portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7738040548
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,50 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
3738042447
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,59 EUR
14.05.2012
Predmet: telekomunikačné služby
011 123305
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
14.05.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
6300007704
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
23,00 EUR
14.05.2012
Predmet: zemný plyn
6300169465
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
35815256
756,00 EUR
14.05.2012
Predmet: zemný plyn
8230022460
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
347,80 EUR
14.05.2012
Predmet: vodné a stočné
32292
faktúra
INSPO spol. s.r.o.
31617310
600,46 EUR
14.05.2012
Predmet: športové potreby- projekt
12667
faktúra
MUSICA LITURGICA, s.r.o.
35 856 084
284,69 EUR
14.05.2012
Predmet: predplatné časopisu- Pán učiteľ
57/2012
faktúra
Ing. Kamil Chovanec
34648402
87,28 EUR
14.05.2012
Predmet: vypracovanie Znaleckého posudku
492012
faktúra
Pavel Fázik - Autobusová doprava
36920797
24,00 EUR
16.05.2012
Predmet: preprava žiakov - súťaž
201200029
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
89,64 EUR
17.05.2012
Predmet: prenájom bazéna
201200030
faktúra
ZS Juraja Fandlyho
37839918
119,52 EUR
17.05.2012
Predmet: prenájom bazéna
12/2012
objednávka
Materská škola
37839993
0,00 EUR
17.05.2012
Predmet: obedy pre Letný tábor
5120467
faktúra
Marian ŠUPA
11906022
476,10 EUR
21.05.2012
Predmet: oprava kosačky
120200037
faktúra
Peter Slamka - FAJNSERVIS
45666351
349,61 EUR
21.05.2012
Predmet: nutná údržba
13/2012
objednávka
Slovenská pošta, a.s.
36631124
22,70 EUR
21.05.2012
Predmet: objednavka skolskych casopisov
112210762
faktúra
Vydavateľstvo Fragment s.r.o.
35907576
12,59 EUR
22.05.2012
Predmet: knihy kniznica
120050
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
2 097,14 EUR
22.05.2012
Predmet: vyúčtovanie energií
054/12
faktúra
Econit, s.r.o.
45980063
396,00 EUR
24.05.2012
Predmet: vypracovanie bezpecnostneho projektu
12100421
faktúra
Meggy s.r.o.
36535290
4,20 EUR
29.05.2012
Predmet: školské pomôcky