portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Kežmarská 28, Košice
zriaďovateľ Mesto Košice
zverejnené dokumenty: 3225
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
230/2018
faktúra
Veolia
36179345
217,64 EUR
22.11.2018
Predmet: 1811220835 - Teplo 10/2018
231/2018
faktúra
AITEC s.r.o.
43829171
28,44 EUR
22.11.2018
Predmet: 1101806157 - Nápovedné tabule k šlabikáru HUPS
232/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
60,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 8220019830 - Hlasové služby
233/2018
faktúra
VEOLIA
36179345
647,28 EUR
22.11.2018
Predmet: 161810627 - Výmena poškodeného radiátora v triede
234/2018
faktúra
MELÓ - DIÁK SLOVAKIA s.r.o.
36200701
97,62 EUR
22.11.2018
Predmet: 206/2018 - Učebné pomôcky - drevený trojuholník
235/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
20,99 EUR
22.11.2018
Predmet: 8221017061 - Služby mobilnej siete
236/2018
faktúra
ŠEVT
31331131
170,40 EUR
22.11.2018
Predmet: 1182210606 - Tlačivá
237/2018
faktúra
Základná škola
35542624
346,44 EUR
22.11.2018
Predmet: 1418027 - Vodné, stočné 10/2018
238/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
73,70 EUR
22.11.2018
Predmet: 30 - Strava 10/2018
239/2018
faktúra
Školská jedáleň
35542756
804,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 30/2 - Strava 10/2018
240/2018
faktúra
CWS - boco
31411045
45,40 EUR
22.11.2018
Predmet: 183109608 - Výmena rohoží
241/2018
faktúra
MOBELIX
35903414
1 151,45 EUR
22.11.2018
Predmet: MKMS7L - Sedacia suprava
242/2018
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
370,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 18532 - Účtovníctvo 10/2018
243/2018
faktúra
PUBLICOM s.r.o.
36337897
291,75 EUR
22.11.2018
Predmet: 61800233 - Mapy na SLJ pre 1.stupeň
244/2018
faktúra
VSE
44483767
603,14 EUR
22.11.2018
Predmet: 7293115863 - Elektrina 10/2018
245/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,28 EUR
22.11.2018
Predmet: 8221312002 - Mobilné služby
246/2018
faktúra
LASER SERVIS
35755989
571,20 EUR
22.11.2018
Predmet: 2018102563 - Tonery
247/2018
faktúra
eVector s.r.o.
36552011
1 224,00 EUR
22.11.2018
Predmet: 184011 - Kovové nožky pod šatníkové skrinky
99/2018
objednávka
Novomal - Jozef Bernát
10706151
3 576,40 EUR
22.11.2018
Predmet: Maliarske a natieračské práce
100/98
objednávka
ŠEVT , a.s. Košice
31331131
64,80 EUR
22.11.2018
Predmet: Kopírovací papier - súťaže, olympiády