portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Plavecký Štvrtok
Bratislavský kraj, okres Malacky
zverejnené dokumenty: 10732
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FD 8/11
faktúra
Tibor Kostka
41101651
110,00 EUR
23.03.2011
Predmet: materiál OcU
FD 80/11
faktúra
Tibor Kostka
41101651
200,00 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba výpočtovej techniky
FD 79/11
faktúra
Makyta Zdenek
35305100
598,20 EUR
23.03.2011
Predmet: údržba VO
FD 78/11
faktúra
Marián Kovár -KOVO
35306602
494,00 EUR
23.03.2011
Predmet: koterce pre psov
FD 77/11
faktúra
T-Com
35763469
36,76 EUR
23.03.2011
Predmet: telef.poplatok ekocentrum
FD 76/11
faktúra
Ing. Tatiana Vitkova
35319208
48 726,96 EUR
23.03.2011
Predmet: výmena okien
FD 75/11
faktúra
TEKOS spol. s.r.o.
34111832
179,80 EUR
23.03.2011
Predmet: množstevný zber
FD 74/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
143,98 EUR
23.03.2011
Predmet: prenájom kopírky
FD 73/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
12,67 EUR
23.03.2011
Predmet: voda ZS
FD 72/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
29,56 EUR
23.03.2011
Predmet: vodné a stočné
FD 71/11
faktúra
SPP
35815256
4 623,00 EUR
23.03.2011
Predmet: plyn podnikateľské centrum
FD 7/11
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
23.03.2011
Predmet: telefonny poplatok OcU
FD 70/11
faktúra
UNIQA poisťovňa a.s.
00653501
135,20 EUR
23.03.2011
Predmet: poistenie pracovníkov OP
FD 69/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
19,00 EUR
23.03.2011
Predmet: voda OcU
FD 68/11
faktúra
BVS a.s.
35850370
12,67 EUR
23.03.2011
Predmet: voda prevádzkareň
FD 67/11
faktúra
TRIMEL s.r.o.
31319068
420,00 EUR
23.03.2011
Predmet: softvér
FD 66/11
faktúra
GTS Nextra a.s.
35795662
17,93 EUR
23.03.2011
Predmet: poplatok za internet
FD 65/11
faktúra
KOVOSTAV 98 SK s.r.o.
35894865
47 204,60 EUR
23.03.2011
Predmet: oprava soc. zariadení v ZŠ
FD 64/11
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol.
31338551
119,11 EUR
23.03.2011
Predmet: prenájom kopírky
FD 63/11
faktúra
Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
17644429
9,50 EUR
23.03.2011
Predmet: tlačivá