portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/11/0042
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
11,88 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
82/13/0041
faktúra
Ing. Vladimír Kalina VIKOL-N
32928203
76,99 EUR
26.02.2013
Predmet: oprava reťazovej píly
82/12/0041
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
322,06 EUR
12.03.2012
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/11/0041
faktúra
UniCredit Leasing Slovakia, a.s.
35730978
79,67 EUR
25.02.2011
Predmet: administratívny poplatok
13/13/0041
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
1 457,28 EUR
20.03.2013
Predmet: Nákup - monterkové súpravy
13/12/0041
faktúra
HAGARD: HAL, a.s.
34144650
22,09 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/11/0041
faktúra
KolorMat, s.r.o.
36438987
176,98 EUR
21.03.2011
Predmet: Obstaranie mater.
12/13/0041
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
349,40 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/12/0041
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
189,20 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/11/0041
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
446,58 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
82/13/0040
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
198,72 EUR
26.02.2013
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/12/0040
faktúra
regionPRESS s.r.o.
36252417
85,00 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/11/0040
faktúra
O.S.V. O. comp a.s.
36460141
361,74 EUR
25.02.2011
Predmet: poskytnutie montážnej plošiny
13/13/0040
faktúra
Ing. Emil Blicha - ELBA
37051890
225,54 EUR
20.03.2013
Predmet: Obstaranie tovaru - xero A4
13/12/0040
faktúra
EKOPRIM, s.r.o.
31710115
64,06 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/11/0040
faktúra
CECOM EAST spol.s r.o.
31665675
181,24 EUR
21.03.2011
Predmet: Obstaranie mater.
12/13/0040
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
84,77 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/12/0040
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
25,99 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/11/0040
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
332,88 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
82/13/0039
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
5 335,67 EUR
26.02.2013
Predmet: spotreba elektriny
82/12/0039
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
180,86 EUR
12.03.2012
Predmet: pranie prádla
82/11/0039
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
120,00 EUR
25.02.2011
Predmet: inzercia
13/13/0039
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
44,90 EUR
12.03.2013
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0039
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
35,50 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/11/0039
faktúra
STAVMAT IN, spol.s r.o.
34116125
54,75 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
12/13/0039
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
7,93 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/12/0039
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
513,06 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/11/0039
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
168,55 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
82/13/0038
faktúra
Messer Tatragas spol. s r.o.
00685852
85,73 EUR
26.02.2013
Predmet: nájom oceľových fliaš
82/12/0038
faktúra
Pavol Kleban, K-TECH TRADE
40640931
97,20 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/11/0038
faktúra
Práčovňa a Čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
263,48 EUR
25.02.2011
Predmet: pranie prádla
13/13/0038
faktúra
HAUS Seman, s.r.o.
36477630
134,92 EUR
20.03.2013
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0038
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
4,51 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/11/0038
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
108,05 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
12/13/0038
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
115,67 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr.pre škol. jedáleň
12/12/0038
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
140,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/11/0038
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
403,61 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
82/13/0037
faktúra
SPP, a.s.
35815256
13 585,50 EUR
26.02.2013
Predmet: spotreba plynu
82/12/0037
faktúra
OLYMP PRESS s.r.o.
44348321
44,40 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/11/0037
faktúra
regionPRESS, s.r.o.
36252417
85,01 EUR
25.02.2011
Predmet: inzercia
13/13/0037
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
55,97 EUR
12.03.2013
Predmet: Tonery
13/12/0037
faktúra
HAGARD: HAL, a.s.
34144650
282,78 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/11/0037
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
157,13 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
12/13/0037
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
42,42 EUR
06.02.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0037
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
162,20 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/11/0037
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
18,16 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potr.
82/13/0036
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
26,80 EUR
12.02.2013
Predmet: pranie prádla
82/12/0036
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
95,38 EUR
12.03.2012
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/11/0036
faktúra
regionPRESS, s.r.o.
36252417
85,01 EUR
25.02.2011
Predmet: inzercia
13/13/0036
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
31,80 EUR
07.03.2013
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0036
faktúra
MIRAD s.r.o.
36653993
363,62 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/11/0036
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
57,73 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
12/13/0036
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
396,26 EUR
31.01.2013
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0036
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 313,77 EUR
06.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0036
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
1 744,79 EUR
07.02.2011
Predmet: Nákup potravín
82/13/0035
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,86 EUR
12.02.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0035
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
11,57 EUR
12.03.2012
Predmet: kontrola hasiacich prístrojov
82/11/0035
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
25.02.2011
Predmet: RAP za rok 2011
13/13/0035
faktúra
KONEX elektro, spol.s r.o.
31680569
139,33 EUR
07.03.2013
Predmet: Obstaranie mater.
13/11/0035
faktúra
Blažej Piroh - Compact
14359618
145,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
12/13/0035
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,32 EUR
31.01.2013
Predmet: Obstaranie potr.
12/12/0035
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
180,77 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/11/0035
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
102,97 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
82/13/0034
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,30 EUR
12.02.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0034
faktúra
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
16,56 EUR
12.03.2012
Predmet: služby virtuálnej knižnice
82/11/0034
faktúra
OLYMP PRESS, s.r.o.
44348321
44,40 EUR
25.02.2011
Predmet: inzercia
13/13/0034
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
133,79 EUR
07.03.2013
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0034
faktúra
SPS Servis spol. s.r.o.
44256418
93,95 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie tovaru
13/11/0034
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
175,42 EUR
16.03.2011
Predmet: Obstaranie materiálu
12/13/0034
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
215,77 EUR
31.01.2013
Predmet: Obstaranie potr.
12/11/0034
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
8,38 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
82/13/0033
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
12.02.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0033
faktúra
RACIOTHERM, s.r.o.
36614475
80,40 EUR
12.03.2012
Predmet: preplach výmenníka
82/11/0033
faktúra
S-EPI, s.r.o.
36014991
328,32 EUR
25.02.2011
Predmet: ročný prístup
13/13/0033
faktúra
AKTIVA - Vladimír Jankovič
37542966
414,83 EUR
12.03.2013
Predmet: Obstaranie mater.
13/12/0033
faktúra
GRANIT Prešov, s.r.o.
31677622
300,38 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie materiálu
13/11/0033
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
178,80 EUR
15.03.2011
Predmet: Nákup materiálu
12/12/0033
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
152,50 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/11/0033
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
121,52 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
82/13/0032
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
23,17 EUR
12.02.2013
Predmet: telekomunikačné služby