portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

obec Brodzany
Trenčiansky kraj, okres Partizánske
zverejnené dokumenty: 4069
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
8238521902
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
7760477919
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
391,96 EUR
03.09.2019
Predmet: dodávka elektriny
2019/022
faktúra
Peter Marko ml.- EIP
43743021
51,66 EUR
03.09.2019
Predmet: výmena akumulátorov
4474345804
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
03.09.2019
Predmet: dodávka plynu
2/19
faktúra
JUDr.Mária Sotolárová
31268412
691,04 EUR
03.09.2019
Predmet: odmena právne služby
8238517883
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
44,42 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8238517839
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8238521853
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
51038219
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
864,23 EUR
03.09.2019
Predmet: vývoz ko a dso
51039419
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
197,46 EUR
03.09.2019
Predmet: vývoz VOK
4032019
faktúra
PEGAS TOP spol. s.r.o.
36322423
230,40 EUR
03.09.2019
Predmet: kosenie trávy
2019179
faktúra
TOBEL s.r.o.
51468328
81,80 EUR
03.09.2019
Predmet: diely kosačky
20190021
faktúra
Mgr. Juraj Lobotka
47327316
410,65 EUR
03.09.2019
Predmet: verejné obstarávanie
190126
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
429,00 EUR
03.09.2019
Predmet: zemné práce
190127
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
292,61 EUR
03.09.2019
Predmet: dovoz kameniva
4042019
faktúra
PEGAS TOP spol. s.r.o.
36322423
294,00 EUR
03.09.2019
Predmet: kosenie trávy
701191133
faktúra
SAD Prievidza a.s.
36324043
523,62 EUR
03.09.2019
Predmet: preprava osôb
1019090994
faktúra
Osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
66,00 EUR
03.09.2019
Predmet: zodpovedná osoba
8240298238
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
50,72 EUR
03.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
021/2019
zmluva
Štefan Minár ŠIPS
17556741
31 616,77 EUR
11.09.2019
Predmet: Rozšírenie plynovodu - Stredná Hôrka
420190534
faktúra
Ballux, spol.s.r.o.
46065385
55,80 EUR
30.09.2019
Predmet: spotrebne normy a receptúry
8240665064
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
30.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
7760502686
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
101,48 EUR
30.09.2019
Predmet: dodávka elektriny
2019004637
faktúra
Bohuš ŠESTÁK s.r.o.
44240104
66,04 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny šj
2019/1256
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
6,87 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny šj
31919148
faktúra
MILSY a.s.
31412572
62,50 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny šj
31919738
faktúra
MILSY a.s.
31412572
24,49 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny šj
119160523
faktúra
Bidfood slovakia s.r.o.
34152199
60,84 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny šj
2019/1305
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
26,85 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny šj
31920223
faktúra
MILSY a.s.
31412572
32,89 EUR
30.09.2019
Predmet: potraviny šj
2019225
faktúra
Slovenské kameňolomy o.z. Hradište s.r.o.
50266799
9,00 EUR
30.09.2019
Predmet: recyklácia betónu
51044419
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
1 148,45 EUR
30.09.2019
Predmet: preprava vok
51043219
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
865,94 EUR
30.09.2019
Predmet: vývoz ko a dso
4450893090
faktúra
innogy Slovensko s.r.o.
44291809
1 082,40 EUR
30.09.2019
Predmet: dodávka plynu
8240661859
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
41,82 EUR
30.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8240661812
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
1,96 EUR
30.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
8240665833
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
30.09.2019
Predmet: telekomunikačné služby
601072119
faktúra
Technické služby mesta Partizánske spol. s.r.o.
36311693
610,43 EUR
30.09.2019
Predmet: nakladanie zeminy
7760502728
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
391,96 EUR
30.09.2019
Predmet: dodávka elektriny
7760502664
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
13,85 EUR
30.09.2019
Predmet: dodávka elektriny
7760502666
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
11,87 EUR
30.09.2019
Predmet: dodávka elektriny
7760502687
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
248,32 EUR
30.09.2019
Predmet: dodávka elektriny
190100144
faktúra
Štefan Minár ŠIPS
17556741
30 000,00 EUR
30.09.2019
Predmet: rozšírenie vodovodu Stredná Hôrka
516092019
faktúra
Jozef Bíro - ESO STAV
43054242
13 998,00 EUR
30.09.2019
Predmet: triedenie odpadu
2019013
faktúra
MD-FOREST s.r.o.
47248114
2 025,00 EUR
30.09.2019
Predmet: prepravne služby
S2019090909
faktúra
KOČIŠ s.r.o.
36313793
540,00 EUR
30.09.2019
Predmet: prevoz zeminy
720200465
faktúra
VEMA, s.r.o.
31355374
277,08 EUR
30.09.2019
Predmet: licencia program
190138
faktúra
JOPER, s.r.o.
45463018
2 214,00 EUR
30.09.2019
Predmet: zemne práce
190100163
faktúra
Štefan Minár ŠIPS
17556741
1 578,95 EUR
30.09.2019
Predmet: doplatok diela Rozšírenie vodovodu - Stredná Hôrka
9000335620
faktúra
SPP-Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
120,00 EUR
30.09.2019
Predmet: poplatok za vyjadrenie
07/2019
zmluva
HAS JP s.r.o.
51009561
70,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Zmluva o dielo o požiarnej prevencii
Kúpna zmluva
zmluva
Bernardína Grossová
1 000,00 EUR
04.10.2019
Predmet: predaj pozemku C-KN p.č.410/2 o výmere 118m2
Dodatok k zmluve o balíku
zmluva
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
14,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Poskytnutie telekomunikačných služieb
Zmluva o prenájme
zmluva
Black Panthers Agency, s.r.o.
48229156
1,00 EUR
04.10.2019
Predmet: Zmluva o prenájme verejného priestranstva na deň 27.06.2020
Kúpna zmluva
zmluva
Ing. Ján Olej
6 242,50 EUR
17.10.2019
Predmet: kúpa pozemku parcela "C" p.č.50/10 o výmere 1135m2 vedená na LV 771
7661408485
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
101,48 EUR
30.10.2019
Predmet: dodávka elektriny
1915882
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
9,90 EUR
30.10.2019
Predmet: učebnice
1915882
faktúra
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o.
45258767
9,90 EUR
30.10.2019
Predmet: učebnice
8242833293
faktúra
Slovak Telekom, a.s.,
35763469
19,99 EUR
30.10.2019
Predmet: telekomunikačné služby
1134281
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
15,42 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
101499
faktúra
BFL s.r.o.
48137146
4,20 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
2019/1357
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
8,54 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
2822019131
faktúra
Pavol Zachar - P+F-P
17624487
197,86 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
119168592
faktúra
Bidfood slovakia s.r.o.
34152199
53,88 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
2019146
faktúra
Tibor Majtan
36883638
260,09 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
19500532
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
403,75 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
31921011
faktúra
MILSY a.s.
31412572
77,86 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
19500588
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
120,66 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
190001025
faktúra
FOODSERVICE Nitra s.r.o.
50963511
176,04 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
2019/1424
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
14,76 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
10193111
faktúra
GASTROLUX, s.r.o.
36413186
64,80 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
31922085
faktúra
MILSY a.s.
31412572
24,49 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
31921460
faktúra
MILSY a.s.
31412572
0,67 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
31921459
faktúra
MILSY a.s.
31412572
32,17 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
31922784
faktúra
MILSY a.s.
31412572
16,32 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
19500610
faktúra
COOP Jednota Topoľčany,
00168904
78,97 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
2019/1475
faktúra
SMATANA Vladimír, Dr. Adamiho 1583/41 TOP
43888470
4,95 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
119185343
faktúra
Bidfood slovakia s.r.o.
34152199
34,97 EUR
30.10.2019
Predmet: potraviny šj
2019014
faktúra
MD-FOREST s.r.o.
47248114
390,00 EUR
30.10.2019
Predmet: prep.služby
SK00173252
faktúra
NationalPen
IE9726444O
129,49 EUR
30.10.2019
Predmet: bloky,pera