portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6226
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
201/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
22.10.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 09/2024.
202/2024
faktúra
BTS-PO, s.r.o.
36491501
560,40 EUR
22.10.2024
Predmet: Výkon činnosti technika PO a BOZP za 3.Q 2024.
203/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
135,29 EUR
23.10.2024
Predmet: Systémová podpora MAGMA HCM za obdobie od 01.07.2024 do 30.09.2024.
204/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
6 941,50 EUR
23.10.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - september 2024.
206/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
107,08 EUR
23.10.2024
Predmet: EVO Diesel.
207/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
23.10.2024
Predmet: Nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504.
208/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,27 EUR
23.10.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 09/2024.
209/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
23.10.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 09/2024.
211/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( október) 2024.
212/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (október ) 2024.
213/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.10.2024
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.010.2024 do 31.12.2024.
214/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 367,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Vodné a stočné 10/2024.
215/2024
faktúra
David Popivčák
51445816
33,00 EUR
23.10.2024
Predmet: Mobilný telefón Mobiola MB3010.
216/2024
faktúra
Mgr. Tomáš Balogh
50916173
3 000,00 EUR
25.10.2024
Predmet: Ubytovanie a strava v termíne 30.09.2024 - 04.10.2024 za účelom ŠvP.
217/2024
faktúra
WebHouse s.r.o.
36743852
114,19 EUR
25.10.2024
Predmet: Hosting Happy 128GB/10D od 29.10.2024-28.10.2025.
218/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
25.10.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 4.štvrťrok 2024.
104/2024
objednávka
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
105/2024
objednávka
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
28.10.2024
Predmet: Deratizácia (jesenná) a monitoring výskytu hlodavcov.
219/2024
faktúra
Slavomír Vanat
55993001
325,01 EUR
05.11.2024
Predmet: Údržba strunkovej kosačky Stihl 111.
106/2024
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Porada riaditeľov od 24.-25.10.2024.
220/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
20,43 EUR
05.11.2024
Predmet: Toner Brother black - 1ks.
221/2024
faktúra
Kundrát Slavomír - FAETON
14391155
1 050,00 EUR
05.11.2024
Predmet: Procesor PC Intel Core i5-14500, RAM 64 GB, miditover, zdroj 550W.
222/2024
faktúra
RADANSPORT s.r.o.
26098806
56,15 EUR
05.11.2024
Predmet: Ručný naviják na sieť v počte 2 kusy.
223/2024
faktúra
Gras SK, s.r.o.
44764324
10,55 EUR
05.11.2024
Predmet: Toner Brother black - 2ks.
210/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
997,34 EUR
05.11.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 09/2024.
107/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
87,35 EUR
06.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
108/2024
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,30 EUR
06.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
109/2024
objednávka
JaReDiKa s.r.o.
50754432
216,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ (HN).
110/2024
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
181,40 EUR
06.11.2024
Predmet: Propagačný materiál v rámci Projektu Vyšehradské fondy ZŠ.
224/2024
faktúra
Tlačiareň svidnícka, s. r. o.
36478326
50,52 EUR
07.11.2024
Predmet: Stravné lístky, peňažný denník, poštová poukážka.
225/2024
faktúra
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá s.r.o.
31333176
660,00 EUR
07.11.2024
Predmet: Učebnice pre žiakov SOŠ.
111/2024
objednávka
Mgr. Ingrida Drabová
47470933
82,50 EUR
08.11.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy.
13V4-ZŠ/2024
faktúra
Alza.sk s.r.o.
36562939
181,40 EUR
11.11.2024
Predmet: Propagačný materiál v rámci Projektu Vyšehradské fondy ZŠ.
112/2024
objednávka
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
72,60 EUR
11.11.2024
Predmet: Tovar v rámci projektu Vyšehradské fondy.
14V4-ZŠ/2024
faktúra
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
82,50 EUR
12.11.2024
Predmet: Darčekový balíček počte 25 kusov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
15V4-ZŠ/2024
faktúra
Mgr.Ingrida Drabová
47470933
72,60 EUR
12.11.2024
Predmet: Darčekový balíček počte 22 kusov v rámci projektu Vyšehradské fondy.
113/2024
objednávka
NECY s.r.o.
28285425
243,14 EUR
12.11.2024
Predmet: Florbalová sada a vak na chrbát pre žiakov.
226/2024
faktúra
Jozef Magda - JM SERVIS
43638759
602,10 EUR
12.11.2024
Predmet: Servis a revízia plynového , tlakového zariadenia -Kotolňa a kotolňa pre telocvičňu, kuchyňa ŠJ.
227/2024
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Služby poskytované počas porady riaditeľov v termíne 24. - 25.10.2024.
114/2024
objednávka
Jedálne.sk, s.r.o.
53064275
114,41 EUR
12.11.2024
Predmet: Materiálno spotrebné normy ŠJ.
115/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
243,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Tonery do tlačiarne.
116/2024
objednávka
preskoly.sk s.r.o.
51692881
283,80 EUR
13.11.2024
Predmet: učebnice pre žiakov SOŠ.
228/2024
faktúra
František Kováč
41222466
470,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Správa a aktualizácia servera LINUX za 10/2024.Práce nad rámec zmluvy - inštalácia servera LINUX.
229/2024
faktúra
IVAN-KOM, s.r.o.
46476181
204,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Kontrola a čistenie komínov.
230/2024
faktúra
TALON D s.r.o.
56137443
100,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Jarná deratizácia a monitoring výskytu škodcov.
231/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
28,20 EUR
14.11.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2024, Mobily 319,318,317,314.
16/11/2024
zmluva
Mesto Svidník v zastúpení Základná škola
331023
60,00 EUR
15.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme nebytových priestorov č. SK2024/ 67-ZŠ/008 uzatvorená podľa § 6 zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.
232/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,00 EUR
18.11.2024
Predmet: Poplatky za MH Professional Plus Classic za obdobie 10/2024, Mobily 315,313.
117/2024
objednávka
Juraj Maťaš
34826998
312,80 EUR
20.11.2024
Predmet: Potraviny.
118/2024
objednávka
SOLA Schwitzerland EU s.r.o.
46232184
2 954,98 EUR
20.11.2024
Predmet: Tovar do kuchyne.
119/2024
objednávka
MASTER SPORT s.r.o.
27792064
265,30 EUR
20.11.2024
Predmet: Športové potreby.
233/2024
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
152,55 EUR
20.11.2024
Predmet: EVO Diesel, EVO 95.
234/2024
faktúra
Školská jedáleň - Spojená škola Svidník
37947931
7 730,90 EUR
20.11.2024
Predmet: Strava stravníkov ZŠ - október 2024.
236/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
44,30 EUR
20.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
120/2024
objednávka
NOMILand s.r.o.
36174319
107,20 EUR
21.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
237/2024
faktúra
ALNA SK s. r. o.
46790284
87,35 EUR
21.11.2024
Predmet: Údržbársky materiál.
238/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
43,20 EUR
21.11.2024
Predmet: Zber a odvoz odpadu - ŠJ - 10/2024.
121/2024
objednávka
BRUTO s.r.o.
31440061
113,92 EUR
21.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
122/2024
objednávka
H.K.K. mont, s.r.o.
36723185
30,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Oprava okna-telocvične.
123/2024
objednávka
EUROGASTROP, s. r. o.
44137761
6 716,28 EUR
22.11.2024
Predmet: Tovar do ŠJ.
124/2024
objednávka
Kreatívne tvorenie s.r.o.
55832776
294,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Obrusoviny do ŠJ.
Dodatok č.2
dodatok
Slovenský futbalový zväz
00687308
0,00 EUR
25.11.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a podpore pri zabezpečení realizácie projektu "dajme spolu gól" v platnom znení.
125/2024
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
205,37 EUR
26.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ.
126/2024
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
26.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
16V4-ZŠ/2024
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
1 545,14 EUR
27.11.2024
Predmet: Propagačný tovar v rámci Projektu V4 ZŠ.
127/2024
objednávka
Alza .cz
27082440
230,27 EUR
28.11.2024
Predmet: Anatomický model - ľudská kostra pre žiakov.
128/2024
objednávka
APL plus s.r.o.
36492604
245,95 EUR
28.11.2024
Predmet: Učebné pomôcky.
239/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,80 EUR
02.12.2024
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby VBA prístup za obdobie 10/2024.
240/2024
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
29,32 EUR
02.12.2024
Predmet: Poplatky za Magenta Office za obdobie 10/2024.
242/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
4 526,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ( november) 2024.
243/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
300,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Dodávka zemného plynu ŠJ (november ) 2024.
244/2024
faktúra
JaReDiKa s.r.o.
50754432
216,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov ZŠ (HN).
129/2024
objednávka
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
48,60 EUR
04.12.2024
Predmet: Kopírovací papier euroBASIC A3, kopírovací papier Xerox Astro A4 500 listov.
130/2024
objednávka
tripex s.r.o.
45575771
3 920,00 EUR
05.12.2024
Predmet: Letenky v rámci projektu ERASMUS+ Budapešť-Malaga 02.-15.02.2025.
241/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
1 501,75 EUR
09.12.2024
Predmet: Odber elektriny za obdobie 10/2024.
245/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-10 390,08 EUR
09.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie od 01.01.2024 -27.102024,odber plynu.
246/2024
faktúra
SPP, a. s.
35815256
-337,61 EUR
09.12.2024
Predmet: Vyúčtovacia fa za obdobie od 01.01.2024 - 27.10.2024 odber plynu ŠJ.
247/2024
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
1 367,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Vodné a stočné 11/2024.
17/12/2024
zmluva
SPP, a. s.
35815256
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5101591420_2025_2026.
131/2024
objednávka
Alza.sk s.r.o.
36562939
1 005,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Projektor ACER, Optoma, filamenty, video kábel, spojka na kábel.