portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFSF/21/0002
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
658,00 EUR
22.09.2021
Predmet: pracovná porada - ubytovanie
DFSF/21/0001
faktúra
CARGO BUS s.r.o.
44548656
420,00 EUR
22.09.2021
Predmet: preprava osôb
DFSF/20/0003
faktúra
ANIR plus s.r.o.
50303759
450,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Osuška - 50 ks
DFSF/20/0002
faktúra
Mariontour, s.r.o.
52187764
300,00 EUR
20.01.2021
Predmet: preprava osôb
DFSF/20/0001
faktúra
PORAČ PARK relax & sport centrum
36177245
1 698,00 EUR
20.01.2021
Predmet: pracovná porada
DFPR/20/004
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Projekt INTERREG - externý manažment
DFPR/20/003
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
20.01.2021
Predmet: Projekt INTERREG - externý manažment
DFPR/20/002
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Služby externého manažmentu - projekt PLSK.03.01.00-18-0189/18-00
DFPR/20/001
faktúra
Agentúra regionálneho rozvoja
37885341
695,00 EUR
03.12.2020
Predmet: Služby externého manažmentu - projekt PLSK.03.01.00-18-0189/18-00
DFP/23/0083
faktúra
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
40,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
DFP/23/0082
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-98,08 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 01-07/2023 - P.Č.
DFP/23/0081
faktúra
SPP, a.s.
35815256
211,91 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina PČ 09/2023.
DFP/23/0080
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
68,80 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - P. Č.
DFP/23/0079
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
31,95 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0078
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
79,30 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P. Č.
DFP/23/0077
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
30,67 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P. Č.
DFP/23/0076
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
49,25 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P.Č.
DFP/23/0075
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
93,64 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P.Č.
DFP/23/0074
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
417,12 EUR
04.10.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - P.Č.
DFP/23/0073
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
04.10.2023
Predmet: Splátka nájmu kopírovacieho stroja PČ - 17.9.-17.12.2023