portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou
zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou
zverejnené dokumenty: 6743
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
2013450233
faktúra
PPG Deco Slovakia, s.r.o.
31633200
85,34 EUR
05.08.2013
Predmet: materiál - farby
201306888
faktúra
PETIT PRESS, a.s.
189,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Sme Mediálna výchova
1962013
faktúra
Mgr. Helena Turzíková
21,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Testy a cvičenia zo slovenského jazyka
20133081
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
331,76 EUR
05.08.2013
Predmet: Odrážadlá, kolobežky
2117414990
faktúra
VVS, a.s.
36570460
203,32 EUR
05.08.2013
Predmet: vodné, stočné
10117
faktúra
TOPtoner s.r.o.
46718036
42,84 EUR
05.08.2013
Predmet: Toner
61/2013
faktúra
Michal Stanko StaMI
44357621
3 150,00 EUR
05.08.2013
Predmet: Výmena PVC okien
0141154484
faktúra
Orange Slovensko, a. s.
35697270
58,71 EUR
05.08.2013
Predmet: mobil
812013
faktúra
Ečegi Milan PROFI KRTKOVANIE
46534555
80,00 EUR
05.08.2013
Predmet: čistenie odpadového potrubia
089/2013
faktúra
MULTI šport
40036502
74,15 EUR
05.08.2013
Predmet: lopty
70912335
faktúra
Komensky, s.r.o.
11,50 EUR
05.08.2013
Predmet: virtuálna knižnica
73
faktúra
COOP Jednota, spotrebné družstvo
71,14 EUR
05.08.2013
Predmet: čistiaci materiál
5751941729
faktúra
Slovak Telecom, a.s.
35763469
23,88 EUR
05.08.2013
Predmet: telefón
2133614
faktúra
Minet Slovakia s.r.o.
36586498
24,90 EUR
05.08.2013
Predmet: pripojenie do internetu
29/2013
faktúra
Igor Šurina Regulý
150,00 EUR
05.08.2013
Predmet: činnosť bezpečnostného technika
405/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
1 213,38 EUR
05.08.2013
Predmet: strava žiaci
406/6
faktúra
Renáta Berešová
40038815
751,68 EUR
05.08.2013
Predmet: strava zamestanance
7217859119
faktúra
SPP, a.s.
35815256
44,17 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn šj
7217859117
faktúra
SPP, a.s.
35815256
366,07 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn MŠ
7217859118
faktúra
SPP, a.s.
35815256
1 246,67 EUR
05.08.2013
Predmet: plyn ZŠ