portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
219/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
180,08 EUR
04.12.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
219/2022
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
68,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Učebnice pre 4. ročník ŠZS
219/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
17,69 EUR
03.12.2021
Predmet: Mobil RŠ+ZRŠ+EKO
219/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
261,00 EUR
22.03.2021
Predmet: strava zamestnancov 11/2020
219/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
46,92 EUR
04.02.2020
Predmet: mobil 12/2019
218/2024
faktúra
Profichemia s.r.o.
52231607
183,60 EUR
30.12.2024
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
218/2023
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
167,51 EUR
24.11.2023
Predmet: hygienické potreby
218/2022
faktúra
Soňa Sirotná
43695311
57,95 EUR
07.11.2022
Predmet: Kancelárske potreby
218/2021
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
130,68 EUR
03.12.2021
Predmet: Uni papierové utierky Econatural
218/2020
faktúra
argen s.r.o.
13,98 EUR
22.03.2021
Predmet: Poťah na kancelársku stoličku
218/2019
faktúra
MK hlas s.r.o.
45352305
2 403,79 EUR
04.02.2020
Predmet: Školský rozhlas + zvonenie
217/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
66,50 EUR
30.12.2024
Predmet: Doprava - plavecký výcvik
217/2023
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
725,93 EUR
24.11.2023
Predmet: Učebnice 2023
217/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
07.11.2022
Predmet: Online služby Microsof Office 365
217/2021
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
15,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Zriadenie domény zshodrusa.sk
217/2020
faktúra
Artmie s.r.o.
37831861
54,90 EUR
22.03.2021
Predmet: Obraz do kancelárie
217/2019
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
252,00 EUR
04.02.2020
Predmet: strava zamestnanci 12/19
216/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
69,40 EUR
12.12.2024
Predmet: hlasové služby 11/2024
216/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Školské mlieko
216/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
07.11.2022
Predmet: Online služby Microsoft Office 365
216/2021
faktúra
edu365 s.r.o.
53666445
500,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Webinár Office 365
216/2019
faktúra
Remeslo - tzb.s.r.o.
44549644
2 340,47 EUR
04.02.2020
Predmet: Radiatory 1. poschodie, 2 triedy
215/2024
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 030,00 EUR
12.12.2024
Predmet: dodávky plynu 12/2024
215/2023
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
316,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Učebnice 2023
215/2022
faktúra
Jakub Forgáč
46892079
150,00 EUR
07.11.2022
Predmet: ČOV-pripojenie a práca
215/2021
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
78,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Inštalácia, doprava, nastavenie a pripojenie k PC- Tlačiaren
215/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
26,13 EUR
22.03.2021
Predmet: mobil 11/2020
215/2019
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
240,35 EUR
04.02.2020
Predmet: kancelárske potreby
214/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 434,90 EUR
12.12.2024
Predmet: Strava žiaci 11/2024
214/2023
faktúra
Obuvscs s.r.o.
52414302
316,80 EUR
24.11.2023
Predmet: Ergonomická stolička - Nivam mat.
214/2022
faktúra
Peritech s.r.o.
44894058
300,24 EUR
07.11.2022
Predmet: Univ.utierky na ruky
214/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
18,00 EUR
03.12.2021
Predmet: Pedagogický asistent v základnej škole
214/2020
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
728,27 EUR
22.03.2021
Predmet: Pracovné zošity
214/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
108,19 EUR
04.02.2020
Predmet: Tlačiareň Canon - toner
214/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
-489,78 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie plynu 11/2018-12/2018
213/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
778,80 EUR
12.12.2024
Predmet: Strava zamestnanci 11/2024
213/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
920,70 EUR
24.11.2023
Predmet: Strava zamestnancov 10/2023
213/2022
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
07.11.2022
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb PO 3.Q 2022
213/2021
faktúra
Jaroslav Bogdáň s.r.o.
53184271
90,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Čistenie ČOV, odvoz a likvidácia kalu, dovoz očkovacieho kalu
213/2020
faktúra
Slovenské pedagogické nakl.-Mladé letá s.r.o.
31333176
25,00 EUR
22.03.2021
Predmet: Etická výchova 4.r. PL
213/2019
faktúra
Okay s.r.o.
35825979
9,99 EUR
04.02.2020
Predmet: Osobná váha
213/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
44,68 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 1/2018-12/2018
212/2024
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
0,00 EUR
12.12.2024
Predmet: školské mlieko
212/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Školské mlieko
212/2022
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
07.11.2022
Predmet: školské mlieko
212/2021
faktúra
Lamitec s.r.o.
35710691
260,12 EUR
16.11.2021
Predmet: Kancelárksy papier, diáre, kalendáre
212/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
85,10 EUR
22.03.2021
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy, Zákony v školskej praxi
212/2019
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
136,00 EUR
04.02.2020
Predmet: Doprava exkurzia Levice
212/2018
faktúra
SSE a.s.
36403008
23,96 EUR
24.01.2019
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 01/2018-12/2018
21/2025
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
119,55 EUR
21.03.2025
Predmet: Tlačiareň Bizhup 2/25
21/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
854,70 EUR
08.02.2024
Predmet: Strava zamestnanci 1/24
21/2023
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
194,74 EUR
27.02.2023
Predmet: Internetová sieť
21/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
0,00 EUR
16.02.2022
Predmet: Samsung Galaxy A12 Blue
21/2021
faktúra
MNF s.r.o.
48186414
47,38 EUR
16.04.2021
Predmet: Výkresy
21/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,95 EUR
21.04.2020
Predmet: Personálne riadenie
21/2019
faktúra
Centrum Slniečko n.o.
360966555
17,00 EUR
18.03.2019
Predmet: Odborný seminár "Modriny na duši"
21/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
34,80 EUR
11.05.2018
Predmet: mobil + net 2/2018
21/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
15,98 EUR
27.03.2017
Predmet: mobil 2/2017
21/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
44,22 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 7/2015
21/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
13,69 EUR
20.03.2015
Predmet: mobil 2/15
21/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 3/14
21/2011
faktúra
T-Com
35763469
21,56 EUR
21.04.2011
Predmet: telefón
211/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
43,99 EUR
12.12.2024
Predmet: hyg.potreby
211/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
54,54 EUR
24.11.2023
Predmet: Kalendáre 2024, Pracovný diaár 2024
211/2022
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
21,50 EUR
19.10.2022
Predmet: Pracovné zošity z NBV
211/2021
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 793,09 EUR
16.11.2021
Predmet: Stravné žiaci 10/2021
211/2020
faktúra
Školex s.r.o.
31396763
168,49 EUR
22.03.2021
Predmet: Keramická tabuľa
211/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
39,28 EUR
04.02.2020
Predmet: hygienické potreby
211/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
24.01.2019
Predmet: pevná linka 12/2018
21/04/2017
zmluva
Z+M servis a.s.
44195591
358,56 EUR
24.11.2017
Predmet: Tlačiareň Canon
21/04/2017
zmluva
Z+M servis a.s.
44195591
299,00 EUR
16.05.2017
Predmet: Poskytnutie tlačové zariadenie CANON i-SENSYS MF411dw
210/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
53,50 EUR
12.12.2024
Predmet: preprava žiakov ZH a späť
210/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
15.11.2023
Predmet: dodávky plynu 11/2023
210/2022
faktúra
IVES Košice
00162957
97,20 EUR
19.10.2022
Predmet: Winpam mzdový program 10/22-9/23
210/2021
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
540,00 EUR
16.11.2021
Predmet: Vysokotlakové čistenie kanalizácie
210/2020
faktúra
Školex s.r.o.
31396763
578,60 EUR
22.03.2021
Predmet: Keramická tabuľa 200x100 2ks
210/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,73 EUR
04.02.2020
Predmet: hlasové služby-pevná linka
210/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
34,15 EUR
24.01.2019
Predmet: mobil + net 12/2018
209/2024
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
99,93 EUR
12.12.2024
Predmet: Tlačiareň Bizhup-splátka a tlačový výstup
209/2023
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
400,80 EUR
15.11.2023
Predmet: Doprava žiakov exkurzia - Červený Kameňa