a.s.
36570460
129,86 EUR
16.07.2021
Predmet: Vodné stočné ZŠ
197/2022
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
80,00 EUR
29.06.2022
Predmet: Preprava
198/2019
faktúra
VSE a.s.
44483767
73,21 EUR
01.08.2019
Predmet: 2290172619 Elektrina
198/2020
faktúra
Eurobus, a.s.
36 211 079
46,42 EUR
06.08.2020
Predmet: Preprava
198/2021
faktúra
VVS a.s.
36570460
32,93 EUR
16.07.2021
Predmet: Vodné stočné OcU
198/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
99,00 EUR
29.06.2022
Predmet: ASC agenda
199/2019
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 214,22 EUR
01.08.2019
Predmet: 41190614 Zneškodnenie odpadu
199/2020
faktúra
Invest Leasing s r. o.
31413056
4 000,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Územný plán obce dopl.
199/2021
faktúra
Iveta Sokolová - OPTIMA
33634319
423,30 EUR
16.07.2021
Predmet: Ochranné pomôcky test.
199/2022
faktúra
VVS a.s.
36570460
35,87 EUR
29.06.2022
Predmet: Vodné stočné
200/2019
faktúra
JUKO s.r.o.
31656536
13,50 EUR
01.08.2019
Predmet: 71905936 Internet
200/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35 763 469
108,17 EUR
06.08.2020
Predmet: Telekomunikačné služby
200/2021
faktúra
Spoločný OcU
691224
125,00 EUR
16.07.2021
Predmet: Spracovanie miezd
200/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s.r.o.
31361161
439,00 EUR
29.06.2022
Predmet: ASC agenda
201/2019
faktúra
Ing.Štefan Uhriňak
10741437
351,00 EUR
01.08.2019
Predmet: 8019 Preprava
201/2020
faktúra
TOPSET Solutions s. r. o.
46919805
276,00 EUR
06.08.2020
Predmet: Elektronický podpis certifikát
201/2021
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
58,72 EUR
16.07.2021
Predmet: Zneškodnenie odpadu
201/2022
faktúra
KOSIT EAST s.r.o.
50273884
1 440,12 EUR
29.06.2022
Predmet: Zneškodnenie odpadu
2012 Faktúry
faktúra
obec
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: opakované zverejnenie po zmene stránky
2013 Faktúry
faktúra
obec
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Opakované zverejnenie, po problémoch so stránkou.
2014 Faktúry
faktúra
obec
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Opakované zverejnenie, po problémoch so stránkou.
2015 Faktúry
faktúra
obec
0,00 EUR
25.03.2019
Predmet: Opakované zverejnenie, po problémoch so stránkou.