portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola, Šrobárova 20, Prešov
zriaďovateľ Mesto Prešov
zverejnené dokumenty: 6769
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
530104302
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
213,37 EUR
09.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
1724077411
faktúra
Slovak Telecom,a.s.
36159051
166,58 EUR
10.03.2011
Predmet: Fakrúra
90
objednávka
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
76,13 EUR
10.03.2011
Predmet: Objednávka
110341
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
76,13 EUR
10.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
8101027142
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
31396674
2 713,49 EUR
14.03.2011
Predmet: Faktúra za jedálne kupóny
30/2011
faktúra
Jozef Kapraľ
37942034
480,00 EUR
14.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
92
objednávka
Jozef Kapraľ
37942034
480,00 EUR
14.03.2011
Predmet: Objednávka
1002007849
faktúra
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
161,36 EUR
14.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
5/2011
objednávka
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO s.r.o.
35840790
161,36 EUR
14.03.2011
Predmet: Objednávka
243102111
faktúra
Spravbytcomfort,a.s.
31718523
8 072,74 EUR
15.03.2011
Predmet: Faktúra
142011
objednávka
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
200,40 EUR
16.03.2011
Predmet: Objednávka
201100553
faktúra
EUROGASTROP s.r.o.
44137761
200,40 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
20110249
faktúra
D-BAND servis,s.r.o.
36484326
12,00 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra
110364
faktúra
WASTEX Slovensko, s.r.o.
36510033
167,66 EUR
16.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
530104896
faktúra
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
231,12 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar
98
objednávka
INMEDIA spol. s r.o.
36019208
231,12 EUR
17.03.2011
Predmet: Objednávka
99
objednávka
NOWACO
34152199
261,90 EUR
17.03.2011
Predmet: Objednávka
1015848336
faktúra
Telefonica O2 Slovakia,s.r.
35848863
10,06 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra
1010028369
faktúra
Slovanet,a.s.
35765143
30,23 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktura
1101301057
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
56,64 EUR
17.03.2011
Predmet: Faktúra za tovar