portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Obec Veľká Lomnica
Prešovský kraj, okres Kežmarok
zverejnené dokumenty: 635
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
1095/950/2018
faktúra
LOMNICA spol. s r.o.
36703231
1 357,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnutie stravy žiakom spojenej školy
1096/951/2018
faktúra
Pavola Baláž
41300718
300,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za prenájom konského povoza
964/952/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za správu domény
963/953/2018
faktúra
Websupport, s.r.o.
36421928
0,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za správu domény
1099/954/2018
faktúra
Brantner Poprad, s.r.o.
36444618
33,60 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za vývoz biologicky rozložiteľného odpadu
1092/54/2018
faktúra
Ing. Ľubomír Pisarčík
37880217
2 300,00 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie
1093/55/2018
faktúra
INPRO POPRAD, s.r.o.
36501476
3 597,66 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za činnosť stavebného dozoru
1100/955/2018
faktúra
EXPOKOM s.r.o.
31700632
1 004,99 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za pracovné náradie
1101/956/2018
faktúra
Základná škola s materskou školou
37874225
106,70 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za poskytnuté obedy
1107/957/2018
faktúra
LUSILA, s.r.o.
36485608
1 679,40 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za kancelárske potreby
1102/958/2018
faktúra
MADAS Stav s.r.o.
50527932
237,60 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za prevoz vianočných stromčekov
1103/56/2018
faktúra
ARPROG, akciová spoločnosť Poprad
36168335
100 369,25 EUR
18.01.2019
Predmet: Faktúra za stavebné práce
2019/6
objednávka
ZAMAZ, spol. s r.o.
36467481
370,80 EUR
21.01.2019
Predmet: Objednávka na pracovné náradie
2019/7
objednávka
READY Solutions s.r.o.
47703202
350,00 EUR
21.01.2019
Predmet: Objednávka na kopírovací stroj
2019/8
objednávka
JOHNNY SERVIS s.r.o.
36238546
120,00 EUR
22.01.2019
Predmet: Objednávka na prenosné WC
« naspäť 1 ...29303132 ďalej »