portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Oslany
Trenčiansky kraj, okres Prievidza
zverejnené dokumenty: 15166
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
212135
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
371,59 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Vých.4
212136
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
373,99 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Vých.6 I/2012
212137
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
19,08 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - TJ I/2012
212138
faktúra
Ján Néč
1 387,76 EUR
16.05.2012
Predmet: plastové okná na bývalé ZS
212139
faktúra
Ing. Jozef Mečiar
41365658
1 198,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynoch zariadení - bytovky
212140
faktúra
Ing. Jozef Mečiar
41365658
288,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odborné prehliadky a odborné skúšky tlakových a plynoch zariadení - Oú, Mš, kul.dom
212141
faktúra
RH SOUND, s.r.o.
36559717
230,00 EUR
16.05.2012
Predmet: tlakové reproduktory na obecný rozhlas
212142
faktúra
KARTELL spol. s r.o.
34127909
61,80 EUR
16.05.2012
Predmet: ND na multikaru
212143
faktúra
UNIMAT spol. s r.o.
30228042
90,00 EUR
16.05.2012
Predmet: oprava kotlov 2ks - čistenie
212144
faktúra
SAD Prievidza
36324043
60,00 EUR
16.05.2012
Predmet: preprava
212145
faktúra
Helena Drexlerová - TRIDEM
34958703
38,88 EUR
16.05.2012
Predmet: zverejnenie inzerátu
212146
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
32,52 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - Oú
212147
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
109,28 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - kul.dom
212148
faktúra
DAFER spol. s r.o.
36320439
166,00 EUR
16.05.2012
Predmet: hmotná núdza - pomôcky
212149
faktúra
SAD Prievidza
36324043
38,59 EUR
16.05.2012
Predmet: Preprava - Mš
212150
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
46,62 EUR
16.05.2012
Predmet: Obedy - OS 3/2012
212151
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
193,14 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy Oú
212152
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
424,02 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - Mš 3/2012
212153
faktúra
Školská jedáleň pri Zš Oslany
177,98 EUR
16.05.2012
Predmet: OBEDY - HMOTNá NúDZA
212154
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
71,78 EUR
16.05.2012
Predmet: zneškodnenie kO
212155
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
1 920,99 EUR
16.05.2012
Predmet: zber, preprava a zneškodnenie Ko
212156
faktúra
Technické služby mesta PE
36311693
74,95 EUR
16.05.2012
Predmet: vývoz fekálií
212157
faktúra
MAPAT s.r.o.
31436188
148,93 EUR
16.05.2012
Predmet: vysokozdvižná plošina
212158
faktúra
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o.
31714030
75,00 EUR
16.05.2012
Predmet: odborná pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za 3/2012
212159
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
293,56 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - Oú 3/2012
212160
faktúra
SNACK - BAR Anna Zajačková
31053017
74,10 EUR
16.05.2012
Predmet: obedy - OS 3/2012
212161
faktúra
VEOLIA Stredoslovenská vod.prev.spoločnosť, a.s.
36644030
35,84 EUR
16.05.2012
Predmet: voda - dom smútku I/2012
212162
faktúra
Peter Mlátko
40834298
80,64 EUR
16.05.2012
Predmet: dovoz štrku
212163
faktúra
SPP, a.s.
35815256
777,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Mš
212164
faktúra
SPP, a.s.
35815256
597,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Pek.7
212165
faktúra
SPP, a.s.
35815256
609,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Pek.5
212166
faktúra
SPP, a.s.
35815256
656,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Pek.3
212167
faktúra
SPP, a.s.
35815256
149,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - TJ
212168
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 703,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Škol.
212169
faktúra
SPP, a.s.
35815256
386,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Oú
212170
faktúra
SPP, a.s.
35815256
717,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Vých.2
212171
faktúra
SPP, a.s.
35815256
768,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Vých.6
212172
faktúra
SPP, a.s.
35815256
702,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - Vých.4
212173
faktúra
SPP, a.s.
35815256
7,00 EUR
16.05.2012
Predmet: plyn - kul.dom
212174
faktúra
MAGNA E.A. s.r.o.
35743565
3 802,36 EUR
17.05.2012
Predmet: el.energia - mesačná záloha