portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6761
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
81/2013
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
239,08 EUR
14.08.2013
Predmet: sluzby- oprava plota
6571026076
faktúra
Kooperativa a.s.
21,75 EUR
27.08.2013
Predmet: poistenie ved. zam. SJ
7308433691
faktúra
Slovak Telekom - T Mobile
35763469
20,96 EUR
27.08.2013
Predmet: telefon
2503000205
faktúra
Uniqa poistovna a.s
00653501
93,24 EUR
27.08.2013
Predmet: urazove poistenie deti
2013/2014
oznam
Hook s.r.o.
36216224
0,00 EUR
27.08.2013
Predmet: skolske ovocie
3064600107
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
678,58 EUR
28.08.2013
Predmet: teplo
Rámcová dohoda č. 5/2013
oznam
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
2 157,69 EUR
03.09.2013
Predmet: Mrazené potraviny, ryby
Rámcová dohoda č. 1/2013
oznam
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
3 602,98 EUR
03.09.2013
Predmet: Hydina
6300052781
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
17,00 EUR
03.09.2013
Predmet: zemný plyn
1308438
faktúra
Datacom s.r.o.
36212466
114,90 EUR
05.09.2013
Predmet: toner
193/2013
objednávka
Datacom s.r.o.
36212466
114,90 EUR
05.09.2013
Predmet: toner
6540273795
faktúra
Kooperativa a.s.
17,63 EUR
06.09.2013
Predmet: poistenie ved. zam.
4753797714
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
48,42 EUR
12.09.2013
Predmet: telefon
3753791807
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,56 EUR
12.09.2013
Predmet: telefon+internet
205/2013
objednávka
Anna Šuchterová
11993197
242,14 EUR
16.09.2013
Predmet: cistiace pr.
101300232
faktúra
Anna Šuchterová
11993197
242,14 EUR
16.09.2013
Predmet: cisitace pr.
5130614
faktúra
Nomiland toys .sr.o.
46353119
8,00 EUR
16.09.2013
Predmet: ped. diagnostika
13315
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
16.09.2013
Predmet: pam a uct
206/2013
objednávka
SA SportAcademy s.r.o.
45966940
127,37 EUR
17.09.2013
Predmet: UP riecne kamene
13091603
faktúra
SA SportAcademy s.r.o.
45966940
127,37 EUR
17.09.2013
Predmet: UP - riečne kamene