portál na zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr
územných samospráv a iných povinných subjektov

Verejný register odberateľských vzťahov

podľa novely zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám,

novely Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka - zákony č. 546/2010 a 382/2011 Z.z.

Novinky:
Od októbra 2015 je dostupná nová verzia obľúbenej služby SMS-info.eu určenej najmä pre mestá a obce na...
Spustili sme nový portál na zverejňovanie verejných obstarávaní - eGov Obstarávania!   Reagujeme tak...
Partner projektu eGovZmluvy je 
ÚNIA MIEST SLOVENSKA

Unia miest Slovenska

organizácia Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
rss
zmluvy
objednávky
faktúry
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/11/0007
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
275,96 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0008
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,32 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0009
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
158,72 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0010
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
40,20 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0011
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
257,90 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0014
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
493,58 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0023
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
171447522
173,99 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0015
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
197,88 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0016
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
12,05 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0017
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
196,42 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0018
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
110,93 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0019
faktúra
BORIOCA-NINO S.R.O.
36453234
356,74 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0021
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
171447522
358,96 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0022
faktúra
MILK -AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
716,83 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0024
faktúra
POĽNOH. DRUŽSTVO SEKČOV v TULČÍKU
00200981
462,00 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0025
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
255,05 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0026
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
101,33 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0027
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
291,50 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0028
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
411,73 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.
12/11/0029
faktúra
MECOM GROUP s.r.o.
31735151
176,11 EUR
02.02.2011
Predmet: Nákup potr.