portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5018
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
20110345
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
2,14 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
71103177
faktúra
Tatranská mlikareň a.s.
31654363
10,01 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
120111168
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
48,13 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
530102088
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
31,10 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
530102413
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
28,20 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
530102471
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
174,95 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
86/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
39,01 EUR
31.03.2011
Predmet: Objednávka
96/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
6,30 EUR
31.03.2011
Predmet: objednávka
10111161
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
9,29 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
1103004
faktúra
GALTEA
30683815
29,26 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
82/2011
objednávka
GALTEA
30683815
25,38 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
530102974
faktúra
INMEDIA,s.r.o
36019208
33,31 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
100/2011
objednávka
GALTEA
30683815
9,58 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
95/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
6,46 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
91/2011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
6,32 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
120211247
faktúra
Chofam s.r.o
3610254
4,30 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
81/2011
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
43,63 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
96/2011
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
13,00 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
97/2011
objednávka
GALTEA
30683815
24,41 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ
10110740
faktúra
ERIK s.r.o
36177083
27,40 EUR
31.03.2011
Predmet: ŠJ